В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 8 ноября 2019 года № 34/273 "О внесении изменений и дополнения в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4024 ), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/229 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3805, опубликовано 5 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 600 825,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 194 454,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 931,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 402 440,7 тысяч тенге;
2) затраты – 1 634 794,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 33 969,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 33 969,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 33 969,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2019 год выделена субвенция в сумме 1 402 440,7 тысяч тенге, в том числе:
селу Акшукур – 467 694,7 тысяч тенге;
селу Баутино – 171 707,7 тысяч тенге;
сельскому округу Сайын Шапагатова – 294 087,2 тысяч тенге;
селу Таушык – 169 067,3 тысяч тенге;
городу Форт-Шевченко – 299 883,8 тысяч тенге.";
приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | К.Озгамбаев |
Секретарь районного маслихата | А.Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 19 ноября 2019 года № 35/279 | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Акшукур на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 512 229,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 43 780,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 20 500,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 500,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 23 280,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 700,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 1 509,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 071,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 467 694,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 467 694,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 467 694,7 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 514 159,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 094,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 094,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 094,0 | ||||||
04 | Образование | 338 704,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 338 704,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 298 010,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 40 694,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 870,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 870,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 870,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 958,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 958,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 234,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 304,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 533,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 533,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 333,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 929,3 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 929,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 1 929,3 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 19 ноября 2019 года № 35/279 | |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Баутино на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 206 771,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 34 309,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 20 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 309,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 200,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 4 087,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 022,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 171 707,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 171 707,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 171 707,7 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 224 327,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 843,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 843,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 878,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 965,0 | ||||||
04 | Образование | 153 184,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 184,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 121 372,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 31 812,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 556,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 556,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 556,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 844,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 844,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 504,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 340,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 17 555,3 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 555,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 17 555,3 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 19 ноября 2019 года № 35/279 | |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 319 639,2 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 24 797,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 16 700,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 700,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 097,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 021,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 1 155,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 921,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 294 087,2 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294 087,2 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294 087,2 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 320 179,7 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 790,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 790,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 790,0 | ||||||
04 | Образование | 161 229,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 161 229,3 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 140 253,3 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 20 976,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 409,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 409,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 409,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 551,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124 551,4 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 100 825,4 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 113,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 613,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 900,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 900,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -540,5 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 540,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 540,5 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 19 ноября 2019 года № 35/279 | |
Приложение 10 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Таушык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 193 725,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 23 903,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 14 843,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 843,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 060,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 33,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 135,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 892,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 755,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 169 067,3 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 169 067,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 169 067,3 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 194 573,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 516,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 516,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 516,0 | ||||||
04 | Образование | 120 219,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 219,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 120 219,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 157,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 157,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 157,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 994,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 994,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 014,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 930,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 050,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 707,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 707,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 707,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 980,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 980,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 980,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 847,7 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 847,7 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 847,7 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 19 ноября 2019 года № 35/279 | |
Приложение 13 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 368 459,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 67 665,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 20 312,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 312,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 47 353,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 1 350,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 20 728,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 25 275,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 911,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 155,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 155,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 756,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 756,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 299 883,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 299 883,8 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 299 883,8 | ||||||
Функциональная группа | Админист ратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 381 556,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 686,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 686,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 686,0 | ||||||
04 | Образование | 232 905,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 232 905,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 230 226,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 679,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 042,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 042,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 042,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 371,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 371,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 539,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 320,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 512,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 552,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 552,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 552,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 13 096,2 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 096,2 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 13 096,2 |