В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 21 ноября 2018 года № 35/233-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Казыгуртского районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 24/140-VI "О районном бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4799, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI "О бюджете сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4386, опубликовано 26 января 2018 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения и дополнения:
Пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2018-2020 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 570 024 тысяч тенге:
налоговые поступления – 89 504 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 184 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 472 336 тысяч тенге;
2) затраты – 570 024 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
3. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2018-2020 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 224 380 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 332 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 448 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 203 600 тысяч тенге;
2) затраты – 224 380 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018-2020 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 130 708 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 215 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 744 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 114 749 тысяч тенге;
2) затраты – 130 708 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2018-2020 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 163367 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 683 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 166 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 138 518 тысяч тенге;
2) затраты – 163 367 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018-2020 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 115 685 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 893 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 321 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 99 471 тысяч тенге;
2) затраты – 115 685 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018-2020 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 180 197 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 499 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 474 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 161 224 тысяч тенге;
2) затраты – 180 197 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2018-2020 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 229 382 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 944 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 418 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 214 020 тысяч тенге;
2) затраты – 229 382 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2018-2020 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 823 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 219 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 346 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 69 258 тысяч тенге;
2) затраты – 77 823 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2018-2020 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 426 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 265 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 86 047 тысяч тенге;
2) затраты – 92 426 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2018-2020 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 227 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 848 тысяч тенге;
неналоговые поступления –273 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 148 106 тысяч тенге;
2) затраты – 169 227 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2018-2020 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 324 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 682 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 239 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 188 403 тысяч тенге;
2) затраты – 199 324 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2018-2020 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 129 282 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 510 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 349 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 120 423 тысяч тенге;
2) затраты – 129 282 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2018-2020 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 963 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 194 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 183 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 83 586 тысяч тенге;
2) затраты – 87 963 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Казыгуртского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Б. Калдаров |
Временно исполняющий | |
обязанности секретаря | |
районного маслихата | С. Сенгирбаев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 570 024 | ||||
1 | Налоговые поступления | 89 504 | |||
01 | Подоходный налог | 33 551 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 551 | |||
04 | Hалоги на собственность | 55 735 | |||
1 | Hалоги на имущество | 387 | |||
3 | Земельный налог | 2 751 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 52 597 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 218 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 218 | |||
2 | Неналоговые поступления | 8 184 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 530 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 530 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 140 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 140 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 514 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 514 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 472 336 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 472 336 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 472 336 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 570 024 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 220 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 220 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 220 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 950 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 23 270 | |||
04 | Образование | 512 804 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 512 111 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 512 111 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 512 111 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 693 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 693 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 693 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарапхана на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 224 380 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 332 | |||
01 | Подоходный налог | 5 049 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 049 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 283 | |||
1 | Hалоги на имущество | 207 | |||
3 | Земельный налог | 494 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 582 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 448 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 80 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 303 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 303 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 203 600 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 203 600 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 203 600 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 224 380 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 391 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 391 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 391 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 924 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 467 | |||
04 | Образование | 197 686 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 197 686 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 197 686 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 197 686 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 130 708 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 215 | |||
01 | Подоходный налог | 2 298 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 298 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 887 | |||
1 | Hалоги на имущество | 87 | |||
3 | Земельный налог | 470 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 330 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 744 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 51 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 51 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 40 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 653 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 653 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 114 749 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 749 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 114 749 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 130 708 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 387 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 387 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 387 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 431 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 17 956 | |||
04 | Образование | 89 843 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 89 843 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 843 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 89 843 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 478 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 478 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 078 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 163 367 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 683 | |||
01 | Подоходный налог | 17 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 683 | |||
1 | Hалоги на имущество | 120 | |||
3 | Земельный налог | 570 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 993 | |||
2 | Неналоговые поступления | 166 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
04 | 60 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 51 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 51 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 138 518 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138 518 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138 518 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 163 367 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 460 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 460 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 460 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 070 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 390 | |||
04 | Образование | 140 407 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 139 387 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 387 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 139 387 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 020 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 020 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 020 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 500 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 115 685 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 893 | |||
01 | Подоходный налог | 8 742 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 742 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 151 | |||
1 | Hалоги на имущество | 32 | |||
3 | Земельный налог | 285 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 834 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 321 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 236 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 236 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 471 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 471 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 471 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 115 685 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 465 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 465 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 465 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 265 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 91 934 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 91 934 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 934 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 91 934 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 286 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 640 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 646 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 180 197 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 499 | |||
01 | Подоходный налог | 3 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 330 | |||
1 | Hалоги на имущество | 207 | |||
3 | Земельный налог | 350 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 773 | |||
2 | Неналоговые поступления | 474 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 112 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 262 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 262 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 161 224 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 161 224 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 161 224 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 180 197 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 890 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 890 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 890 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 006 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 884 | |||
04 | Образование | 150 945 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 149 883 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 149 883 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 149 883 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 062 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 062 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 362 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 362 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 229 382 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 944 | |||
01 | Подоходный налог | 3 177 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 177 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 707 | |||
1 | Hалоги на имущество | 100 | |||
3 | Земельный налог | 521 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 086 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 418 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 84 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 84 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 80 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 254 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 254 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 214 020 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 214 020 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 214 020 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 229 382 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 522 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 522 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 522 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 959 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 563 | |||
04 | Образование | 201 260 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 198 309 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 198 309 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 198 309 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 951 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 951 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 951 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 77 823 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 219 | |||
01 | Подоходный налог | 90 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 90 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 129 | |||
1 | Hалоги на имущество | 91 | |||
3 | Земельный налог | 246 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 792 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 346 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 291 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 291 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 258 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 258 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 258 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 77 823 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 212 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 212 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 212 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 162 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 050 | |||
04 | Образование | 54 122 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 54 122 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 122 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 54 122 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 489 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 489 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 489 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 189 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 92 426 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 265 | |||
01 | Подоходный налог | 964 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 964 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 301 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 206 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 015 | |||
2 | Неналоговые поступления | 114 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 38 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 40 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86 047 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 047 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 047 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 92 426 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 046 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 046 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 046 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 046 | |||
04 | Образование | 73 077 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 73 077 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 077 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 73 077 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 169 227 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 848 | |||
01 | Подоходный налог | 6 100 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 100 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 748 | |||
1 | Hалоги на имущество | 76 | |||
3 | Земельный налог | 516 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 156 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 273 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 110 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 103 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 103 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 148 106 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 106 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 106 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 169 227 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 528 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 528 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 528 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 378 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 140 396 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 137 519 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 519 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 137 519 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 877 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 877 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 199 324 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 682 | |||
01 | Подоходный налог | 2 127 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 127 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 555 | |||
1 | Hалоги на имущество | 94 | |||
3 | Земельный налог | 670 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 791 | |||
2 | Неналоговые поступления | 239 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 49 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 90 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 188 403 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 403 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 188 403 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 199 324 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 550 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 550 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 550 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 575 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 19 975 | |||
04 | Образование | 156 474 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 154 482 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 154 482 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 154 482 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 992 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 992 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 129 282 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 510 | |||
01 | Подоходный налог | 1 287 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 287 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 223 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200 | |||
3 | Земельный налог | 510 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 513 | |||
2 | Неналоговые поступления | 349 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 88 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 88 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 236 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 236 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 120 423 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 120 423 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 120 423 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 129 282 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 121 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 121 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 121 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 121 | |||
04 | Образование | 105 861 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 104 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 513 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 104 513 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 348 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 348 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 348 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 06 декабря 2018 года № 36/237-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 87 963 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 194 | |||
01 | Подоходный налог | 446 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 446 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 748 | |||
1 | Hалоги на имущество | 66 | |||
3 | Земельный налог | 270 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 412 | |||
2 | Неналоговые поступления | 183 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 16 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 16 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 40 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 83 586 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 586 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 83 586 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 963 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 129 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 129 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 129 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 129 | |||
04 | Образование | 68 337 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 195 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 195 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 67 195 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 497 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 497 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 97 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |