В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3758, опубликовано 3 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 737 772,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 76 831 272,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 985 342,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 898 157,3 тысяч тенге;
2) затраты – 124 201 250,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 503 275,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6 780 391,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6 277 116,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 616 358,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 616 358,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 416 889,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 416 889,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 780 391,0 тысяч тенге;
погашение займов – 6 283 976,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 86 695,5 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Установить на 2019 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 56,4 процента;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 55,5 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 17,7 процентов;
городу Жанаозен – 40,1 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 98,8 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
4) социальный налог:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 56,3 процента;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 55,5 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 17,7 процентов;
городу Жанаозен – 40,1 процентов.";
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"3. Предусмотреть в областном бюджете на 2019 год объемы бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 8 406 809,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 3 979 687,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 4 427 122,0 тысячи тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2019 год объемы целевых трансфертов, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 4 844 636,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 051 038,0 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 1 804 894,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 1 988 704,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции следующего содержания:
"7. Утвердить резерв акимата области в сумме 65 954,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета (Урисбаев А.Ж.).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (руководитель аппарата Абилов Е.Д.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Осуществляющий полномочия председателя сессии, | |
секретарь Мангистауского областного маслихата | С. Трумов |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 22 февраля 2019 года | |
№ 24/298 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 12 декабря 2018 года | |
№ 22/265 |
Областной бюджет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 125 737 772,5 | |||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 76 831 272,8 | ||
01 | Подоходный налог | 38 701 202,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 701 202,2 | ||
03 | Социальный налог | 34 070 475,6 | ||
1 | Социальный налог | 34 070 475,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 057 595,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 357 595,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 700 000,0 | ||
07 | Прочие налоги | 2 000,0 | ||
1 | Прочие налоги | 2 000,0 | ||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 9 985 342,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 93 276,9 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5 546,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 500,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 000,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 600,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 35 630,9 | ||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 350 350,5 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 350 350,5 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 541 715,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 541 715,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 23 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 000,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 38 898 157,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 729 574,3 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 3 729 574,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 168 583,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 35 168 583,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. ЗАТРАТЫ | 124 201 250,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 580 277,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 37 135,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 37 135,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 050 604,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 949 650,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 642,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 392,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 84 920,0 | ||
257 | Управление финансов области | 661 168,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 187 329,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 22 739,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 450 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 370 583,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 367 183,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 400,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 118 261,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 73 783,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 44 478,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 98 547,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 98 547,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 179 903,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 179 903,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 64 076,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 64 076,0 | ||
02 | Оборона | 157 583,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 81 377,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 947,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 63 430,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 6 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 72 206,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 72 206,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 4 000,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 414 446,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 342 446,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 5 810 199,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 606,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 529 641,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 72 000,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 72 000,0 | ||
04 | Образование | 22 035 749,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 790,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 2 790,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 181 786,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 4 425,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 177 361,0 | ||
261 | Управление образования области | 17 157 348,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 164 580,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 349 308,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 50 711,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 708 091,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 251 998,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 391 630,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 122 163,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 5 121 910,0 | ||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 663 352,0 | ||
029 | Методическая работа | 478 547,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 905 263,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 322 153,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 179 968,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 312,0 | ||
071 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | 3 773 088,0 | ||
072 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 1 358 967,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 295 307,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 970 239,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 970 239,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 723 586,0 | ||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 247 311,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 476 275,0 | ||
05 | Здравоохранение | 4 030 932,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 025 281,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 180 101,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 56 188,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 154 452,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 113 521,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 31 721,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 758 397,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 31 296,0 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 5 200,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 292 632,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 20 098,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 266 162,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 506,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 651,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 651,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 591 429,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 214 478,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 796 070,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 213 178,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 383 716,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 352 489,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 26 331,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 314 606,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 52 485,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 228 468,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 10 583,0 | ||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 322 535,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 8 610,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 30 255,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 566,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 474 586,0 | ||
261 | Управление образования области | 232 536,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 164 395,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 68 141,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 27 180,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 27 180,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 241,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 1 241,0 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 115 994,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 115 994,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 412 598,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 18 317,0 | ||
011 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд | 18 317,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 892 786,0 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 585 176,0 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 32 628,0 | ||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 274 982,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 501 495,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 153 715,0 | ||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 577 612,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 565 002,0 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 6 773 909,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 276 257,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 5 000,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 230 050,0 | ||
262 | Управление культуры области | 1 401 356,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 90 147,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 189 074,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 495 594,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 542 254,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 83 687,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 875 560,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 216 908,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 360,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 652 935,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 357,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 162 928,0 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 81 331,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 81 597,0 | ||
284 | Управление туризма области | 169 267,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 40 954,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 128 313,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 384 194,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 67 176,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 45 143,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 241 875,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 30 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 661,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 10 756,0 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 4 905,0 | ||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 221 084,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 52 298,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 24 150,0 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 144 636,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 435 472,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 435 472,0 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 14 996,0 | ||
011 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 500 000,0 | ||
070 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы | 920 476,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 689 823,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 112 422,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 68 666,0 | ||
003 | Регулирование земельных отношений | 43 756,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 670 219,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 86 592,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 93 667,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 148 565,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 338 875,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 520,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 508 623,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 113 263,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 20 000,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 15 000,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 10 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 100 000,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 15 000,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 786 435,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 35 000,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 176 552,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 105 373,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 10 000,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 30 000,0 | ||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 72 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 257 811,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 257 811,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 71 322,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 68 697,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 625,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 69 426,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 69 426,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 199 163,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 122 212,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 122 212,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 76 951,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 76 565,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 386,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 690 016,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 690 016,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 59 448,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 520 635,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 285 423,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 525 395,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 427 112,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 220 000,0 | ||
027 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 598 037,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 53 966,0 | ||
13 | Прочие | 6 057 051,4 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 631 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 631 000,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 189 700,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 189 700,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 743 320,6 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 65 954,6 | ||
059 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 2 677 366,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 104 078,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 104 078,0 | ||
261 | Управление образования области | 949 689,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 949 689,8 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 201 474,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 86 679,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 955 765,0 | ||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 105 080,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 53 950,0 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 236 211,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 135 691,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 100 520,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 578,0 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 1 578,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 237 294,6 | ||
257 | Управление финансов области | 237 294,6 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 23 022,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 214 272,6 | ||
15 | Трансферты | 46 439 366,0 | ||
257 | Управление финансов области | 46 439 366,0 | ||
006 | Бюджетные изъятия | 35 365 489,0 | ||
007 | Субвенции | 8 406 809,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 271,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 663 797,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 503 275,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 6 780 391,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 000 000,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 4 000 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 081 126,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 244 089,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 244 089,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 837 037,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 837 037,0 | ||
13 | Прочие | 699 265,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 699 265,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 699 265,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 6 277 116,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 6 277 116,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 6 277 116,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 616 358,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 616 358,0 | |||
13 | Прочие | 616 358,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 147 785,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 147 785,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 271 230,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 271 230,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 125 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 125 000,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 72 343,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 72 343,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 416 889,5 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -416 889,5 | |||
7 | Поступления займов | 5 780 391,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 5 780 391,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 3 000 000,0 | ||
2 | Договоры займа | 2 780 391,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Погашение займов | 6 283 976,0 | ||
257 | Управление финансов области | 6 283 976,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 4 220 346,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 063 630,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 86 695,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 86 695,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 86 695,5 |
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.