В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата об уточнении районного бюджета на 2019-2021 годы, районной маслихат VI созыва на ХХХІІІ сессии РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 29 декабря 2018 года № ХХХI-1 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4315, опубликованно 17 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры "6 108 881" заменить цифрами "7 353 253";
цифры "1 135 626" заменить цифрами "1 134 665";
цифры "7 969" заменить цифрами "5 136";
цифры "8 311" заменить цифрами "12 105";
цифры "4 956 975" заменить цифрами "6 201 347".
в подпункте 2):
цифры "6 108 881" заменить цифрами "7 435 495".
в подпункте 5):
цифры "-13 359" заменить цифрами "-95 601".
в подпункте 6):
цифры "13 359" заменить цифрами "95 601";
цифру "0" заменить цифрами "82 242".
дополнить пунктами 8-1, 8-2 следующего содержания:
"8-1. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в следующих размерах:
432 406 тысяч тенге – на текущее содержание и материально-техническое оснащение учреждений образования;
73 499 тысяч тенге –на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования;
47 682 тысяч тенге – на капитальный ремонт объектов образования;
90 860 тысяч тенге – на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства;
6 359 тысяч тенге– на текущее содержание и материально-техническое оснащение аппаратов государственных органов;
8 000 тысяч тенге –на текущее содержание подведомственных учреждений и замену государственных символов в соответствии с принятыми стандартами;
7 600 тысяч тенге – напроведение общественных мероприятий и реализацию социальных проектов;
257 126 тысяч тенге – на текущее содержание и материально-техническое оснащение учреждений культуры;
235 000 тысяч тенге – на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
28 623 тысяч тенге –на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
22 800 тысяч тенге – на обводнение оросительных каналов;
1 000 тысяч тенге – на проведение агитационной работы по введению раздельного сбора твердых бытовых отходов;
15 000 тысяч тенге – на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота), больных бруцеллезом, направленных на санитарный убой;
88 931 тысяч тенге – на мероприятия по обеспечению ветеринарной безопасностии материально-техническое оснащение подведомственных учреждений.
8-2. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
1 206 903 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации и строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также на реконструкцию автомобильных дорог;
32 579 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
50 000 тысяч тенге – на развитие объектов тепло-энергетической системы."
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграрным вопросам и экологии (А. Баймуратова).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | А. Баймуратова |
Секретарь маслихата | Т. Бейскали |
Приложение к решению ХХХІІІ сессии районного маслихата от 29 марта 2019 года № ХХХІІІ-1 | |
Приложение 1 к решению ХХХІ сессии районного маслихата от 29 декабря 2018 года № ХХХІ -1 |
Районный бюджет на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 7 353 253 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 134 665 | |||||||||||||
1 | 01 | Подоходный налог | 160 690 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 160 690 | |||||||||||||
03 | Социальный налог | 87 267 | |||||||||||||
03 | 1 | Социальный налог | 87 267 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 876 524 | |||||||||||||
04 | 1 | Hалоги на имущество | 854 223 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 352 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 104 | |||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 845 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 872 | |||||||||||||
2 | Акцизы | 1 372 | |||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 214 | |||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 286 | |||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 312 | |||||||||||||
08 | 1 | Государственная пошлина | 2 312 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 5 136 | |||||||||||||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 2 798 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 115 | |||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20 | |||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 663 | |||||||||||||
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 220 | ||||||||||||
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 220 | |||||||||||
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 2 118 | ||||||||||||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2 118 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 105 | |||||||||||||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 632 | ||||||||||||
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 632 | |||||||||||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 473 | ||||||||||||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 11 473 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 201 347 | |||||||||||||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 201 347 | ||||||||||||
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 6 201 347 | |||||||||||
Функциональнаягруппа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 7 435 495 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 422 562 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 248 452 | |||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21 233 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 233 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 125 844 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 91 994 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 563 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 31 287 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 101 375 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 101 375 | |||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 4 264 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 264 | |||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 000 | |||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 264 | |||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 169 846 | |||||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 29 900 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 29 900 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 55 262 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12 497 | |||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 28 623 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 14 142 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 298 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 26 298 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 000 | |||||||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3 000 | |||||||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 26 573 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 25 823 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 28 813 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 27 823 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 990 | |||||||||||||
02 | Оборона | 10 253 | |||||||||||||
1 | Военные нужды | 2 253 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 253 | |||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 253 | |||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8 000 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 000 | |||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 000 | |||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3 000 | |||||||||||||
04 | Образование | 3 528 832 | |||||||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 169 200 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 112 133 | |||||||||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 112 133 | |||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 54 067 | |||||||||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 54 067 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 000 | |||||||||||||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 3 000 | |||||||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 979 359 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 122 239 | |||||||||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 122 239 | |||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 857 120 | |||||||||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 641 793 | |||||||||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 215 327 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 380 273 | |||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 380 273 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 19 750 | |||||||||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 137 971 | |||||||||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1 500 | |||||||||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 10 211 | |||||||||||||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 11 275 | |||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108 569 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 90997 | |||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 422 256 | |||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 67 501 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 67 501 | |||||||||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 67 501 | |||||||||||||
2 | Социальная помощь | 333 686 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 333 686 | |||||||||||||
004 | Программа занятости | 245 306 | |||||||||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 486 | |||||||||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 050 | |||||||||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 40 134 | |||||||||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 12 536 | |||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 34 174 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 21 069 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 21 069 | |||||||||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 150 | |||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 18 919 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 296 754 | |||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 242 194 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 235 000 | |||||||||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 235 000 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 194 | |||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 694 | |||||||||||||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 500 | |||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 42 360 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 011 | |||||||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 7 558 | |||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 23 453 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 349 | |||||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 11 349 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 200 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12 200 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 839 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 313 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 048 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 508 212 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 281 522 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 108 027 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 108 027 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 173 495 | |||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 173 495 | |||||||||||||
2 | Спорт | 5 050 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5 050 | |||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 020 | |||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3 030 | |||||||||||||
3 | Информационное пространство | 101 082 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3 000 | |||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 000 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 98 082 | |||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 98 082 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 120 558 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 42 021 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26 044 | |||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15 977 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 78 537 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 19 419 | |||||||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 5 100 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 700 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 53 318 | |||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 50 000 | |||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 50 000 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 000 | |||||||||||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 50 000 | |||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 209 361 | |||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 196 128 | |||||||||||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 196 128 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 21 762 | |||||||||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 000 | |||||||||||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 25 000 | |||||||||||||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3 045 | |||||||||||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 93 121 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 52 200 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 233 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 233 | |||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 233 | |||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 606 | |||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 606 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 24 606 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 23 606 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 000 | |||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 201 045 | |||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 201 045 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 201 045 | |||||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 199 345 | |||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 700 | |||||||||||||
13 | Прочие | 60 576 | |||||||||||||
9 | Прочие | 60 576 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7 200 | |||||||||||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 200 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 376 | |||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8 396 | |||||||||||||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 44 980 | |||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 20 | |||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 20 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 | |||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 20 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 701 018 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 701 018 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 701 018 | |||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1603 | |||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 207148 | |||||||||||||
038 | Субвенции | 466 730 | |||||||||||||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 25 537 | |||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 13 359 | ||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 30 300 | ||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30 300 | |||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 30 300 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 300 | |||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 30 300 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 16 941 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 941 | |||||||||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 16 941 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 941 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -95 601 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 95 601 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 30 300 | |||||||||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 30 300 | ||||||||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 30 300 | |||||||||||
Функциональнаягруппа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Погашение займов | 16 941 | ||||||||||||||
16 | Погашение займов | 16 941 | |||||||||||||
1 | Погашение займов | 16 941 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 941 | |||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 16 941 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 82 242 |