В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года №21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 092 020,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 039 513,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 111 191,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 631 048,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16 310 266,5 тысяч тенге;
2) затраты – 38 654 306,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 003 121,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 003 787,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 665,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 4 003 787,5 тысяч тенге;
погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | С. Закенов |
Секретарь Актауского городского маслихата | Ш.Гусейнов |
Приложение | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 12 июля 2019 года №27/284 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 29 декабря 2018 года №21/237 |
Бюджет города Актау на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 . ДОХОДЫ | 41 092 020,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 24 039 513,7 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 539 157,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 539 157,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 6 589 214,7 | ||||||
1 | Социальный налог | 6 589 214,7 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 433 049,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 226 676,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 316 041,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 890 240,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 92,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 923 340,0 | ||||||
2 | Акцизы | 109 639,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 301 144,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 458 613,0 | ||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 53 944,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 3 278,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 3 278,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 551 475,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 551 475,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 111 191,6 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 43 901,8 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 6 200,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37 701,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,8 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 255,8 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 255,8 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 21 424,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 21 424,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 45 610,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 45 610,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 631 048,5 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 306 048,5 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 306 048,5 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 325 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 275 000,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 50 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 310 266,5 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 310 266,5 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 310 266,5 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 38 654 306,3 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 306 281,5 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 151,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 556,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 595,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 160 577,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 157 877,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 60 192,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 37 455,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 701,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 19 590,0 | ||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 446,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 29 143,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 29 143,5 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 6 078,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 6 078,9 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 000,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 25 139,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 25 112,1 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27,0 | ||||||
02 | Оборона | 41 111,3 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 41 111,3 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 41 111,3 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 80 467,5 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 345,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 48 345,0 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 32 122,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 30 122,5 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||||||
04 | Образование | 16 747 700,1 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15 031 885,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 58 963,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 9 157 873,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 534 984,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 500 855,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 40 704,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 330 819,0 | ||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 335,0 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 55 577,0 | ||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 987,0 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 246 662,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 126,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 286 469,1 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 286 469,1 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 429 346,0 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 429 346,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 758 515,5 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 457 353,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 92 164,0 | ||||||
002 | Программа занятости | 334 689,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 443 289,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 131 325,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 954 267,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 17 272,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 657,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 189 881,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 234 607,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 56 552,0 | ||||||
095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 300 000,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 942,0 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 942,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220,5 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 220,5 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 160 557,6 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 870 856,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 371 159,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 761 869,7 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 7 623,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 695 478,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 34 726,3 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 27 539,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 27 539,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 262 162,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 65 279,0 | ||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 900 000,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 450 133,0 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 220 697,6 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 877 891,2 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 909,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 040 341,8 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 695 911,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 693 601,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 437 215,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 20 971,5 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 357 109,5 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 48 539,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 155,0 | ||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 440,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 000,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 166 854,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 46 839,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 700,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 95 315,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 500,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 5 000,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 84 532,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 47 189,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 277,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23 000,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 14 066,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 792 666,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 792 666,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 954 117,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 838 549,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 100 485,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 186,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 186,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 51 289,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 21 724,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 900,0 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 375,0 | ||||||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 21 290,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 010,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 636,4 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 473,6 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 900,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 104 552,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 51 317,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 51 317,0 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 53 235,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 196,5 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 14 964,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 074,5 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 605 226,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 605 226,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 41 580,4 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 181 560,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 664 171,6 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 717 602,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 312,0 | ||||||
13 | Прочие | 44 600,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19 924,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | ||||||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 7 751,0 | ||||||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 2 173,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2 230,0 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 230,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 201,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 201,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 12 245,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 12 245,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 22 937,7 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 22 937,7 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 22 937,7 | ||||||
15 | Трансферты | 195 605,1 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 195 605,1 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 415,1 | ||||||
038 | Субвенции | 194 190,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 003 121,9 | |||||||
Бюджетные кредиты | 4 003 787,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 000 000,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 000 000,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 787,5 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 787,5 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 787,5 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 665,6 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 665,6 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 665,6 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 665,6 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 565 407,9 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 565 407,9 | |||||||
7 | Поступления займов | 4 003 787,5 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 4 003 787,5 | ||||||
2 | Договоры займа | 4 003 787,5 | ||||||
16 | Погашение займов | 2 448 096,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 448 096,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 448 096,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 716,4 |