О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 13 сентября 2019 года № 351/50-6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 26 сентября 2019 года № 7397

      Примечание РЦПИ.

      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7050, опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 132 049,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 29 514,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 102 535,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 140 049,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 8 000,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 000,0 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 8 000,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 29 478,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 173,7 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 71 884,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 587,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23 663,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 924,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 435,4 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 13 848,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 848,4 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 13 848,4 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 424,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 500,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 119,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23 584,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 51 535,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 83 453,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 6 334,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 334,0 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 6 334,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 138,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 147,6 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 38 250,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 76 423,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 42 618,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 136,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32 669,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 83 923,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 7 500,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 500,0 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 7 500,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 11 097,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 532,3 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 20 040,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Арайлынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 294,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 344,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 662,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 287,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 723,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 429,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,1 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 429,1 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 252,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 035,2 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20 774,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 329,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 445,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 089,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 315,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 315,0 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 1 315,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 747,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 798,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 198,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 296,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 296,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 606,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 409,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 211,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 211,3 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 211,3 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 15 678,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 928,2 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 532,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10 698,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 4 093,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 741,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 39 232,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 700,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 700,0 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 5 700,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 703,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 538,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 4 500,0 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 7, 10, 19, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Целиноградского районного маслихата
И.Саденова
      Секретарь
Целиноградского районного маслихата
Б.Ибраев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год сельского округа Акмол Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

132 049,7

1




Налоговые поступления

29 514,0


01



Подоходный налог

10 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10 100,0


04



Hалоги на собственность

19 414,0



1


Hалоги на имущество

231,0



3


Земельный налог

2 885,0



4


Hалог на транспортные средства

16 298,0

4




Поступления трансфертов

102 535,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 535,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102 535,7


Функциональная группа

СУММА тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

140 049,7

01




Государственные услуги общего характера

22 918,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 918,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 918,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 918,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

105 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

105 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 000,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

20 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85 000,0

12




Транспорт и коммуникации

6 354,0


1



Автомобильный транспорт

6 354,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 354,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 354,0

13




Прочие

5 777,0


9



Прочие

5 777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 777,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 777,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 8 000,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 000,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

8 000,0


1



Остатки бюджетных средств

8 000,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

8 000,0

  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

28 587,0

1




Налоговые поступления

23 663,0


01



Подоходный налог

12 979,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12 979,0


04



Hалоги на собственность

10 684,0



1


Hалоги на имущество

200,0



3


Земельный налог

581,0



4


Hалог на транспортные средства

9 903,0

2




Неналоговые поступления

3 000,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 000,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 000,0

4




Поступления трансфертов

1 924,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 924,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 924,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

42 435,4

01




Государственные услуги общего характера

22 308,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 308,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 308,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 308,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 084,4


3



Благоустройство населенных пунктов

8 084,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 084,4




008

Освещение улиц населенных пунктов

5 734,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 350,0

12




Транспорт и коммуникации

7 500,0


1



Автомобильный транспорт

7 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 500,0

13




Прочие

4 543,0


9



Прочие

4 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 543,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 543,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 13 848,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

13 848,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

13 848,4


1



Остатки бюджетных средств

13 848,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

13 848,4

  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 7 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

77 119,6

1




Налоговые поступления

23 584,0


01



Подоходный налог

4 900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 900,0


04



Hалоги на собственность

18 684,0



1


Hалоги на имущество

530,0



3


Земельный налог

9 696,0



4


Hалог на транспортные средства

8 458,0

2




Неналоговые поступления

2 000,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 000,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 000,0

4




Поступления трансфертов

51 535,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 535,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 535,6


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

83 453,6

01




Государственные услуги общего характера

20 885,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 885,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 885,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 885,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

44 950,0


3



Благоустройство населенных пунктов

44 950,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 950,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

43 700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 250,0

12




Транспорт и коммуникации

11 000,0


1



Автомобильный транспорт

11 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 000,0

13




Прочие

6 618,0


9



Прочие

6 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 618,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 618,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 6 334,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 334,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 334,0


1



Остатки бюджетных средств

6 334,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 334,0

  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 10 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Косшынского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

76 423,3

1




Налоговые поступления

42 618,0


01



Подоходный налог

23 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

23 500,0


04



Hалоги на собственность

19 118,0



1


Hалоги на имущество

1 701,0



3


Земельный налог

5 491,0



4


Hалог на транспортные средства

11 926,0

2




Неналоговые поступления

1 136,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 136,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 136,0

4




Поступления трансфертов

32 669,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 669,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 669,3


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

83 923,3

01




Государственные услуги общего характера

33 954,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 954,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 954,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 754,3




022

Капитальные расходы государственного органа

6 200,0

04




Образование

1 400,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 400,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

20 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 500,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

14 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 000,0

12




Транспорт и коммуникации

19 010,0


1



Автомобильный транспорт

19 010,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 010,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 010,0

13




Прочие

9 059,0


9



Прочие

9 059,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 059,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9 059,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 7 500,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 500,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 500,0


1



Остатки бюджетных средств

7 500,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 500,0

  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 19 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Арайлынского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

27 294,0

1




Налоговые поступления

11 344,0


01



Подоходный налог

2 832,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 832,0


04



Hалоги на собственность

8 512,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

2 538,0



4


Hалог на транспортные средства

5 894,0

2




Неналоговые поступления

662,8


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

662,8



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

662,8

4




Поступления трансфертов

15 287,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 287,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 287,2


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

27 723,1

01




Государственные услуги общего характера

18 050,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 050,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 050,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 050,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 595,5


3



Благоустройство населенных пунктов

5 595,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 595,5




008

Освещение улиц населенных пунктов

5 595,5

12




Транспорт и коммуникации

600,0


1



Автомобильный транспорт

600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0

13




Прочие

3 477,0


9



Прочие

3 477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 477,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 477,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 429,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

429,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

429,1


1



Остатки бюджетных средств

429,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

429,1

  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 25 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

16 706,0

1




Налоговые поступления

3 810,0


01



Подоходный налог

770,0



2


Индивидуальный подоходный налог

770,0


04



Hалоги на собственность

3 040,0



1


Hалоги на имущество

66,0



3


Земельный налог

130,0



4


Hалог на транспортные средства

2 844,0

4




Поступления трансфертов

12 896,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 896,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 896,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

18 806,0

01




Государственные услуги общего характера

15 447,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15 447,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 447,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 447,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

12




Транспорт и коммуникации

504,0


1



Автомобильный транспорт

504,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

504,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

504,0

13




Прочие

1 854,3


9



Прочие

1 854,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 854,3




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 854,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 2 100,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 100,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 100,0


1



Остатки бюджетных средств

2 100,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 100,0

  Приложение 7 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 28 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Оразакского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

20 774,0

1




Налоговые поступления

4 329,0


01



Подоходный налог

1 750,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 750,0


04



Hалоги на собственность

2 579,0



1


Hалоги на имущество

44,0



3


Земельный налог

318,0



4


Hалог на транспортные средства

2 217,0

4




Поступления трансфертов

16 445,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 445,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 445,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 089,0

01




Государственные услуги общего характера

13 288,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13 288,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 288,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 288,0

04




Образование

970,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

970,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

970,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 935,0


1



Жилищное хозяйство

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




007

Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 035,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 035,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4 035,0

12




Транспорт и коммуникации

1 243,0


1



Автомобильный транспорт

1 243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 243,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 243,0

13




Прочие

1 653,0


9



Прочие

1 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 653,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 653,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 1 315,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 315,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 315,0


1



Остатки бюджетных средств

1 315,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 315,0

  Приложение 8 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 31 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

18 931,0

1




Налоговые поступления

5 505,0


01



Подоходный налог

1 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 400,0


04



Hалоги на собственность

4 105,0



1


Hалоги на имущество

49,0



3


Земельный налог

712,0



4


Hалог на транспортные средства

3 344,0

2




Неналоговые поступления

98,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

98,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

98,0

4




Поступления трансфертов

13 328,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 328,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 328,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

19 096,0

01




Государственные услуги общего характера

15 606,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15 606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 606,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 606,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

583,0


3



Благоустройство населенных пунктов

583,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

583,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

583,0

12




Транспорт и коммуникации

1 000,0


1



Автомобильный транспорт

1 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000,0

13




Прочие

1 907,0


9



Прочие

1 907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 907,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 907,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 165,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

165,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

165,0


1



Остатки бюджетных средств

165,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

165,0

  Приложение 9 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 34 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Софиевского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

22 198,2

1




Налоговые поступления

4 296,0


01



Подоходный налог

1 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 300,0


04



Hалоги на собственность

2 996,0



1


Hалоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

164,0



4


Hалог на транспортные средства

2 776,0

2




Неналоговые поступления

1 296,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 296,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 296,0

4




Поступления трансфертов

16 606,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 606,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 606,2


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 409,5

01




Государственные услуги общего характера

17 706,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17 706,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 706,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 706,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

498,0


3



Благоустройство населенных пунктов

498,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

498,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

498,0

12




Транспорт и коммуникации

2 245,2


1



Автомобильный транспорт

2 245,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 245,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 245,2

13




Прочие

2 243,0


9



Прочие

2 243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 960,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 960,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 211,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

211,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

211,3


1



Остатки бюджетных средств

211,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

211,3

  Приложение 10 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 13 сентября 2019 года № 351/50-6
  Приложение 37 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

33 532,0

1




Налоговые поступления

10 698,0


01



Подоходный налог

2 970,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 970,0


04



Hалоги на собственность

7 728,0



1


Hалоги на имущество

625,0



3


Земельный налог

3 511,0



4


Hалог на транспортные средства

3 592,0

2




Неналоговые поступления

4 093,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 093,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

4 093,0

4




Поступления трансфертов

18 741,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 741,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 741,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39 232,0

01




Государственные услуги общего характера

23 491,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 491,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 491,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 491,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 400,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 400,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400,0

12




Транспорт и коммуникации

4 350,0


1



Автомобильный транспорт

4 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 350,0

13




Прочие

4 991,0


9



Прочие

4 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 991,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 991,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 5 700,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 700,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

5 700,0


1



Остатки бюджетных средств

5 700,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 700,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.