О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 10 сентября 2018 года № 6425. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:

      подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 2 028 697,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 876 670,0 тысяч тенге;

      пселок Белкол 197 538,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 93 089,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 340 017,5 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 213 962,1 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 78 349,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге.

      Налоговые поступления – 123 150,0 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 72 360,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 15 500,0 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 3 500,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 8 500,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 10 900,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 2 870,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 5 050,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 4 470,0 тысяч тенге.

      Неналоговые поступления – 16 131,9 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 2 000,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 60 69,7 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 290,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 356,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 255,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 250,5 тысяч тенге.

      Поступления трансфертов – 1 889 415,9 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 802 310,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 175 968,9 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 89 2995,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 327 526,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 200 143,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 75 123,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 50 502,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 168 544,0 тысяч тенге."

      Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2) расходы – 2 028 697,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 876 670,0 тысяч тенге;

      поселок Белкол 197 538,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 93 089,0 тысяч тенге;

      сельский округ Ақсуат 340 017,5 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 213 962,1 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 78 349,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге."

      Приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХ сессии
Кызылординского городского маслихата
Ә. НАҚЫП
      Секретарь Кызылординского городского
маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

876 670,0

1



Налоговые поступления

72 360,0

 

01


Подоходный налог

24 860,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

24 860,0

 

04


Hалоги на собственность

47 000,0

 


1

Hалоги на имущество

2 500,0

 


3

Земельный налог

6 500,0

 


4

Hалог на транспортные средства

38 000,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

500,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

500,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0

 

01


Доходы от государственной собственности

60,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 940,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 940,0

4



Поступления трансфертов

802 310,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

802 310,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

802 310,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

876 670,0

01




Государственные услуги общего характера

44 039,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 039,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 039,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 265,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 774,0

 



107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0

04




Образование

287 824,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

283 306,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

283 306,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

283 306,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 518,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 518,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 518,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 791,0

 

2



Социальная помощь

14 791,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 791,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 791,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

107 397,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

107 397,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 397,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

37 401,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 664,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

38 332,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 129,0

 

1



Деятельность в области культуры

27 992,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 992,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 992,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

394 490,0

 

1



Автомобильный транспорт

394 490,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

394 490,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 746,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

390 744,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты


05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов


 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

197 538,6

1



Налоговые поступления

15 500,0

 

01


Подоходный налог

3 550,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

3 550,0

 

04


Hалоги на собственность

11 950,0

 


1

Hалоги на имущество

115,0

 


3

Земельный налог

4 635,0

 


4

Hалог на транспортные средства

7 200,0

2



Неналоговые поступления

6 069,7

 

06


Прочие неналоговые поступления

6 069,7

 


1

Прочие неналоговые поступления

6 069,7

4



Поступления трансфертов

175 968,9

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175 968,9

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

175 968,9

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




2.Расходы

197 538,6

01




Государственные услуги общего характера

28 303,7

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 303,7

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 303,7

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 752,7

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 551,0

04




Образование

71 141,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

71 141,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 141,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

71 141,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

0,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

0,0

05




Здравоохранение

0,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

0,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

0,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 417,0

 

2



Социальная помощь

1 417,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 417,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 733,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

4 733,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 733,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 668,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

676,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

389,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 660,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 660,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 660,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

82 146,9

 

1



Автомобильный транспорт

82 146,9

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 146,9

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

81 946,9

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование


1

2

3

4

5

 



1. Доход

93 089,0

1



Налоговые поступления

3 500,0

 

01


Подоходный налог

1 700,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 700,0

 

04


Hалоги на собственность

1 800,0

 


1

Hалоги на имущество

42,0

 


3

Земельный налог

108,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 650,0

2



Неналоговые поступления

290,0

 

01


Доходы от государственной собственности

140,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150,0

4



Поступления трансфертов

89 299,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 299,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 299,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

93 089,0

01




Государственные услуги общего характера

42 148,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 148,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 148,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 322,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

14 826,0

04




Образование

31 936,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 668,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 668,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 668,0

05




Здравоохранение

47,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 461,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

7 461,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 461,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 260,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

430,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 138,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 001,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 001,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 001,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

240,0

 

1



Автомобильный транспорт

240,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

240,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

240,0

13




Прочие

2 119,0

 

9



Прочие

2 119,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 119,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 119,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

340 017,5

1



Налоговые поступления

8 500,0

 

01


Подоходный налог

2 700,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

2 700,0

 

04


Hалоги на собственность

5 800,0

 


1

Hалоги на имущество

190,0

 


3

Земельный налог

810,0

 


4

Hалог на транспортные средства

4 800,0

2



Неналоговые поступления

3 991,5

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

2 191,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

2 191,5

4



Поступления трансфертов

327 526,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

327 526,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

327 526,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

340 017,5

01




Государственные услуги общего характера

40 492,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 492,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 492,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 144,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 348,0

04




Образование

173 263,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

173 263,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 263,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

173 263,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 695,0

 

2



Социальная помощь

1 695,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 695,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 695,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 001,5

 

3



Благоустройство населенных пунктов

16 001,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 001,5

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 028,5

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 202,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 796,0

 

1



Деятельность в области культуры

17 659,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 659,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 659,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

86 574,0

 

1



Автомобильный транспорт

86 574,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 574,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

286,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

86 288,0

13




Прочие

4 148,0

 

9



Прочие

4 148,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 148,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 148,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

213 962,1

1



Налоговые поступления

10 900,0

 

01


Подоходный налог

2 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

2 500,0

 

04


Hалоги на собственность

8 400,0

 


1

Hалоги на имущество

220,0

 


3

Земельный налог

1 380,0

 


4

Hалог на транспортные средства

6 800,0

2



Неналоговые поступления

2 919,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 000,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 000,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

1 919,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

1 919,1

4



Поступления трансфертов

200 143,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

200 143,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

200 143,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




2.Расходы

213 962,1

01




Государственные услуги общего характера

31 550,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 550,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 550,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 494,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 056,0

04




Образование

97 700,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

97 700,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 700,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 700,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 727,0

 

2



Социальная помощь

1 727,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 727,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 727,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 129,1

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 129,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 129,1

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 283,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 094,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 752,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 349,0

 

1



Деятельность в области культуры

19 213,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 213,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 213,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

47 001,0

 

1



Автомобильный транспорт

47 001,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 001,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

532,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 469,0

13




Прочие

6 458,0

 

9



Прочие

6 458,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 458,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 458,0

14




Обслуживание долга

0,0

 

1



Обслуживание долга

0,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0

 



042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета


15




Трансферты

0,0

 

1



Трансферты

0,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

78 349,1

1



Налоговые поступления

2 870,0

 

01


Подоходный налог

350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

350,0

 

04


Hалоги на собственность

2 520,0

 


1

Hалоги на имущество

170,0

 


3

Земельный налог

1 250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 100,0

2



Неналоговые поступления

356,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

300,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

300,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

56,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

56,1

4



Поступления трансфертов

75 123,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 123,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 123,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

78 349,1

01




Государственные услуги общего характера

54 318,1

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 318,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 318,1

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 492,1

 



022

Капитальные расходы государственного органа

14 826,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 428,0

 

2



Социальная помощь

1 428,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 428,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 428,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 976,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

11 976,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 976,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 140,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

787,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 049,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 896,0

 

1



Деятельность в области культуры

8 760,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 760,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 760,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

325,0

 

1



Автомобильный транспорт

325,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

325,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

325,0

13




Прочие

1 406,0

 

9



Прочие

1 406,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 406,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 406,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

55 807,0

1



Налоговые поступления

5 050,0

 

01


Подоходный налог

700,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

700,0

 

04


Hалоги на собственность

4 350,0

 


1

Hалоги на имущество

100,0

 


3

Земельный налог

250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

4 000,0

2



Неналоговые поступления

255,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

255,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

255,0

4



Поступления трансфертов

50 502,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 502,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 502,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

55 807,0

01




Государственные услуги общего характера

26 746,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 746,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 746,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 494,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 252,0

04




Образование

1 615,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 615,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 615,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 615,0

05




Здравоохранение

45,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

45,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

45,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 940,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 940,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 940,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 820,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

758,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

362,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

12 661,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 661,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 661,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

215,0

 

1



Автомобильный транспорт

215,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

215,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

215,0

13




Прочие

3 449,0

 

9



Прочие

3 449,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 449,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 449,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2018 года № 185-30/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

173 264,5

1



Налоговые поступления

4 470,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 120,0

 


1

Hалоги на имущество

120,0

 


3

Земельный налог

765,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 235,0

2



Неналоговые поступления

250,5

 

01


Доходы от государственной собственности

250,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

0,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

0,5

4



Поступления трансфертов

168 544,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

168 544,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

168 544,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

173 264,5

01




Государственные услуги общего характера

60 979,5

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 979,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 979,5

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 153,5

 



022

Капитальные расходы государственного органа

14 826,0

04




Образование

31 432,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 164,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 164,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 164,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 686,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 686,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 686,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 607,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

849,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 114,0

 

1



Деятельность в области культуры

14 978,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 978,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 978,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

47 100,0

 

1



Автомобильный транспорт

47 100,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 100,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

232,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 868,0

13




Прочие

2 953,0

 

9



Прочие

2 953,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 953,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 953,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.