"О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №271 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского областного маслихата от 17 мая 2019 года № 318. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 17 мая 2019 года № 6795. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 108 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 271 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6563, опубликовано 27 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 239 054 098,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 310 387,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 428 271,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 218 306 939,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 236 052 322,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 9 838 187,9 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 12 794 752,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 2 956 564,1 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 095 409,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 3 095 409,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 931 821,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 931 821,6 тысяч тенге.

      в пункте 4:

      подпункт 25) изложить в новой редакции:

      "25) проведение ремонта объектов спорта.";

      дополнить подпунктами 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35) нового содержания:

      "28) разработку проекта стратегии развития города Кызылорда до 2050 года;

      29) оплату социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов I группы по городу Байконыр;

      30) оснащение Центров занятости населения, акиматов города районного значения, поселковых и сельских округов компьютерной техникой в связи с модификацией информационной системы "е-Халық";

      31) благоустройство;

      32) обеспечение посещения детей из многодетных и малообеспеченных семей в спортивных комплексах города Кызылорды;

      33) содержание коммунального государственного учреждения "Исторический музей города Кызылорды";

      34) проведение природоохранных мероприятий;

      35) софинансирование реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі.";

      в пункте 5:

      подпункты 3), 4), 5), 6), 7) и 8) исключить;

      подпункт 14) изложить в новой редакции:

      "14) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;";

      дополнить подпунктами 16), 17), 18), 19) следующего содержания:

      "16) увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;

      17) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных детей;

      18) повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      19) реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі.";

      пункт 6 дополнить подпунктами 14), 15) нового содержания:

      "14) развитие объектов спорта;

      15) развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020".";

      пункт 7 дополнить подпунктом 7) нового содержания:

      "7) развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года.";

      пункт 10 дополнить абзацем пятым нового содержания:

      "централизацией единой системы электронного документооборота в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года №40 "Об определении оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" - 109 759 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 10-2 нового содержания:

      "10-2. Предусмотреть поступления сумм возврата неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 2018 года в сумме 122 151,4 тысячи тенге, выделенных из республиканского и областного бюджета, в областной бюджет из бюджетов районов и города Кызылорды.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной 30 сессии
Кызылординского областного маслихата
Н. Амитов
      Исполняющий обязанности секретаря
Кызылординского областного маслихата
Ж. Нурымбетов

  Приложение к решению 30 сессии Кызылординского областного маслихата от "17" мая 2019 года № 318
  Приложение 1 к решению 25 сессии Кызылординского областного маслихата от "12" декабря 2018 года № 271

Областной бюджет на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

239 054 098,1

1



Налоговые поступления

18 310 387,2


01


Подоходный налог

4 720 601,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 720 601,0


03


Социальный налог

4 449 631,0



1

Социальный налог

4 449 631,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 140 155,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9 101 546,6



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

38 608,6

2



Неналоговые поступления

2 428 271,5


01


Доходы от государственной собственности

88 047,7



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

9 556,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34 000,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

44 491,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

609 986,3



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

609 986,3


06


Прочие неналоговые поступления

1 730 237,5



1

Прочие неналоговые поступления

1 730 237,5

3



Поступления от продажи основного капитала

8 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 500,0

4



Поступления трансфертов

218 306 939,4


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 864 957,4



2

Трансферты из районных (городских) бюджетов

3 864 957,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

214 441 982,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

214 441 982,0

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





2. Затраты

236 052 322,8

01



Государственные услуги общего характера

5 237 201,9


110


Аппарат маслихата области

63 695,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

63 695,0


120


Аппарат акима области

1 998 960,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 618 389,0



007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

233 671,0



009

Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

19 021,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

127 879,0


257


Управление финансов области

1 921 521,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

115 129,0



009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 140,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 805 252,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

370 531,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

168 906,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

160 970,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

40 655,0


263


Управление внутренней политики области

164 482,0



078

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

164 482,0


282


Ревизионная комиссия области

233 017,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

207 837,0



003

Капитальные расходы государственного органа

25 180,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

10 774,6



061

Развитие объектов государственных органов

10 774,6


289


Управление предпринимательства и туризма области

351 070,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

129 070,3



002

Создание информационных систем

222 000,0


718


Управление государственных закупок области

63 120,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

63 120,0


730


Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"

60 031,0



001

Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"

53 127,0



004

Капитальные расходы государственного органа

6 904,0

02



Оборона

1 370 406,1


296


Управление по мобилизационной подготовке области

1 370 406,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки

65 585,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

42 743,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

87 022,0



007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

189 113,0



009

Капитальные расходы государственного органа

13 321,5



014

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

972 621,6

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 992 812,5


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

6 396 087,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

5 510 121,8



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 917,0



006

Капитальные расходы государственного органа

883 048,7


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

596 725,0



053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

596 725,0

04



Образование

29 834 815,3


120


Аппарат акима области

32 751,0



019

Обучение участников избирательного процесса

32 751,0


253


Управление здравоохранения области

632 673,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

121 289,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

486 645,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

24 739,0


261


Управление образования области

22 746 001,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

218 026,0



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 229 905,0



004

Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования

11 987,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

16 669,2



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

934 992,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

543 756,4



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

325 201,0



019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы

17 091,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

3 450 348,0



025

Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования

2 756 853,0



027

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 542 800,0



029

Методическая работа

141 353,0



052

052 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

1 669 303,0



053

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования

117 044,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

455 394,0



078

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования

7 135 231,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

2 180 048,0


285


Управление физической культуры и спорта области

3 825 310,8



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

3 368 136,8



007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования

457 174,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

2 598 078,9



011

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

147 275,2



012

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 095 055,4



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

328 390,0



099

Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования

27 358,3

05



Здравоохранение

11 204 461,2


253


Управление здравоохранения области

6 486 155,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

201 829,7



006

Услуги по охране материнства и детства

181 454,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

194 971,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

158 871,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

49 307,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

24 856,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 796 889,0



029

Областные базы специального медицинского снабжения

37 331,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

3 099 081,0



039

Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

378 938,4



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей

362 492,0



042

Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда

135,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

4 718 306,1



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

4 718 306,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

16 807 978,1


256


Управление координации занятости и социальных программ области

16 472 857,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

122 035,3



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

319 247,0



003

Социальная поддержка инвалидов

937 320,0



007

Капитальные расходы государственного органа

5 565,0



013

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

912 248,1



014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

486 860,8



015

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

402 565,0



018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

271 065,5



019

Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

3 499,0



037

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

2 773 188,0



045

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

420 386,0



046

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

8 495,0



049

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи

8 388 642,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

21 525,0



055

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

9 180,0



056

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

87 049,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 882,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 290 105,0


261


Управление образования области

234 249,0



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

171 528,0



037

Социальная реабилитация

62 721,0


263


Управление внутренней политики области

28 113,0



077

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

28 113,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 082,0



045

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

2 082,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

1 240,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

1 240,0


295


Управление по контролю в сфере труда области

69 436,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

69 436,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 236 661,2


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

10 831 248,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

144 457,9



010

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 916 471,0



030

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 298 900,0



032

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

3 605 687,0



038

Развитие коммунального хозяйства

322 928,5



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

193 000,0



114

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

1 349 803,9


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

12 405 412,9



014

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

5 478 299,7



030

Развитие коммунального хозяйства

709 152,2



033

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения

785 839,0



034

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 718 209,0



097

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей

1 713 913,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 974 737,8


263


Управление внутренней политики области

1 094 473,7



001

Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне

237 494,7



007

Услуги по проведению государственной информационной политики

782 211,0



010

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

72 948,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 820,0


273


Управление культуры, архивов и документации области

2 339 873,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом

77 440,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

288 423,0



007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

615 359,0



008

Поддержка театрального и музыкального искусства

757 507,0



009

Обеспечение функционирования областных библиотек

210 903,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

276 747,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

77 190,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

36 304,0


283


Управление по вопросам молодежной политики области

416 904,5



001

Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

25 516,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

284 066,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 482,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

91 840,0


285


Управление физической культуры и спорта области

5 876 620,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

314 789,0



002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

181 694,2



003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

4 842 213,6



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

316 221,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

209 703,0



114

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

12 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

1 376 296,6



024

Развитие объектов спорта

653 680,1



027

Развитие объектов культуры

722 616,5


289


Управление предпринимательства и туризма области

4 180,0



010

Регулирование туристской деятельности

4 180,0


743


Управление цифровых технологий области

866 389,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области

43 590,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 500,0



008

Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий"

591 737,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

228 562,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

9 715 399,9


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

5 456 132,9



007

Развитие теплоэнергетической системы

627 607,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

52 805,6



070

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы

165 919,0



071

Развитие газотранспортной системы

4 544 059,3



081

Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов

65 742,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

4 259 267,0



019

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы

4 259 267,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 419 498,6


251


Управление земельных отношений области

47 058,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

47 058,0


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

2 298 104,5



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

97 265,0



002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов

14 080,0



003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

35 863,0



004

Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем

114 685,8



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

970 877,0



006

Охрана животного мира

1 347,0



008

Мероприятия по охране окружающей среды

449 912,0



013

Капитальные расходы государственного органа

22 865,0



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

21 134,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 321,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

501 021,7



114

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

36 733,0


255


Управление сельского хозяйства области

12 748 424,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

150 749,0



002

Поддержка семеноводства

442 355,0



003

Капитальные расходы государственного органа

12 367,0



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

435 857,0



018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)

2 114,0



019

Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта

116 284,0



020

Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур

1 361 823,0



029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

91 034,0



034

Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

4 200,0



041

Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений

524 973,0



045

Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала

32 734,0



046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

397,0



047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

1 804 235,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

2 358 800,0



051

Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса

108 457,0



053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

2 457 300,0



054

Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость

15 233,0



056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

2 576 683,0



059

Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов

18 762,0



060

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

184 957,0



061

Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

28 574,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

20 536,0


719


Управление ветеринарии области

251 221,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

42 546,0



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

3 310,0



030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

205 365,0


725


Управление по контролю за использованием и охраной земель области

74 691,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель

74 691,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

3 116 674,9


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

3 035 172,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

123 462,9



004

Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

5 000,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 820 112,0



114

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

1 086 597,5


724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

81 502,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

81 502,5

12



Транспорт и коммуникации

11 882 920,5


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

11 882 920,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

81 722,3



002

Развитие транспортной инфраструктуры

3 317 046,0



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

153 143,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

177 230,0



007

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры

459 456,0



025

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

1 297 362,5



027

Целевые текущие трансферты районным (городов областного занчения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

3 142 934,0



028

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

510 642,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

2 743 384,7

13



Прочие

19 246 020,3


253


Управление здравоохранения области

784 138,0



058

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

36 763,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

747 375,0


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

391 657,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

391 657,0


256


Управление координации занятости и социальных программ области

134 522,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

134 522,0


257


Управление финансов области

12 249 092,0



012

Резерв местного исполнительного органа области

185 675,0



059

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

11 722 154,0



065

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

341 263,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

340 660,3



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

340 660,3


261


Управление образования области

1 690 469,0



076

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

765 436,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

925 033,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

584 603,0



052

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

584 603,0


273


Управление культуры, архивов и документации области

101 166,0



050

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

101 166,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

908 771,2



024

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

136 151,2



052

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

70 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

702 620,0


280


Управление индустриально-инновационного развития области

111 192,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности

111 192,0


285


Управление физической культуры и спорта области

151 458,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

151 458,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

655 390,8



051

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

44 720,8



077

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

610 670,0


289


Управление предпринимательства и туризма области

1 142 901,0



005

Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

10 000,0



006

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

900 619,0



008

Поддержка предпринимательской деятельности

56 282,0



015

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

119 000,0



027

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

36 000,0



082

Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

21 000,0

14



Обслуживание долга

15 378,0


257


Управление финансов области

15 378,0



004

Обслуживание долга местных исполнительных органов

7 406,0



016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

7 972,0

15



Трансферты

69 997 356,5


257


Управление финансов области

69 997 356,5



007

Субвенции

64 102 962,0



011

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

112 295,4



017

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

5 029,1



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств

4 923 711,0



026

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

853 359,0




3. Чистое бюджетное кредитование

9 838 187,9




Бюджетные кредиты

12 794 752,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 248 009,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 649 977,0



048

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 649 977,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

5 598 032,0



009

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья

5 598 032,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 247 253,0


255


Управление сельского хозяйства области

5 247 253,0



025

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

1 905 112,0



037

Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

3 342 141,0

13



Прочие

299 490,0


289


Управление предпринимательства и туризма области

299 490,0



069

Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

299 490,0

5



Погашение бюджетных кредитов

2 956 564,1


01


Погашение бюджетных кредитов

2 956 564,1



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 926 994,0



2

Возврат сумм бюджетных кредитов

29 570,1




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

3 095 409,0




Приобретение финансовых активов

3 095 409,0

13



Прочие

3 095 409,0


257


Управление финансов области

2 100 409,0



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 100 409,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

395 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

395 000,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

100 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

100 000,0


289


Управление предпринимательства и туризма области

500 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

500 000,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-9 931 821,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 931 821,6

7



Поступление займов

12 250 720,0


1


Государственные эмиссионные ценные бумаги

5 206 155,0



10

Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ

5 206 155,0


2


Договоры займа

7 044 565,0



02

Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы

7 044 565,0

16



Погашение займов

2 998 323,5


257


Управление финансов области

2 998 323,5



015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 925 682,0



018

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета

72 641,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

679 425,1


01


Остатки бюджетных средств

679 425,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

679 425,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.