В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 "О бюджетах города районного значения, поселков, сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5128, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативно-правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2019 года и в районной газете "Абай-Ақиқат" от 12 января 2019 года № 2-3 (4247)) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Абай на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 679 865 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 119 854 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 911 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 559 100 тысяч тенге;
2) затраты – 710 059 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 30 194 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 194 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 194 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить бюджет поселка Топар на 2019-2021 годы согласно приложениям 6, 7 и 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 280 566 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 83 393 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 151 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 197 022 тысяч тенге;
2) затраты – 290 730 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 10 164 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 164 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 164 тысяч тенге.";
приложения 6, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению.
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет поселка Карабас на 2019-2021 годы согласно приложениям 11, 12 и 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 515 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 246 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 269 тысяч тенге;
2) затраты – 35 765 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 250 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 250 тысяч тенге.";
приложения 11, 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Утвердить бюджет поселка Южный на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 651 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 034 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 617 тысяч тенге;
2) затраты – 43 468 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 817 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 817 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 817 тысяч тенге.";
приложения 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет Дубовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 21, 22 и 23 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 787 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 228 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 559 тысяч тенге;
2) затраты – 44 689 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 902 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 902 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 902 тысяч тенге.";
приложения 21, 24 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Т. Титовская |
Секретарь Абайского районного маслихата | Б. Цай |
Приложение 1 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 1 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Бюджет города Абай на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 679 865 | |||
1 | Налоговые поступления | 119 854 | ||
01 | Подоходный налог | 62 640 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 62 640 | ||
04 | Налоги на собственность | 57 214 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 953 | ||
3 | Земельный налог | 3 178 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 51 083 | ||
2 | Неналоговые поступления | 911 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 911 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 911 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 559 100 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 559 100 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 559 100 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 710 059 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 157 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 857 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 857 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 762 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 95 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 300 | |||
04 | Образование | 352 130 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 352 130 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 352 130 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 208 351 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 143 779 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113 430 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 113 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 430 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 896 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 939 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 291 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 77 304 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 207 342 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 207 342 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207 342 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 116 255 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 91 087 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 30 194 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 194 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 30 194 |
Приложение 2 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 4 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Целевые трансферты города Абай на 2019 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Итого | 206 938 |
Текущие целевые трансферты | 206 938 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 55 369 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 15 482 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 45 000 |
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 91 087 |
Приложение 3 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 6 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Бюджет поселка Топар на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 280 566 | |||
1 | Налоговые поступления | 83 393 | ||
01 | Подоходный налог | 8 715 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 715 | ||
04 | Налоги на собственность | 74 678 | ||
1 | Налоги на имущество | 742 | ||
3 | Земельный налог | 57 522 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 16 414 | ||
2 | Неналоговые поступления | 151 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 151 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 151 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 197 022 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 197 022 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 197 022 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 290 730 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 905 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 905 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 905 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 905 | |||
04 | Образование | 142 486 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 142 486 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 142 486 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 142 486 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 986 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 514 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 92 494 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 92 494 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 494 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 500 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 86 994 | |||
13 | Прочие | 8 845 | |||
9 | Прочие | 8 845 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 845 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 845 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 10 164 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 164 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 10 164 |
Приложение 4 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 9 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Целевые трансферты поселка Топар на 2019 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Итого | 93 410 |
Текущие целевые трансферты | 93 410 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 34 287 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 59 123 |
Приложение 5 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 11 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Бюджет поселка Карабас на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 35 515 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 246 | ||
01 | Подоходный налог | 732 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 732 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 514 | ||
1 | Налоги на имущество | 130 | ||
3 | Земельный налог | 236 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 148 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 269 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 269 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 269 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 35 765 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 768 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 768 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 768 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 518 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
04 | Образование | 1 760 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 760 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 760 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 760 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 130 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 130 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 130 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 640 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 890 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 970 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 970 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 970 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 970 | |||
13 | Прочие | 2 137 | |||
9 | Прочие | 2 137 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 137 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 137 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 250 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 250 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 250 |
Приложение 6 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 14 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Целевые трансферты поселка Карабас на 2019 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Итого | 1 612 |
Текущие целевые трансферты | 1 612 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 612 |
Приложение 7 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 16 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Бюджет поселка Южный на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 42 651 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 034 | ||
01 | Подоходный налог | 893 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 893 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 141 | ||
1 | Налоги на имущество | 167 | ||
3 | Земельный налог | 351 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 623 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 617 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 617 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 617 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 43 468 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16 749 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16 749 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 749 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 749 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 311 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 14 650 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 650 | |||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 650 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 661 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 906 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 955 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 268 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 268 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 268 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 268 | |||
13 | Прочие | 2 140 | |||
9 | Прочие | 2 140 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 140 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 140 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -817 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 817 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 817 |
Приложение 8 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 19 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Целевые трансферты поселка Южный на 2019 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Итого | 1 770 |
Текущие целевые трансферты | 1 770 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 770 |
Приложение 9 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 21 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Бюджет Дубовского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 43 787 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 228 | ||
01 | Подоходный налог | 1 572 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 572 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 656 | ||
1 | Налоги на имущество | 250 | ||
3 | Земельный налог | 887 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 519 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 559 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 559 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 559 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 44 689 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 016 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 377 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 377 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 136 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 241 | |||
2 | Финансовая деятельность | 639 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 639 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 639 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 693 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 420 | |||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 420 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 273 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 273 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 974 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 499 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 600 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600 | |||
13 | Прочие | 3 380 | |||
9 | Прочие | 3 380 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 380 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 380 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 902 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 902 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 902 |
Приложение 10 к решению 49 сессии Абайского районного маслихата от 21 июня 2019 года № 49/529 |
|
Приложение 24 к решению 41 сессии Абайского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 41/453 |
Целевые трансферты Дубовского сельского округа на 2019 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Итого | 3 498 |
Текущие целевые трансферты | 3 498 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 3 498 |