В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4404, опубликовано 10 февраля 2018 года в газете "Ордабасы оттары" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 13 февраля 2018 года) следующие изменений:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Бадам на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответсвенно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 526 тысяч тенге:
налоговые поступления –42 528 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 99 748 тысяч тенге;
2) затраты –142 526 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет Бугунского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 555 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 447 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 126 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 44 982 тысяч тенге;
2) затраты – 49 555 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет Буржарского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 109 501 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 312 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 157 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 93 032 тысяч тенге;
2) затраты –109 501 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет Женисского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 302 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 192 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 101 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 56 009 тысяч тенге;
2) затраты – 59 302 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет Каракумского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 378 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 341 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 65 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 73 972 тысяч тенге;
2) затраты – 78 378 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет Караспанского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 736 тысяч тенге:
налоговые поступления –15 397 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 430 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 74 909 тысяч тенге;
2) затраты – 90 736 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет Кажымуханского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 275 423 тысяч тенге:
налоговые поступления – 55 245 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 195 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 218 983 тысяч тенге;
2) затраты – 275 423 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет Торткульского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 103 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 507 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 430 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 97 166 тысяч тенге;
2) затраты – 118 103 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить бюджет Шубарского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 652 тысяч тенге:
налоговые поступления –12 469 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 300 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 883 тысяч тенге;
2) затраты –59 652 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Утвердить бюджет Шубарсуского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 978 тысяч тенге:
налоговые поступления –35 756 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 29 832 тысяч тенге;
2) затраты –65 978 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
20. Приложелония 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
21. Государственному учреждению "Аппарат Ордабасинского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Ордабасинского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Ордабасинского районного маслихата после его официального опубликования.
22. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | С. Абжалов |
Секретарь районного маслихата | Б. Садвахасов |
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Бадамского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 142 526 | ||||
1 | Налоговые поступления | 42 528 | |||
01 | Подоходный налог | 16 607 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 607 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 831 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 482 | |||
3 | Земельный налог | 2 477 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 872 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 90 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 748 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 748 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 748 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 142 526 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 015 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 015 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 015 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 539 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 476 | |||
04 | Образование | 92 544 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 92 016 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 92 016 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 528 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 528 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 528 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 529 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 529 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 529 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 329 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 13 338 | |||
9 | Прочие | 13 338 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 338 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 13 338 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Бугунского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 49 555 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 447 | |||
01 | Подоходный налог | 475 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 475 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 972 | |||
1 | Hалоги на имущество | 310 | |||
3 | Земельный налог | 260 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 402 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 126 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 44 982 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 982 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 982 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 49 555 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 393 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 393 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 393 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 393 | |||
04 | Образование | 24 446 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 446 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 446 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 24 446 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 930 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 930 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 930 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 330 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 3 686 | |||
9 | Прочие | 3 686 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 686 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 686 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Буржарского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 109 501 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 312 | |||
01 | Подоходный налог | 2 693 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 693 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 619 | |||
1 | Hалоги на имущество | 970 | |||
3 | Земельный налог | 672 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 977 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 157 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 157 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 157 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 93 032 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 032 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 032 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 109 501 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 162 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 162 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 162 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 950 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 212 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
04 | Образование | 71 768 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 70 308 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 308 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 70 308 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 460 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 460 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 460 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 642 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 642 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 642 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 942 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 9 829 | |||
9 | Прочие | 9 829 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 829 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 829 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Женисского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 59 302 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 192 | |||
01 | Подоходный налог | 288 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 288 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 894 | |||
1 | Hалоги на имущество | 203 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 537 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 101 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 101 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 101 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 009 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 009 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 009 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 59 302 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 391 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 391 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 391 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 091 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
04 | Образование | 38 524 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 38 524 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 524 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 38 524 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 633 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 633 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 633 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 233 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 1 654 | |||
9 | Прочие | 1 654 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 654 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 654 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 13 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Каракумского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 78 378 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 341 | |||
01 | Подоходный налог | 272 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 272 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 069 | |||
1 | Hалоги на имущество | 390 | |||
3 | Земельный налог | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 379 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 65 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 65 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 972 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 972 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 972 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Атауы | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 78 378 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 798 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 798 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 798 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 798 | |||
04 | Образование | 54 978 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 54 978 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 978 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 54 978 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 943 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 943 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 943 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 343 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 2 559 | |||
9 | Прочие | 2 559 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 559 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 559 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 16 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Караспанского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 90 736 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 397 | |||
01 | Подоходный налог | 1 864 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 864 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 533 | |||
1 | Hалоги на имущество | 946 | |||
3 | Земельный налог | 1 188 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 399 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 909 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 909 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 909 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 90 736 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 598 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 598 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 598 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 912 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 686 | |||
04 | Образование | 46 018 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 44 277 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 277 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 44 277 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 741 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 741 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 741 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 435 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 435 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 435 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 235 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 8 585 | |||
9 | Прочие | 8 585 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 585 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 585 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 19 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Кажымуханского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 275 423 | ||||
1 | Налоговые поступления | 55 245 | |||
01 | Подоходный налог | 21 615 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 615 | |||
04 | Hалоги на собственность | 33 482 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 336 | |||
3 | Земельный налог | 2 883 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 263 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 148 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 148 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 195 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 935 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 935 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 218 983 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218 983 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 218 983 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 275 423 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 742 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 742 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 742 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 973 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 769 | |||
04 | Образование | 213 414 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 213 414 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 213 414 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 213 414 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 945 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 945 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 945 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 345 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 18 222 | |||
9 | Прочие | 18 222 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 222 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 18 222 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 22 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Торткульского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 118 103 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 507 | |||
01 | Подоходный налог | 5 969 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 969 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 518 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 462 | |||
3 | Земельный налог | 1 622 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 434 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 166 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 166 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 166 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 118 103 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 763 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 763 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 763 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 763 | |||
04 | Образование | 68 223 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 584 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 584 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 67 584 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 639 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 639 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 639 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 595 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 595 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 595 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 395 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 9 422 | |||
9 | Прочие | 9 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 422 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 422 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 25 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Шубарского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 59 652 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 469 | |||
01 | Подоходный налог | 2 282 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 282 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 157 | |||
1 | Hалоги на имущество | 677 | |||
3 | Земельный налог | 878 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 602 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 300 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 22 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 36 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 36 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 242 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 242 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 883 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 883 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 883 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 59 652 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 276 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 276 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 276 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 126 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 21 796 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 21 796 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 796 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 21 796 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 193 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 193 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 193 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 393 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 8 287 | |||
9 | Прочие | 8 287 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 287 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 287 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 29 ноября 2018 года № 36/1 |
|
Приложение 28 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 22/2 |
Бюджет Шубарсуского сельского округа на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 65 978 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35 756 | |||
01 | Подоходный налог | 10 157 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 157 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 599 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 729 | |||
3 | Земельный налог | 4 416 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 454 | |||
2 | Неналоговые поступления | 390 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 390 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 390 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 832 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 832 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 832 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 65 978 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 978 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 978 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 978 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 978 | |||
04 | Образование | 1 690 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 690 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 690 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 690 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 487 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 487 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 487 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 387 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 378 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 378 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 378 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 378 | |||
13 | Прочие | 20 345 | |||
9 | Прочие | 20 345 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 345 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 20 345 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |