Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Шахтинск қалалық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XХVIII сессиясының № 1577/28 "2019-2021 жылдарға арналған Шахтинск аймағындағы кенттер бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5103 тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2019 жылғы 10 қаңтарда жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1) 1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған Шахтинск аймағындағы кенттер бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 412 737 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 37 950 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша - 374 787 мың теңге;
2) шығындар - 416 349 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті) – минус 3 612 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 3 612 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары – 3 612 мың теңге.";
2) көрсетілген шешімге 1, 4, 5, 6 қосымшалары осы шешімге 1, 2, 3, 4 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндансын.
2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.
Сессия төрағасы | С. Пак |
Мәслихат хатшысы | Ж. Мамерханова |
2019 жылға арналған кенттер бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 412 737 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 37 950 | ||
01 | Табыс салығы | 11 401 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11 401 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 26 549 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 547 | ||
3 | Жер салығы | 4 547 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21 455 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 374 787 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 374 787 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 374 787 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 416 349 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 125 856 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 125 856 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 125 856 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 123 343 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 513 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 150 367 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 150 367 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 150 367 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 52 348 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 697 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 93 322 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 139 014 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 139 014 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 139 014 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 139 014 | ||||
15 | Трансферттер | 1 112 | ||||
1 | Трансферттер | 1 112 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 112 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 112 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 612 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 3 612 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 612 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 612 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 612 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 20 қарашадағы XXXV сессиясының № 1658/35 шешіміне 2 қосымша |
|
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XХVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 4 қосымша |
2019 жылға арналған Шахан кенті бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 189 583 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 700 | ||
01 | Табыс салығы | 2 890 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 890 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 810 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 166 | ||
3 | Жер салығы | 567 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 077 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 176 883 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 176 883 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 176 883 |
2019 жылға арналған Шахан кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
ШЫҒЫСТАР | 189 583 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 103 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 103 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 103 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 191 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 912 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 75 433 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 75 433 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 433 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 25 937 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 49 496 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 69 047 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 69 047 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 047 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 69 047 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 20 қарашадағы XXXV сессиясының № 1658/35 шешіміне 3 қосымша |
|
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XХVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 5 қосымша |
2019 жылға арналған Долинка кенті бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 115 304 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 500 | ||
01 | Табыс салығы | 2 011 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 011 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 489 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 131 | ||
3 | Жер салығы | 480 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 878 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 108 804 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 108 804 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 108 804 |
2019 жылға арналған Долинка кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
ШЫҒЫСТАР | 118 916 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 874 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34 874 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 874 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 273 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 601 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 932 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 26 932 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 932 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 108 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 698 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 126 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 55 998 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 55 998 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 998 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 55 998 | ||||
15 | Трансферттер | 1 112 | ||||
1 | Трансферттер | 1 112 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 112 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 112 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 612 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 3 612 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 612 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 612 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 612 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 20 қарашадағы XXXV сессиясының № 1658/35 шешіміне 4 қосымша |
|
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XXVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 6 қосымша |
2019 жылға арналған Новодолинский кенті бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 107 850 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 18 750 | ||
01 | Табыс салығы | 6 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 250 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 250 | ||
3 | Жер салығы | 3 500 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 500 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 100 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 89 100 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 100 |
2019 жылға арналған Новодолинский кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
ШЫҒЫСТАР | 107 850 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 682 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 879 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 879 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 879 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 48 002 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 48 002 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 002 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 303 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 999 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 700 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 13 969 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 13 969 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 969 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 13 969 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |