Сноска. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 21.12.2018 № 30-2 (вводится в действие с 01.01.2019).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 октября 2018 года № 23/264-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5682), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 18-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5355, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 декабря 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 284 846,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 786 600,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 32 754,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 63 454,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 260 833,2 тысяч тенге;
2) затраты – 6 163 078,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 39 660,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 60 163,8 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 20 503,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 101 264,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 101 264,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 156,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 156,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 60 163,8 тысяч тенге;
погашение займов –20 503,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 120 700,6 тысяч тенге;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2018 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 317 359,4 тысяч тенге согласно приложению 4.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | Г. Шаймарданова |
Секретарь Кокпектинского | |
районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 октября 2018 года № 27-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 18-2 |
Районный бюджет на 2018 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 6 284 846,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 786 600,8 | ||
1 | Подоходный налог | 364 860,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 364 860,4 | ||
3 | Социальный налог | 292 509,4 | ||
1 | Социальный налог | 292 509,4 | ||
4 | Hалоги на собственность | 85 525,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 49 233,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 052,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 240,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 000,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38 706,0 | ||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 163,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 43,0 | ||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 32 754,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 374,9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 349,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 25,9 | ||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 000,0 | ||
6 | Прочие неналоговые поступления | 31 379,1 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 31 379,1 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 63 454,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 293,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 293,2 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 56 161,0 | ||
1 | Продажа земли | 56 161,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5 260 833,2 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 260 833,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 260 833,2 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 20 503,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 20 503,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 20 503,6 | ||
7 | Поступления займов | 60 163,8 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 60 163,8 | ||
2 | Договоры займа | 60 163,8 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 120 700,6 | ||
1 | Остатки бюджетных средств | 120 700,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 120 700,6 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 6 163 078,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 514 709,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 404 094,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 18 780,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 18 325,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 455,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 161 204,4 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 121 535,1 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 38 599,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 070,3 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 224 110,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 223 990,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 860,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 860,0 | |||
3 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 200,0 | |||
10 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 660,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
61 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 108 754,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 983,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25 983,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 335,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 16 096,0 | |||
13 | Капитальные расходы государственного органа | 1 519,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 720,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 281,9 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 281,9 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 25 154,9 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 24 254,9 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 500,0 | |||
2 | Оборона | 19 582,0 | |||
1 | Военные нужды | 10 412,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 412,0 | |||
5 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 412,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 170,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 170,0 | |||
6 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 670,0 | |||
7 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 500,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 440,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1 440,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 440,0 | |||
21 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 440,0 | |||
4 | Образование | 3 083 485,9 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 289 213,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 289 213,0 | |||
9 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 114 383,0 | |||
40 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 174 830,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 594 682,8 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 518 617,8 | |||
3 | Общеобразовательное обучение | 2 477 712,8 | |||
6 | Дополнительное образование для детей и юношества | 40 905,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 76 065,0 | |||
17 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 76 065,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 199 590,1 | |||
464 | Отдел образования физической культуры и спорта района (города областного значения) | 199 590,1 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 24 988,0 | |||
5 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 57 496,1 | |||
7 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2 700,0 | |||
15 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12 985,0 | |||
67 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 101 421,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 326 055,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 79 266,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 14 174,0 | |||
30 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 14 174,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 65 092,0 | |||
10 | Государственная адресная социальная помощь | 70 092,0 | |||
2 | Социальная помощь | 234 369,3 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 234 369,3 | |||
4 | Программа занятости | 70 117,0 | |||
6 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3 871,0 | |||
7 | Оказание жилищной помощи | 1 744,0 | |||
9 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 791,4 | |||
11 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 32 806,0 | |||
14 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 78 145,0 | |||
17 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1978,8 | |||
23 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 43 916,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 7 420,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 7 420,0 | |||
18 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000,0 | |||
50 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 5 420,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 374 239,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 4 278,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 350,0 | |||
3 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | |||
4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 3 350,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 928,0 | |||
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 928,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 363 876,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46 298,8 | |||
12 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 46 298,8 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 317 577,8 | |||
58 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 317 577,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 245,6 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 245,6 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 525,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 480,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
18 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 241 801,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 117 776,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 117 776,0 | |||
3 | Поддержка культурно-досуговой работы | 117 776,0 | |||
2 | Спорт | 27 549,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 21 344,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 4 708,0 | |||
4 | Капитальные расходы государственного органа | 220,0 | |||
5 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 8 462,0 | |||
6 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 050,0 | |||
7 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 350,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 6 205,6 | |||
8 | Развитие объектов спорта | 6 205,6 | |||
3 | Информационное пространство | 58 049,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 40 549,0 | |||
6 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34 804,0 | |||
7 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 745,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 17 500,0 | |||
2 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 38 426,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 10 654,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9 014,0 | |||
10 | Капитальные расходы государственного органа | 1 640,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27 772,6 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 17 139,6 | |||
3 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10 483,0 | |||
6 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 161 341,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 132 986,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 132 986,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 19 020,0 | |||
5 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 0 | |||
7 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2 500,0 | |||
8 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 6 707,0 | |||
9 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 908,0 | |||
10 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 086,0 | |||
11 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 101 765,0 | |||
6 | Земельные отношения | 14 726,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14 726,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 14 726,0 | |||
6 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 629,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 629,4 | |||
99 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 629,4 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 212,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 212,6 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 24 212,6 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 12 560,0 | |||
13 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 5 580,0 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 6 072,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 157 191,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 155 879,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 155 879,5 | |||
23 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 155 879,5 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 312,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 312,0 | |||
24 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 312,0 | |||
13 | Прочие | 16 466,4 | |||
9 | Прочие | 16 466,4 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 966,4 | |||
40 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развитие регионов до 2020 года | 13 966,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 500,0 | |||
12 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 500,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 25,9 | |||
1 | Обслуживание долга | 25,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25,9 | |||
21 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 25,9 | |||
15 | Трансферты | 239 367,2 | |||
1 | Трансферты | 239 367,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 239 367,2 | |||
6 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 12 837,2 | |||
24 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 125 148,0 | |||
38 | Субвенции | 66 382,0 | |||
51 | Трансферты органам местного самоуправления | 35 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 35 556,4 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 60 163,8 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 60 163,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 163,8 | |||
18 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 60 163,8 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 101 264,0 | ||||
13 | Прочие | 101 264,0 | |||
9 | Прочие | 101 264,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 101 264,0 | |||
65 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 101 264,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 19 156,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 156,6 | ||||
16 | Погашение займов | 20 503,6 | |||
1 | Погашение займов | 20 503,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 503,6 | |||
5 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 20 503,6 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 октября 2018 года № 27-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 18-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2018 год
| Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | Для перехода на новую модель оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 79 843,0 |
2 | На приобретение учебников и учебно-методической литературы | 22 065,1 |
3 | На возмещение (до 30%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой | 6 707,0 |
4 | На реализацию мероприятий в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 20 580,0 |
на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 17 561,0 | |
на молодежную практику | 637,0 | |
на субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 2 382,0 | |
на трудоустройство через частные агентства занятости | 0,0 | |
5 | На обучение акимов сельских округов переходящих на самостоятельный четвертый уровень бюджета | 908,3 |
6 | На укрепление материально технической базы | 12 185,0 |
7 | На увеличение скорости сети Интернет в школах | 10 468,0 |
8 | На установку точек доступа в школах района | 388,0 |
9 | На командировочные расходы учителям | 14 753,0 |
10 | На автоматизацию процессов деятельности дошкольных организаций | 7 934,0 |
11 | На курсовую подготовку преподавателей по IT направлениям | 784,0 |
12 | На реализацию мероприятий в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 89 624,0 |
13 | На функционирование автомобильных дорог районного значения | 50 005,9 |
14 | На применение ветеринарных препаратов | 908,0 |
15 | На обучение акима района | 206,1 |
Всего | 317 359,4 |