Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қарашадағы № 34/273 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/227 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4024 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2019-2021 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/229 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3805 болып тіркелген, 2019 жылғы 5 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 600 825,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 194 454,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 931,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 1 402 440,7 мың теңге;
2) шығындар – 1 634 794,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 33 969,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 33 969,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 33 969,0 мың теңге.";
2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2019 жылға арналған ауылдық маңызы бар қала, ауылдар, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен 1 402 440,7 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Ақшұқыр ауылына – 467 694,7 мың теңге;
Баутин ауылына – 171 707,7 мың теңге;
Сайын Шапағатов ауылдық округіне – 294 087,2 мың теңге;
Таушық ауылына – 169 067,3 мың теңге;
Форт-Шевченко қаласына – 299 883,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 және 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Кельбетова Э.) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.
4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | К.Озгамбаев |
Аудандық мәслихаттың хатшысы | А.Досанова |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 19 қарашадағы | |
№ 35/279 шешіміне | |
1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
1 қосымша |
2019 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1.Кiрiстер | 512 229,7 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 43 780,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 20 500,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 500,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 23 280,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 700,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 509,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 21 071,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 467 694,7 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 467 694,7 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 467 694,7 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 514 159,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 38 094,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 094,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 094,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 338 704,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 338 704,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 298 010,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 40 694,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 870,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 870,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 870,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 96 958,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 958,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 75 420,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 234,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 304,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 533,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 533,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 29 333,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 200,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 7 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 929,3 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 1 929,3 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 929,3 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 929,3 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 929,3 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 19 қарашадағы | |
№ 35/279 шешіміне | |
2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
4 қосымша |
2019 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 206 771,7 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 34 309,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 20 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 14 309,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 200,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 4 087,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 022,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 171 707,7 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 171 707,7 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 171 707,7 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджет тік бағдарла малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 224 327,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 36 843,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 843,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 878,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 965,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 153 184,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 153 184,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 121 372,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 31 812,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 556,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 556,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 556,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 844,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 844,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 504,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 340,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 900,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 900,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -17 555,3 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 17 555,3 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 17 555,3 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 17 555,3 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17 555,3 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 19 қарашадағы | |
№ 35/279 шешіміне | |
3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
7 қосымша |
2019 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 319 639,2 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 24 797,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 16 700,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 16 700,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 097,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 021,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 155,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 921,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 294 087,2 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 294 087,2 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 294 087,2 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 320 179,7 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 790,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 790,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 790,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 161 229,3 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 161 229,3 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 140 253,3 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 20 976,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 409,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 409,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 409,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 124 551,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 124 551,4 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 100 825,4 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 113,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 613,0 | ||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 300,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 900,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 900,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 900,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -540,5 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 540,5 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 540,5 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 540,5 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 540,5 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 19 қарашадағы | |
№ 35/279 шешіміне | |
4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
10 қосымша |
2019 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 193 725,3 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 23 903,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 14 843,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 843,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 060,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 33,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 135,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 892,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 755,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 169 067,3 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 169 067,3 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 169 067,3 | ||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 194 573,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 516,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 516,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 516,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 120 219,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 120 219,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 120 219,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 157,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 157,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 157,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 994,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 994,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 014,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 930,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 050,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 707,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 707,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 707,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 980,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 980,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 980,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 847,7 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 847,7 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 847,7 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 847,7 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 847,7 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 19 қарашадағы | |
№35/279 шешіміне | |
5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
13 қосымша |
2019 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 368 459,8 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 67 665,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 20 312,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 312,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 47 353,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 350,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 20 728,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 25 275,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 911,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 155,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 155,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 756,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 756,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 299 883,8 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 299 883,8 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 299 883,8 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 381 556,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 686,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 686,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 686,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 232 905,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 232 905,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 230 226,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 679,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 042,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 042,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 042,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 96 371,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 371,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 60 539,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 320,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 512,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 12 552,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 552,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 11 552,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -13 096,2 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 13 096,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 13 096,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 13 096,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 096,2 |