В соответствии с пунктом 5 статьи 104, статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 (опубликовано 11 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5118) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Айыртауский районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 855 693,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 677 013,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 873,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 605,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 163 202,0 тысяч тенге;
2) затраты – 7 856 562,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 56 353,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 121 200,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 64 847,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -57 222,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57 222,2 тысяч тенге:
поступление займов – 121 200,0 тысяч тенге;
погашение займов – 64 847,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 869,2 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
"15-1. Предусмотреть в бюджете района расходы за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на начало финансового года и возврат неиспользованных (недоиспользованных) в 2018 году целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов согласно приложению 13.";
приложения 1, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;
дополнить приложением 13 согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель ХХVIII сессии Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Б.Жандосова |
Секретарь Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Б.Жанахметов |
Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от __ февраля 2019 года № ___ | |
Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 |
Айыртауский районный бюджет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Доходы | 7 855 693,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 677 013,4 | ||
01 | Подоходный налог | 2 684,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 684,0 | ||
03 | Социальный налог | 335 743,0 | ||
1 | Социальный налог | 335 743,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 131 157,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 111 958,0 | ||
3 | Земельный налог | 2 148,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 972,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 079,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 202 021,4 | ||
2 | Акцизы | 4 410,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 180 343,4 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 220,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 48,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 408,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 408,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4 873,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 190,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 104,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 86,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 683,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 683,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 605,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 260,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 260,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 345,0 | ||
1 | Продажа земли | 9 345,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7 163 202,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 163 202,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 163 202,0 |
Продолжение таблицы
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Затраты | 7 856 562,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 326 334,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14 776,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14 776,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 137 399,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 102 399,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 35 000,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 67 212,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села,сельского округа | 63 467,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 745,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69 753,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12 276,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 20 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 37 477,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 194,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 30 481,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 048,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 600,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 4 065,0 | ||
02 | Оборона | 13 306,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 306,9 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 272,9 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 659,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 375,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 400,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 400,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 400,0 | ||
04 | Образование | 4 281 163,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 237 675,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 15 529,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 3 267 652,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 57 582,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 36 196,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 138 440,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам(попечителям)на содержание ребенка-сироты(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 18 180,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 541,0 | ||
023 | Методическая работа | 13 976,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 16 353,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 152 417,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 520 809,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43 488,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 43 488,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 375 333,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 341 188,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 31 194,0 | ||
002 | Программа занятости | 158 225,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 19 810,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 427,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 19 611,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 143,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 031,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 48 444,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 33 569,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 27 734,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 34 145,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 607,0 | ||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 3 000,0 | ||
032 | Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье | 18 538,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600 803,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 516 440,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 3 000,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 513 440,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 84 363,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 84 363,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 165 888,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 112 675,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 267,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 57 592,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 41 459,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 607,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 750,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 28 060,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12 569,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7 491,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15 209,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8 979,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 630,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 600,0 | ||
480 | Отдел туризма района (города областного значения) | 9 944,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 9 944,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 187 007,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 662,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 662,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 21 413,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21 413,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 531,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 11 931,0 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3 471,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 11 129,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 114 401,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 16 199,0 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 390,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 525,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3 040,0 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 9 534,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 3 974,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 80 739,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 801,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 12 801,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 12 801,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 510 248,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 510 248,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 112 000,0 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 398 248,0 | ||
13 | Прочие | 26 957,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 183,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 183,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 506,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 506,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 9 268,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 9 268,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 86,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 86,0 | ||
15 | Трансферты | 353 234,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 353 234,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 32 306,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 213 778,0 | ||
038 | Субвенции | 97 420,0 | ||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 9 730,0 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 56 353,0 | |||
Бюджетные кредиты | 121 200,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 121 200,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 121 200,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 121 200,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 64 847,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 64 847,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 64 847,0 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
13 | Прочие | 0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -57 222,2 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 57 222,2 | |||
7 | Поступления займов | 121 200,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 121 200,0 | ||
2 | Договоры займа | 121 200,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
16 | Погашение займов | 64 847,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 847,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 64 847,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 869,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 869,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 869,2 |
Приложение 2 к решению Айыртауского районного маслихата от __февраля 2019 года №___ | |
Приложение 12 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 |
Распределение целевых текущих трансфертов передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов на 2019 год
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | 41 542,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37 477,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 37 477,0 | ||
на освещение улиц в населенных пунктов | 3 473,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 926,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 309,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 632,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 440,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 408,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 453,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 305,0 | |||
на обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 624,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 385,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 726,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 200,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 400,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 600,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 683,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 630,0 | |||
на благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 757,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 923,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 2 500,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 12 711,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 2 573,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 880,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 335,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 735,0 | |||
на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 023,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 525,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 2 500,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 160,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 500,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 000,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 658,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 1 180,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 500,0 | |||
на организацию водоснабжения населенных пунктов | 1 600,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 240,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 120,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 300,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 740,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 200,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 065,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 4 065,0 | ||
Капитальные расходы государственного органа | 4 065,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 160,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 3 105,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 160,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 160,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 160,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 160,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 160,0 |
Приложение 3 к решению Айыртауского районного маслихата от __ февраля 2019 года № ___ | |
Приложение 13 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 |
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2019 года
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1) Доходы | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 869,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 869,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 869,2 | ||
Свободные остатки бюджетных средств | 869,2 |
Продолжение таблицы
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1) Затраты | ||||
15 | Трансферты | 869,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 869,2 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 869,2 | ||
Всего | 869,2 |