В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующем объеме:
1) доходы – 218 708 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 287 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 60 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 215 361 тысяч тенге;
2) затраты – 223 816,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
7) используемые остатки бюджетных средств – 5 108,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 30.11.2020 № 566 (вводится в действие с 01.01.2020).2. Объем субвенций за 2020 год, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 191 374 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХLІ сессии Жанакорганского районного маслихата |
А. Кыстаубаева |
Секретарь Жанакорганского районного маслихата |
Е. Ильясов |
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 399 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2020 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 30.11.2020 № 566 (вводится в действие с 01.01.2020).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
1. Доходы | 218 708 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 287 | |||
01 | Подоходный налог | 310 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 310 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 977 | |||
1 | Hалоги на имущество | 137 | |||
3 | Земельный налог | 240 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 600 | |||
2 | Неналоговые поступления | 60 | |||
01 | Доходы от государоственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
4 | Поступления трансфертов | 215 361 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 215 361 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 215 361 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Расходы | 223 816,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 535 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 535 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 535 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 838 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 697 | |||
04 | Образование | 148 717 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 148 717 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 717 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 79 153 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 69 564 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 780 | |||
2 | Социальная помощь | 5 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 780 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 780 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 461,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 461,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 461,2 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 810,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 265 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 386 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 614 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 366 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 366 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 366 | |||
2 | Спорт | 248 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 248 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 248 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 4 657 | |||
1 | Автомобильный траспорт | 4 657 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 657 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 657 | |||
15 | Трансферты | 51,9 | |||
1 | Трансферты | 51,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 51,9 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 108,1 | |||
01 | Остатки средств бюджета | 5 108,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 108,1 |
Приложение 2 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 399 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. ДОХОДЫ | 193 432 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 367 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 367 | |||
1 | Hалоги на имущество | 144 | |||
3 | Земельный налог | 447 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 776 | |||
2 | Неналоговые поступления | 125 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 125 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 125 | |||
4 | Поступление трансфертов | 189 940 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 189 940 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 189 940 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 193 432 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 916 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 916 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 916 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 916 | |||
4 | Образование | 136 016 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 136 016 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136 016 | |||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 69 194 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 66 822 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 705 | |||
2 | Социальная помощь | 4 705 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 705 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 705 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 989 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 989 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 989 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 989 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 273 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 727 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 806 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 551 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 551 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 551 | |||
2 | Спорт | 255 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 255 | |||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 255 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 399 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. ДОХОДЫ | 194 195 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 502 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 502 | |||
1 | Hалоги на имущество | 150 | |||
3 | Земельный налог | 465 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 887 | |||
2 | Неналоговые поступления | 130 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 130 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 130 | |||
4 | Поступление трансфертов | 190 563 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 190 563 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 190 563 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 194 195 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 993 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 993 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 993 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 993 | |||
4 | Образование | 136 224 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 136 224 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136 224 | |||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 69 402 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 66 822 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 705 | |||
2 | Социальная помощь | 4 705 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 705 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 705 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 409 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 409 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 409 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 019 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 109 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 864 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 601 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 601 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 601 | |||
2 | Спорт | 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | |||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 263 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |