В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 25 октября 2019 года № 31/365 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4010) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 809 983,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 327 193,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 111 926,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 052 731,9 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16 318 131,5 тысяч тенге;
2) затраты – 38 372 436,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 502 954,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 503 787,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 833 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 065 407,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 065 407,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 503 787,5 тысяч тенге;
погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";
абзацы первый, третий и четвертый изложить в новой редакции следующего содержания:
"индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 22,9 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 86,9 процентов;
социальный налог – 22,9 процентов.";
абзацы первый и второй изложить в новой редакции следующего содержания:
"740 320 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
78 104,5 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;";
абзацы четвертый, пятый, шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
"76 051 тысяч тенге – на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования;
1 871 061 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
115 663 тысяч тенге – на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства;";
абзац седьмой исключить;
абзац восьмой изложить в новой редакции следующего содержания:
"1 408 849 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Л. Асырова |
Секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 28 октября 2019 года № 28/294 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 29 декабря 2018 года № 21/237 |
Бюджет города Актау на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 . ДОХОДЫ | 40 809 983,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 23 327 193,1 | ||||||
01 | Подоходный налог | 9 923 041,4 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 923 041,4 | ||||||
03 | Социальный налог | 6 243 048,7 | ||||||
1 | Социальный налог | 6 243 048,7 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 476 912,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 223 676,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 310 816,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 942 325,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 95,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 921 797,0 | ||||||
2 | Акцизы | 118 566,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 301 144,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 442 411,0 | ||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 59 676,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 2 885,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 2 885,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 759 509,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 759 509,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 111 926,6 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 880,6 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 6 200,0 | ||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 8,8 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 651,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,8 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 20,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,8 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,8 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 21 424,2 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 21 424,2 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 45 610,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 45 610,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 052 731,9 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 384 044,8 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 384 044,8 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 668 687,1 | ||||||
1 | Продажа земли | 399 583,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 269 104,1 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 318 131,5 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 318 131,5 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 318 131,5 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 38 372 436,5 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 306 191,8 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 151,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 556,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 595,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 165 019,1 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 162 328,9 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 690,2 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 54 863,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36 613,2 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 007,3 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 15 797,1 | ||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 446,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 28 676,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 27 676,5 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 6 078,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 6 078,9 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 010,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 010,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 26 392,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 26 365,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27,0 | ||||||
02 | Оборона | 41 149,6 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 41 149,6 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 41 149,6 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 80 467,5 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 345,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 48 345,0 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 32 122,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 30 122,5 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||||||
04 | Образование | 15 896 360,7 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 14 923 996,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 58 463,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 9 115 867,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 533 297,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 490 355,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 31 604,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 294 773,0 | ||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 334,4 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 48 353,0 | ||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 162,0 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 246 662,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 126,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 543 494,2 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 543 494,2 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 428 870,1 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 428 870,1 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 438 071,2 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 437 408,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 91 015,8 | ||||||
002 | Программа занятости | 487 642,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 211 304,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 101 705,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 978 267,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 171,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 157,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 185 370,3 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 263 059,6 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 067,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 50 000,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 442,0 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 442,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220,5 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 220,5 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 895 333,3 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 834 872,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 383 527,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 640 369,7 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 6 933,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 778 306,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 25 736,3 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 613,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 20 613,4 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 039 847,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 63 419,2 | ||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 900 000,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 954 795,3 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 220 697,6 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 793 591,2 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 9 718,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 401 715,6 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 695 911,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 698 059,4 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 437 385,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 19 438,5 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 357 109,5 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 50 533,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 864,5 | ||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 440,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 000,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 162 071,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 45 913,6 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 700,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 95 004,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 453,4 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 010,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 5 010,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 93 592,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 57 520,9 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 277,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23 000,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 795,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 782 276,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 782 276,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 944 727,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 837 549,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 99 752,3 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 883,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 883,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 51 403,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 21 838,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 900,0 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 375,0 | ||||||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 21 290,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 47 466,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 135,9 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 473,6 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 856,8 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 120 347,7 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 56 142,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 56 142,0 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 64 205,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 38 237,1 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 24 964,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 004,6 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 683 006,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 683 006,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 40 080,4 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 181 560,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 743 451,6 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 717 602,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 312,0 | ||||||
13 | Прочие | 47 644,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19 924,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | ||||||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 7 751,0 | ||||||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 2 173,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2 230,0 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 230,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 201,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 201,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 15 289,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 15 289,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 8 006,9 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8 006,9 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 8 006,9 | ||||||
15 | Трансферты | 275 770,1 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 275 770,1 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 415,1 | ||||||
038 | Субвенции | 274 355,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 3 502 954,5 | |||||||
Бюджетные кредиты | 3 503 787,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 500 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 500 000,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 500 000,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 787,5 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 787,5 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 787,5 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 833,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 833,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 833,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 833,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 065 407,9 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 065 407,9 | |||||||
7 | Поступления займов | 3 503 787,5 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 3 503 787,5 | ||||||
2 | Договоры займа | 3 503 787,5 | ||||||
16 | Погашение займов | 2 448 096,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 448 096,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 448 096,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 716,4 |
Приложение 2 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 28 октября 2019 года № 28/294 | |
Приложение 4 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 29 декабря 2018 года № 21/237 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2019-2021 годов
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 274 355,0 | 68 304,0 | 66 298,0 |
Село Умирзак | 274 355,0 | 68 304,0 | 66 298,0 |