В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат города Актобе РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2018–2020 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5793, опубликованное 9 января 2018 года в газете "Ақтөбе" и 10 января 2018 года в газете "Актюбинский вестник") следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы: цифры "54 851 226" заменить цифрами "56 386 217,7", в том числе:
поступления от продажи основного капитала: цифры "5 690 000" заменить цифрами "6 290 000,0";
поступления трансфертов: цифры "18 896 226" заменить цифрами "19 831 217,7";
в подпункте 2):
затраты: цифры "50 147 873" заменить цифрами "57 710 124,9";
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета: цифры "4 494 501" заменить цифрами "-1 532 759,2";
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: цифры "- 4 494 501" заменить цифрами "1 532 759,2", в том числе:
поступления займов: цифру "0" заменить цифрами "4 500 000,0";
2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат маслихата города Актобе" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении юстиции города Актобе;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата города Актобе.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии маслихата города Актобе |
К. Швец |
Секретарь маслихата города Актобе |
С. Шинтасова |
Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 28 февраля 2018 года № 296 | |
Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года №243 |
Бюджет города Актобе на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование доходов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 56 386 217,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 955 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7 602 956,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 602 956,0 | ||
03 | Социальный налог | 4 153 831,0 | ||
1 | Социальный налог | 4 153 831,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 672 421,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 645 360,0 | ||
3 | Земельный налог | 407 845,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 616 266,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 950,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 352 443,0 | ||
2 | Акцизы | 9 425 736,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 210 316,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 639 969,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 76 422,0 | ||
07 | Прочие налоги | 485 000,0 | ||
1 | Прочие налоги | 485 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 688 349,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 688 349,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 310 000,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 104 024,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 024,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 205 976,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 205 976,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 290 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 090 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 090 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 200 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 900 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 300 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 19 831 217,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 831 217,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 19 831 217,7 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 57 710 124,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 995 281,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 594 513,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 481,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 37 848,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 633,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 552 031,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 477 553,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 64 678,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 800,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 322 077,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 322 077,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 67 797,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 4 280,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 248 000,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 64 204,3 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 64 204,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 31 766,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 26 938,3 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 500,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 14 486,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14 486,5 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 14 486,5 | |||
02 | Оборона | 15 292,0 | |||
1 | Военные нужды | 13 127,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 127,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 127,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 165,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 165,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 444,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 721,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 862 229,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 862 229,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 821 939,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 821 939,0 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 40 290,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 40 290,0 | |||
04 | Образование | 25 569 279,2 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 443 511,4 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 441 936,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 152 822,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 289 114,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 575,4 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 575,4 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 19 348 190,8 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 576 348,7 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 11 735 148,1 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 841 200,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 423 002,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 423 002,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 348 840,1 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6 348 840,1 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 777 577,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 777 577,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 157 905,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 688 872,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 2 250,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 112 836,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 373,0 | |||
023 | Методическая работа | 29 194,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 623 990,0 | |||
108 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 50 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 109 157,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 531 482,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 159 626,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 133 100,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 133 100,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 26 526,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 26 526,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 189 861,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 189 861,0 | |||
002 | Программа занятости | 700 625,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 12 489,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 728 363,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 90 675,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 128 049,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 469 708,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 59 952,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 181 995,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 181 995,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 72 137,5 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 965,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 39 039,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 62 702,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 152,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 673 917,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 9 173 090,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 015 186,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 597 690,1 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 408 195,6 | |||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 9 300,3 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 19 380,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 18 505,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 875,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 138 524,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 127 675,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 288,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 8 561,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 994 900,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 970 803,9 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 866 579,6 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 983,9 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 100 240,4 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 24 097,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 15 536,0 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 8 561,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 505 927,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 505 927,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 913 081,0 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 234 329,0 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 763,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 354 754,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 945 439,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 638 826,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 240 514,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 240 514,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 398 312,1 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 398 312,1 | |||
2 | Спорт | 131 121,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 80 852,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 428,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 589,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 44 210,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 625,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 269,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 50 269,0 | |||
3 | Информационное пространство | 109 490,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 68 996,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 66 019,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 977,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40 494,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 40 494,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 66 002,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 26 574,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 17 738,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 836,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 39 428,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 201,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7 352,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 875,0 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 002 035,3 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 002 035,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 002 035,3 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 002 035,3 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 186 455,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 111 105,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 19 458,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 18 458,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 91 647,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 17 658,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 875,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3 000,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2 060,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 30 000,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 6 554,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 500,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 27 000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 62 980,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 62 980,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 36 078,0 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 12 070,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 13 832,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12 370,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12 370,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 370,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 234 815,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 234 815,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 99 694,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 99 694,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 135 121,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 225,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 85 371,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 125,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 400,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 791 997,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 724 358,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 724 358,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 080 000,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 038 901,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 605 457,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 67 639,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 67 639,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 67 639,0 | |||
13 | Прочие | 649 690,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 30 590,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 30 590,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 20 709,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 8 881,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | |||
9 | Прочие | 619 100,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 619 100,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 619 100,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 52 242,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 52 242,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 52 242,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 52 242,0 | |||
15 | Трансферты | 5 199 969,6 | |||
1 | Трансферты | 5 199 969,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5 199 969,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 072,1 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 3 750 000,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 819 000,0 | |||
038 | Субвенции | 618 054,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6 843,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 208 852,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 208 852,0 | ||||
13 | Прочие | 208 852,0 | |||
9 | Прочие | 208 852,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 208 852,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 208 852,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 532 759,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 532 759,2 | ||||
7 | Поступления займов | 4 500 000,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 4 500 000,0 | |||
2 | Договоры займа | 4 500 000,0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 4 500 000,0 | |||
16 | Погашение займов | 4 494 501,0 | |||
1 | Погашение займов | 4 494 501,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 494 501,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 494 501,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 527 260,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 527 260,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 527 260,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 527 260,2 |
Приложение 2 к решению маслихата города Актобе от 28 февраля 2018 года № 296 | |
Приложение 4 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2018 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 9 013 187,0 |
Целевые текущие трансферты | 910 794,0 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 639 463,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 130 730,0 |
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов | 10 761,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 49 118,0 |
размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 796,0 |
увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 84 929,0 |
оказание услуг специального специалиста жестового языка | 7 129,0 |
расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 77 650,0 |
частичное субсидирование заработной платы | 38 623,0 |
молодежная практика | 216 446,0 |
на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 20 041,0 |
на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 1 240,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 271 331,0 |
апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 152 978,0 |
на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 118 353,0 |
Целевые трансферты на развитие | 8 102 393,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 8 102 393,0 |
Развитие теплоэнергетической системы | 1 650 946,0 |
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 496 955,0 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 744 705,0 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 209 787,0 |
Приложение 3 к решению маслихата города Актобе от 28 февраля 2018 года № 296 | |
Приложение 5 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2018 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 15 318 030,7 |
Целевые текущие трансферты | 5 983 776,0 |
в том числе: | |
Аппарат акима района (города областного значения) | 64 500,0 |
На капитальные расходы государственных органов | 64 500,0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 133 994,0 |
на краткосрочное профессиональное обучение рабочим кадрам | 72 042,0 |
на содействие занятости населения | 61 952,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 3 824 152,0 |
апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 309 833,0 |
на обеспечение доступа общеобразовательных школ к Широкополосному интернету | 89 226,0 |
на общеобразовательное обучение | 150 000,0 |
на подключение общеобразовательных школ к интерактивному образовательному контенту | 14 250,0 |
на обновление компьютерной техники общеобразовательных школ | 210 009,0 |
на оснащение общеобразовательных школ технической инфраструктурой | 138 112,0 |
на капитальные расходы подведомственных государственных организаций образования | 146 189,0 |
на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования | 193 582,0 |
на дополнительное образование для детей | 100 000,0 |
реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 398 271,0 |
на оснащение интерактивным оборудованием организаций образования | 46 680,0 |
на установку плоскостных спортивных сооружений | 28 000,0 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 332 586,0 |
дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 332 586,0 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 6 000,0 |
на возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных | 6 000,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 852 619,0 |
Развитие транспортной инфраструктуры | 900 000,0 |
Приобретение видеокамер для улиц | 250 000,0 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 652 619,0 |
На текущий ремонт грунтовых дорог | 50 000,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 669 925,0 |
Текущий ремонт тротуарных плиток и бордюр | 100 000,0 |
Установка детских площадок | 100 000,0 |
На благоустройство и озеленение | 350 000,0 |
Установка мусорных контейнеров | 50 000,0 |
На освещение улиц | 69 925,0 |
Целевые трансферты на развитие | 8 434 254,7 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 8 434 254,7 |
Развитие коммунального хозяйства | 829 506,0 |
Развитие теплоэнергетической системы | 351 075,7 |
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 493 985,0 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 605 210,0 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 954 478,0 |
Развитие объектов культуры | 200 000,0 |