В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Ордабасинского районного маслихата от 22 января 2018 года № 24/1 "О внесении изменений в решение Ордабасинского районного маслихата от 20 декабря 2017 года № 21/1 "О районном бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4418, Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4404, опубликовано 01 февраля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Бадам на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответсвенно, в том числе на 2018 года в следующих объемах:
1) доходы – 132 522 тысяч тенге:
налоговые поступления –31 083 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 100 939 тысяч тенге;
2) затраты –132 522 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Бугунь на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 51 370 тысяч тенге:
налоговые поступления –4 361 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 140 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 869 тысяч тенге;
2) затраты –51 370 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 108 849 тысяч тенге:
налоговые поступления –13 528 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 290 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 95 031 тысяч тенге;
2) затраты –108 849 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Женис на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 61 669 тысяч тенге:
налоговые поступления –2 889 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 90 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 690 тысяч тенге;
2) затраты –61 669 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Каракумского на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 79 011 тысяч тенге:
налоговые поступления –4 296 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 74 605 тысяч тенге;
2) затраты –79 011 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Караспанского на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 89 866 тысяч тенге:
налоговые поступления –13 668 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 480тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 75 718 тысяч тенге;
2) затраты –89 866 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет сельского округа Кажымухан на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и21 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 273 652 тысяч тенге:
налоговые поступления –51 869 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 960 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 220 823 тысяч тенге;
2) затраты –273 652 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет сельского округа Торткуль на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 115 366 тысяч тенге:
налоговые поступления –14 661 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 480 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 100 225 тысяч тенге;
2) затраты –115 366 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2018-2020 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2018 года следующих объемах:
1) доходы – 58 735 тысяч тенге:
налоговые поступления –10 859 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 270тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 606 тысяч тенге;
2) затраты –58 735 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Ордабасинского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Ордабасинского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Ордабасинского районного маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | С. Алтыбаев |
Секретарь районного маслихата | Б. Садвахасов |
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Бадамского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 132 522 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31 083 | |||
01 | Подоходный налог | 11 075 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 075 | |||
04 | Налоги на собственность | 20 008 | |||
1 | Налоги на имущество | 1 482 | |||
3 | Земельный налог | 4 177 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 349 | |||
2 | Неналоговые поступления | 500 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 100 939 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 939 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 939 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 132 522 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 187 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 187 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 187 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 187 | |||
04 | Образование | 90 146 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 89 550 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 550 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 89 550 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 596 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 596 | |||
05 | Здравоохранение | 33 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 33 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 33 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 700 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 700 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 13 356 | |||
9 | Прочие | 13 356 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 356 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 13 356 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Бугунского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 51 370 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 361 | |||
01 | Подоходный налог | 425 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 425 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 921 | |||
1 | Налоги на имущество | 303 | |||
3 | Земельный налог | 552 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 066 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 140 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 15 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 25 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 25 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 869 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 869 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 869 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 51 370 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 168 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 168 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 168 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 168 | |||
04 | Образование | 24 425 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 425 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 425 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 24 425 | |||
05 | Здравоохранение | 16 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 16 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 16 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 930 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 930 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 930 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 330 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 4 731 | |||
9 | Прочие | 4 731 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 731 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 731 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Буржарского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 108 849 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 528 | |||
01 | Подоходный налог | 2 593 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 593 | |||
04 | Налоги на собственность | 10 925 | |||
1 | Налоги на имущество | 970 | |||
3 | Земельный налог | 1 172 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 783 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 290 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 031 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 031 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 031 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 108 849 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 941 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 941 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 941 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 241 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 700 | |||
04 | Образование | 72 180 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 70 561 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 561 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 70 561 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 619 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 619 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 619 | |||
05 | Здравоохранение | 19 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 19 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 19 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 984 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 984 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 984 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 284 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 9 625 | |||
9 | Прочие | 9 625 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 625 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 625 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Женисского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 61 669 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 889 | |||
01 | Подоходный налог | 119 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 119 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 760 | |||
1 | Налоги на имущество | 155 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 451 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 690 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 690 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 690 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 61 669 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 061 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 061 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 061 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 761 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
04 | Образование | 40 463 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 40 463 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 463 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 40 463 | |||
05 | Здравоохранение | 15 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 15 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 633 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 633 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 633 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 233 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 2 397 | |||
9 | Прочие | 2 397 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 397 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 397 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 13 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Каракумского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 79 011 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 296 | |||
01 | Подоходный налог | 272 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 272 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 024 | |||
1 | Налоги на имущество | 390 | |||
3 | Земельный налог | 364 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 270 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 605 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 605 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 605 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 79 011 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 987 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 987 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 987 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 987 | |||
04 | Образование | 55 494 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 55 494 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 494 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 55 494 | |||
05 | Здравоохранение | 15 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 15 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 943 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 943 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 943 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 343 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 3 472 | |||
9 | Прочие | 3 472 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 472 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 472 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 16 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Караспанского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 89 866 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 668 | |||
01 | Подоходный налог | 2 764 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 764 | |||
04 | Налоги на собственность | 10 884 | |||
1 | Налоги на имущество | 946 | |||
3 | Земельный налог | 1 188 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 750 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 480 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 75 718 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 718 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 718 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 89 866 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 748 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 748 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 748 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 748 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 210 | |||
04 | Образование | 46 246 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 44 505 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 505 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 44 505 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 741 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 741 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 741 | |||
05 | Здравоохранение | 33 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 33 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 33 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 290 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 290 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 290 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 090 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 13 449 | |||
9 | Прочие | 13 449 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 449 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 13 449 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 19 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Кажымуханского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 273 652 | ||||
1 | Налоговые поступления | 51 869 | |||
01 | Подоходный налог | 22 415 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 415 | |||
04 | Налоги на собственность | 29 414 | |||
1 | Налоги на имущество | 2 636 | |||
3 | Земельный налог | 3 383 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 395 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 | |||
2 | Неналоговые поступления | 960 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 700 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 700 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 220 823 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 220 823 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 220 823 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 273 652 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 725 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 725 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 725 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 153 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 572 | |||
04 | Образование | 205 697 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 205 697 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 205 697 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 205 697 | |||
05 | Здравоохранение | 42 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 42 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 42 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 350 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 350 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 750 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 24 738 | |||
9 | Прочие | 24 738 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 738 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 24 738 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 22 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Торткульского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 115 366 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 661 | |||
01 | Подоходный налог | 2 969 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 969 | |||
04 | Налоги на собственность | 11 672 | |||
1 | Налоги на имущество | 1 462 | |||
3 | Земельный налог | 1 622 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 588 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 480 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 50 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 100 225 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 225 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 225 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 115 366 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 326 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 326 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 326 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 326 | |||
04 | Образование | 68 584 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 942 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 942 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 67 942 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 642 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 642 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 642 | |||
05 | Здравоохранение | 37 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 37 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 37 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 595 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 595 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 595 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 395 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 13 724 | |||
9 | Прочие | 13 724 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 724 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 13 724 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Ордабасинского районного маслихата от 2 февраля 2018 года № 25/1 |
|
Приложение 25 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Шубарского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 58 735 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 859 | |||
01 | Подоходный налог | 1 677 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 677 | |||
04 | Налоги на собственность | 9 152 | |||
1 | Налоги на имущество | 767 | |||
3 | Земельный налог | 1 551 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 834 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 270 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 230 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 230 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 47 606 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 606 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 606 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 58 735 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 046 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 046 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 046 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 896 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 25 420 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 25 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 420 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 25 420 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 193 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 193 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 193 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 393 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 7 956 | |||
9 | Прочие | 7 956 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 956 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 956 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | |||||
Под функция | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Под функция | |||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |