В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского райнного маслихата от 13 сентября 2018 года № 32/211-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Казыгуртского райнного маслихата от 21 декабря 2017 года № 24/140-VI "О районном бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4725, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI "О бюджете сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4386, опубликовано 26 января 2018 года в газете "Казыгурт тынысы" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения и дополнения:
пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2018-2020 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 592 974 тысяч тенге:
налоговые поступления – 107 942 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 184 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 476 848 тысяч тенге;
2) затраты – 592 974 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
3. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2018-2020 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2018 годв следующих объемах:
1) доходы – 224 240 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 391 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 448 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 206 401 тысяч тенге;
2) затраты – 224 240 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018-2020 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 128 215 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 690 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 833 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 110 692 тысяч тенге;
2) затраты – 128 215 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2018-2020 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 166 782 тысяч тенге:
налоговые поступления – 26 211 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 166 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 140 405 тысяч тенге;
2) затраты – 166 782 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018-2020 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 116 129 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 099 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 321 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 96 709 тысяч тенге;
2) затраты – 116 129 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018-2020 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 180 276 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 744 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 429 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 159 103 тысяч тенге;
2) затраты – 180 276 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2018-2020 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 228 990 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 227 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 386 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 213 377 тысяч тенге;
2) затраты – 228 990 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2018-2020 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 204 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 093 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 346 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 69 765 тысяч тенге;
2) затраты – 79 204 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2018-2020 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы –92 747 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 575 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 86 058 тысяч тенге;
2) затраты – 92 747 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2018-2020 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 614 тысяч тенге:
налоговые поступления – 26 048 тысяч тенге;
неналоговые поступления –273 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 143293 тысяч тенге;
2) затраты – 169614 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2018-2020 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 200 654 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 163 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 188 241 тысяч тенге;
2) затраты – 200 654 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2018-2020 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 130 646 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 138 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 344 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 121 164 тысяч тенге;
2) затраты – 130 646 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2018-2020 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 319 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 280 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 183 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82856 тысяч тенге;
2) затраты – 89 319 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиций;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Казыгуртского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Секретарь районного маслихата | У.Копеев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 592 974 | ||||
1 | Налоговые поступления | 107 942 | |||
01 | Подоходный налог | 46 480 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 46 480 | |||
04 | Hалоги на собственность | 61 262 | |||
1 | Hалоги на имущество | 366 | |||
3 | Земельный налог | 2 693 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 58 203 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 200 | |||
2 | Неналоговые поступления | 8 184 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 530 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 530 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 140 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 140 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 514 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 514 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 476 848 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 476 848 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 476 848 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 592 974 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 583 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 583 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 583 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 313 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 23 270 | |||
04 | Образование | 536 391 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 534 744 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 534 744 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 534 744 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 647 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 647 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 647 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-V |
Бюджет сельского округа Шарапхана на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 224 240 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 391 | |||
01 | Подоходный налог | 3 269 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 269 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 122 | |||
1 | Hалоги на имущество | 126 | |||
3 | Земельный налог | 755 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 241 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 448 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 80 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 303 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 303 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 206 401 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 206 401 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 206 401 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 224 240 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 115 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 115 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 115 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 888 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 227 | |||
04 | Образование | 197 822 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 197 822 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 197 822 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 197 822 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года №33/224-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 128 215 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 690 | |||
01 | Подоходный налог | 4 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 460 | |||
1 | Hалоги на имущество | 66 | |||
3 | Земельный налог | 726 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 668 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 833 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 80 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 728 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 728 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 110 692 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 110 692 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 110 692 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 128 215 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 371 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 371 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 371 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 415 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 17 956 | |||
04 | Образование | 87 366 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 87 366 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 366 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 87 366 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 478 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 478 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 078 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 166 782 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 211 | |||
01 | Подоходный налог | 18 700 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 700 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 511 | |||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||
3 | Земельный налог | 525 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 905 | |||
2 | Неналоговые поступления | 166 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
04 | 60 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 51 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 51 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 140 405 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140 405 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140 405 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 166 281 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 834 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 834 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 834 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 444 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 390 | |||
04 | Образование | 141 947 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 140 927 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 927 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 140 927 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 020 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 020 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 020 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 500 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 116 129 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 099 | |||
01 | Подоходный налог | 8 903 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 903 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 196 | |||
1 | Hалоги на имущество | 32 | |||
3 | Земельный налог | 434 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 730 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 321 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 236 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 236 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 96 709 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96 709 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 96 709 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 116 129 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 909 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 909 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 909 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 709 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 91 934 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 91 934 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 934 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 91 934 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 286 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 640 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 646 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 180 276 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 744 | |||
01 | Подоходный налог | 4 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 900 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 844 | |||
1 | Hалоги на имущество | 121 | |||
3 | Земельный налог | 630 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 093 | |||
2 | Неналоговые поступления | 429 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 67 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 67 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 262 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 262 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 159 103 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 159 103 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 159 103 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 180 276 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 969 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 969 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 969 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 085 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 884 | |||
04 | Образование | 150 945 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 149 883 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 149 883 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 149 883 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 062 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 062 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 362 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 362 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 228 990 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 227 | |||
01 | Подоходный налог | 2 210 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 210 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 957 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 659 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 213 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 386 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 63 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 63 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 80 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 243 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 243 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 213 377 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 213 377 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 213 377 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 228 990 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 937 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 937 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 937 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 374 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 563 | |||
04 | Образование | 201 453 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 198 502 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 198 502 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 198 502 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 951 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 951 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 951 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 79 204 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 093 | |||
01 | Подоходный налог | 770 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 770 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 323 | |||
1 | Hалоги на имущество | 28 | |||
3 | Земельный налог | 399 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 896 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 346 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 291 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 291 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 765 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 765 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 765 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 79 204 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 593 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 593 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 593 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 543 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 050 | |||
04 | Образование | 54 122 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 54 122 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 122 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 54 122 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 489 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 489 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 489 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 189 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 92 747 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 575 | |||
01 | Подоходный налог | 918 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 918 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 657 | |||
1 | Hалоги на имущество | 51 | |||
3 | Земельный налог | 406 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 200 | |||
2 | Неналоговые поступления | 114 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 38 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 40 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86 058 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 058 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 058 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 92 747 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 264 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 264 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 264 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 264 | |||
04 | Образование | 73 180 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 73 180 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 180 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 73 180 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 169 614 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 048 | |||
01 | Подоходный налог | 11 713 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 713 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 285 | |||
1 | Hалоги на имущество | 190 | |||
3 | Земельный налог | 995 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 100 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 50 | |||
2 | Неналоговые поступления | 273 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 110 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 103 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 103 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 143 293 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143 293 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143 293 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 169 614 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 953 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 953 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 953 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 803 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 141 358 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 138 481 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138 481 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 138 481 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 877 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 877 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 200 654 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 163 | |||
01 | Подоходный налог | 1 890 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 890 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 273 | |||
1 | Hалоги на имущество | 97 | |||
3 | Земельный налог | 895 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 281 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 90 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 188 241 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 241 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 188 241 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 200 654 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 480 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 480 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 480 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 575 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 19 905 | |||
04 | Образование | 157 874 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 155 882 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155 882 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 155 882 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 992 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 992 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 130 646 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 138 | |||
01 | Подоходный налог | 2 085 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 085 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 053 | |||
1 | Hалоги на имущество | 150 | |||
3 | Земельный налог | 640 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 263 | |||
2 | Неналоговые поступления | 344 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 88 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 88 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 236 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 236 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 121 164 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 121 164 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 121 164 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 130 646 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 146 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 146 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 146 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 146 | |||
04 | Образование | 105 834 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 104 222 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 222 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 104 222 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 612 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 612 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 666 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 666 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 666 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 366 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 26 cентября 2018 года № 33/224-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 89 319 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 280 | |||
01 | Подоходный налог | 646 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 646 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 634 | |||
1 | Hалоги на имущество | 113 | |||
3 | Земельный налог | 437 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 084 | |||
2 | Неналоговые поступления | 183 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 16 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 16 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 40 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 856 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 856 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 856 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 89 319 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 485 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 485 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 485 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 485 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
04 | Образование | 68 337 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 195 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 195 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 67 195 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 497 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 497 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 97 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |