В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 2 038 962,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 889 194,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 197 538,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 93 089,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 341 002,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 77 519,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге.
Налоговые поступления – 123 179,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 72 560,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 15 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 3 569,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 8 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 10 900,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 3 170,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 5 050,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 3 930,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления – 16 102,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 1 800,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 6 069,7 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 221,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 56,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 255,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 790,5 тысяч тенге.
Поступления трансфертов –1 899 680,1 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 814 834,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 175 968,9 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 89 299,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 328 511,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 197 728,2 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 74 293,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 50 502,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 168 544,0 тысяч тенге.".
Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) расходы – 2 038 962,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 889 194,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 197 538,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 93 089,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 341 002,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 77 519,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге.".
Приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХХІІ сессии Кызылординского городского маслихата |
Ә. НАҚЫП |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 889 194,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 72 560,0 | |||
01 | Подоходный налог | 21 060,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 060,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 51 272,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 900,0 | |||
3 | Земельный налог | 10 372,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 228,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 228,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 800,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 800,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 800,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 814 834,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 814 834,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 814 834,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 889 194,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 771,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 771,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 771,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 265,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 506,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
04 | Образование | 310 523,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 305 835,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305 835,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 305 835,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 688,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 688,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 688,0 | |||
05 | Здравоохранение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 791,0 | |||
2 | Социальная помощь | 14 791,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 791,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 791,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 780,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 105 780,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 780,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 909,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 671,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 129,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 27 992,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 992,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 992,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 384 200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 384 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 384 200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 461,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 380 739,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | |||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 197 538,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 500,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 552,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 552,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 948,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 102,0 | |||
3 | Земельный налог | 7 047,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 799,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
4 | Поступления трансфертов | 175 968,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175 968,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175 968,9 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 197 538,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 766,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 766,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 766,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 985,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 781,0 | |||
04 | Образование | 71 141,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 71 141,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 141,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 71 141,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 0,0 | |||
05 | Здравоохранение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 417,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 417,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 417,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 417,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 733,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 733,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 733,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 668,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 676,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 389,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 797,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 660,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 660,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 660,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 81 683,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 81 683,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 683,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 81 483,9 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 93 089,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 569,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 700,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 700,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 869,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 42,0 | |||
3 | Земельный налог | 108,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 719,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 221,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 131,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 131,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 90,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 90,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 89 299,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 299,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 299,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 93 089,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 849,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 849,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 849,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 023,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 826,0 | |||
04 | Образование | 31 936,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 268,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 668,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 668,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 668,0 | |||
05 | Здравоохранение | 47,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 47,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 47,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 604,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 604,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 458,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 716,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 430,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 338,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 201,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 201,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 201,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 240,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 240,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 240,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 240,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | ||||
13 | Прочие | 2 075,0 | |||
9 | Прочие | 2 075,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 075,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 075,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 341 002,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 500,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 700,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 700,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 800,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 190,0 | |||
3 | Земельный налог | 810,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 800,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 991,5 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 800,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 800,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 328 511,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 328 511,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 328 511,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 341 002,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 592,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 592,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 592,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 244,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 348,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомоственных государственных учреждений и организаций | 5 000,0 | |||
04 | Образование | 173 263,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 173 263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 263,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 173 263,0 | |||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 695,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 695,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 695,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 695,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 001,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 001,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 001,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 028,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 771,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 202,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 796,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 17 659,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 659,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 659,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 85 459,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 85 459,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 459,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 286,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 85 173,0 | |||
13 | Прочие | 4 148,0 | |||
9 | Прочие | 4 148,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 148,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 148,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 211 547,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 900,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 400,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 220,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 380,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 800,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 919,1 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 000,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 000,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 919,1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 919,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 197 728,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 197 728,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 197 728,2 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 211 547,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 550,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 550,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 494,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 056,0 | |||
04 | Образование | 97 700,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 97 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 700,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 97 700,0 | |||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 727,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 727,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 727,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 727,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 129,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 129,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 129,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 283,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 094,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 752,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 349,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 213,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 213,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 213,0 | |||
2 | Спорт | 136,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 586,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 586,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 586,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 532,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 44 054,2 | |||
13 | Прочие | 6 458,0 | |||
9 | Прочие | 6 458,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 458,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 458,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 77 519,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 170,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 970,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 500,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 400,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 56,1 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 56,1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 56,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 293,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 293,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 293,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 77 519,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 393,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 393,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 393,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 567,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 826,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 428,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 428,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 428,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 428,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 071,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 071,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 071,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 235,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 787,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 049,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 896,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 760,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 760,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 760,0 | |||
2 | Спорт | 136,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 325,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 325,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 325,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 325,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
13 | Прочие | 1 406,0 | |||
9 | Прочие | 1 406,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 406,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 406,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 55 807,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 050,0 | |||
01 | Подоходный налог | 940,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 940,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 110,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 800,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 255,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 255,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 255,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 502,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 502,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 502,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 55 807,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 998,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 998,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 998,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 494,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 504,0 | |||
04 | Образование | 1 615,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 615,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 615,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 615,0 | |||
05 | Здравоохранение | 45,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 45,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 45,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 688,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 688,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 688,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 568,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 758,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 362,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 797,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 661,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 661,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 661,0 | |||
2 | Спорт | 136,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 215,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 215,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 215,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 215,0 | |||
13 | Прочие | 3 449,0 | |||
9 | Прочие | 3 449,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 449,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 449,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 20 ноября 2018 года № 194-32/1 | |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 173 264,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 930,0 | |||
01 | Подоходный налог | 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 730,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170,0 | |||
3 | Земельный налог | 315,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 245,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 790,5 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 540,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 540,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,5 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 168 544,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 168 544,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 168 544,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 173 264,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 700,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 700,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 700,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 874,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 826,0 | |||
04 | Образование | 31 432,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 268,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 164,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 164,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 164,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 051,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 051,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 051,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 334,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 849,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 868,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 114,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 978,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 978,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 978,0 | |||
2 | Спорт | 136,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 52 652,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 52 652,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 652,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 232,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 52 420,0 | |||
13 | Прочие | 2 314,2 | |||
9 | Прочие | 2 314,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 314,2 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 314,2 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |