В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение XХVIII сессии Шахтинского городского маслихата от 26 декабря 2018 года № 1577/28 "О бюджете поселков Шахтинского региона на 2019 – 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5103, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 10 января 2019 года) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселков Шахтинского региона на 2019 – 2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 412 737 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 37 950 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 374 787 тысячи тенге;
2) затраты – 416 349 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 3 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 612 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 612 тысяч тенге.";
2) приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | С. Пак |
Секретарь маслихата | Ж. Мамерханова |
Приложение 1 к решению XXXV сессии Шахтинского городского маслихата от 20 ноября 2019 года № 1658/35 |
|
Приложение 1 к решению XXVIII сессии Шахтинского городского маслихата от 26 декабря 2018 года № 1577/28 |
Бюджет поселков на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I ДОХОДЫ | 412 737 | |||
1 | Налоговые поступления | 37 950 | ||
01 | Подоходный налог | 11 401 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 401 | ||
04 | Налоги на собственность | 26 549 | ||
1 | Налоги на имущество | 547 | ||
3 | Земельный налог | 4 547 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 21 455 | ||
4 | Поступления трансфертов | 374 787 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 374 787 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 374 787 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 416 349 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 125 856 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 125 856 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 856 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 343 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 513 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 150 367 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 150 367 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 367 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 52 348 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 697 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 93 322 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 139 014 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 139 014 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 014 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 139 014 | ||||
15 | Трансферты | 1 112 | ||||
1 | Трансферты | 1 112 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 112 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованых) целевых трансфертов | 1 112 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета | -3 612 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 612 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 612 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 612 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 612 |
Бюджет поселка Шахан на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I ДОХОДЫ | 189 583 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 700 | ||
01 | Подоходный налог | 2 890 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 890 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 810 | ||
1 | Налоги на имущество | 166 | ||
3 | Земельный налог | 567 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 9 077 | ||
4 | Поступления трансфертов | 176 883 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 176 883 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 176 883 |
Расходы по бюджетным программам, реализуемые в поселке Шахан на 2019 год
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ЗАТРАТЫ | 189 583 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 103 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 103 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 103 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 191 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 912 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 75 433 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 75 433 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 433 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 25 937 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 496 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 69 047 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 69 047 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 047 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 69 047 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета | 0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет поселка Долинка на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I ДОХОДЫ | 115 304 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 500 | ||
01 | Подоходный налог | 2 011 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 011 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 489 | ||
1 | Налоги на имущество | 131 | ||
3 | Земельный налог | 480 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 878 | ||
4 | Поступления трансфертов | 108 804 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 108 804 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 108 804 |
Расходы по бюджетным программам, реализуемые в поселке Долинка на 2019 год
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ЗАТРАТЫ | 118 916 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 874 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 874 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 874 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 273 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 601 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 932 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 932 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 932 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 108 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 698 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 126 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 55 998 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 55 998 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 998 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55 998 | ||||
15 | Трансферты | 1 112 | ||||
1 | Трансферты | 1 112 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 112 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованых) целевых трансфертов | 1 112 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета | -3 612 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 612 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 612 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 612 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 612 |
Бюджет поселка Новодолинский на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I ДОХОДЫ | 107 850 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 750 | ||
01 | Подоходный налог | 6 500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 500 | ||
04 | Налоги на собственность | 12 250 | ||
1 | Налоги на имущество | 250 | ||
3 | Земельный налог | 3 500 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 500 | ||
4 | Поступления трансфертов | 89 100 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 100 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 100 |
Расходы по бюджетным программам, реализуемые в поселке Новодолинский на 2019 год
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ЗАТРАТЫ | 107 850 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 682 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 879 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 879 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 879 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 002 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 002 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 002 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 303 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 999 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 700 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 969 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 969 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 969 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 969 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета | 0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |