В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункта 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Кентауского городского маслихата от 27 марта 2019 года за № 246 "О внесении изменений в решение Кентауского городского маслихата от 25 декабря 2018 года № 225 "О городском бюджете на 2019-2021 годы" зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4953, Кентауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 "О бюджете сел и сельских округов города Кентау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4887, опубликовано 30 января 2019 года в газете "Кентау" и в эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 30 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет села Ачисай на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 859 тысяч тенге:
налоговым поступлениям – 1 781 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 102 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 57 976 тысяч тенге;
2) затраты – 59 859 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет села Карнак на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 288 337 тысяч тенге:
налоговым поступлениям – 21 336 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 500 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 266 501 тысяч тенге;
2) затраты – 290 939 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 602 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 602 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2602 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет села Хантаги на 2019-2021 годы согласно приложении 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 491 тысяч тенге:
налоговым поступлениям – 5 111 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 236 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 142 144 тысяч тенге;
2) затраты – 148 252 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -761 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 761 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 761 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Жуйнек на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 234 408 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 629 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 284 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 225 495 тысяч тенге;
2) затраты – 237 145 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2737 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2737 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2737 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Карашык на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 115 383 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 512 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 120 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 106 751 тысяч тенге;
2) затраты – 121 181 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5798 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5798 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5798 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Орангай на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 256 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 851 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 109 015 тысяч тенге;
2) затраты – 118 256 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
7. Утвердить бюджет сельского округа Иассы на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 201 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 538 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 293 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 93 370 тысяч тенге;
2) затраты – 97 201 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
8. Утвердить бюджет сельского округа Шага на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 705 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 138 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 198 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 118 369 тысяч тенге;
2) затраты – 127 183 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1478 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1478 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1478 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Ески Икан на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 278 584 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 854 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 520 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 261 210 тысяч тенге;
2) затраты – 279 436 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -852 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 852 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –852 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Жана Икан на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 631 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 262 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 189 тысяч тенге;
2) затраты – 89 631 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
11. Утвердить бюджет сельского округа Шорнак на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 194 262 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 908 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 290 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 181 064 тысяч тенге;
2) затраты – 195 513 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1251 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1251 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1251 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет сельского округа Бабайкорган на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 503 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 956 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 210 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 337 тысяч тенге;
2) затраты – 68 160 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1657 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1657 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1657 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Майдантал на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 627 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 512 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 230 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 56 885 тысяч тенге;
2) затраты – 60 178 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 551 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 551 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 551 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет сельского округа Ушкайык на 2019-2021 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 940 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 306 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 200 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 99 434 тысяч тенге;
2) затраты – 104 715 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 775 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 775 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 775 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2019-2021 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 906 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 933 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 247 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 726 тысяч тенге;
2) затраты – 71 331 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 425 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 425 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 425 тысяч тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 и 43 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Кентауского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие не праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территрии города Кентау;
4) размещение настоящего решение на интернет-ресурсе Кентауского городского маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
городского маслихата | Ж. Курманбеков |
Секретарь городского маслихата | Т. Балабиев |
Приложение 1 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 1 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет cела Ачисай на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 59 859 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 781 | |||
01 | Подоходный налог | 134 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 134 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 647 | |||
1 | Hалоги на имущество | 54 | |||
3 | Земельный налог | 153 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 440 | |||
2 | Неналоговые поступления | 102 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 102 | |||
01 | Прочие неналоговые поступления | 102 | |||
15 | Жеке және заңды тұлғалардың ерікті түрдегі алымдар | 102 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 976 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 976 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 976 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 59 859 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 859 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 859 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 859 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 859 | |||
05 | Здравоохранение | 42 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 42 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 42 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 319 | |||
2 | Социальная помощь | 2 319 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 319 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 319 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 133 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 133 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 133 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 226 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 321 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 586 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 361 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 361 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 361 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 8 969 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 9 392 | |||
13 | Прочие | 2 187 | |||
9 | Прочие | 2 187 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 187 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 187 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -42 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 42 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 42 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 42 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 42 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 42 |
Приложение 2 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 4 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет села Карнак на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 288 337 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 336 | |||
01 | Подоходный налог | 5 193 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 193 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 143 | |||
1 | Hалоги на имущество | 132 | |||
3 | Земельный налог | 2 428 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 583 | |||
2 | Неналоговые поступления | 500 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 70 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 70 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
01 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 266 501 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 266 501 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 266 501 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 290 939 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 517 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 517 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 517 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 794 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 920 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 803 | |||
04 | Образование | 144 669 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 140 978 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 978 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 80 623 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 60 355 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 691 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 691 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 691 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 917 | |||
2 | Социальная помощь | 7 917 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 917 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 917 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 113 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 113 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 113 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 22 041 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 920 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 652 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 354 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 354 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 354 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 354 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 999 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 013 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 013 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 013 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 52 986 | |||
13 | Прочие | 14 370 | |||
9 | Прочие | 14 370 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 370 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 14 370 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 602 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 602 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 602 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 602 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 602 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 602 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 602 |
Приложение 3 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 7 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет села Хантаги на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 147 491 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 111 | |||
01 | Подоходный налог | 1 337 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 337 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3774 | |||
1 | Hалоги на имущество | 101 | |||
3 | Земельный налог | 501 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 172 | |||
2 | Неналоговые поступления | 236 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 103 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 103 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 75 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 75 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 58 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 58 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 142 144 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 144 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 142 144 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 148 252 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 580 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 580 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 580 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 080 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500 | |||
04 | Образование | 46 773 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 44 273 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 273 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 44 273 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 500 | |||
05 | Здравоохранение | 43 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 43 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 43 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 194 | |||
2 | Социальная помощь | 2 194 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 194 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 194 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 874 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 58 874 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 874 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 077 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 560 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 3 111 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 126 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 250 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 250 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 250 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 250 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 141 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 141 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 141 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 2 141 | |||
13 | Прочие | 6 397 | |||
9 | Прочие | 6 397 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 397 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 397 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -761 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 761 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 761 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 761 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 761 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 761 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 761 |
Приложение 4 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 10 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Жуйнек на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 234 408 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 629 | |||
01 | Подоходный налог | 420 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 420 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 209 | |||
1 | Hалоги на имущество | 659 | |||
3 | Земельный налог | 1 185 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 365 | |||
2 | Неналоговые поступления | 284 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 32 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 32 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 225 495 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 225 495 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 225 495 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 237 145 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 243 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 243 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 243 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 586 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 657 | |||
04 | Образование | 197 315 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 194 516 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194 516 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 81 642 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 112 874 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 799 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 799 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 799 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 007 | |||
2 | Социальная помощь | 3 007 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 007 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 007 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 074 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 074 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 074 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 537 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 215 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 580 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 526 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 526 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 526 | |||
2 | Спорт | 54 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 54 | |||
13 | Прочие | 7 904 | |||
9 | Прочие | 7 904 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 904 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 904 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 737 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 737 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 737 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 737 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 737 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 737 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 2 737 |
Приложение 5 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 13 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Карашык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 115 383 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 512 | |||
01 | Подоходный налог | 820 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 820 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 692 | |||
1 | Hалоги на имущество | 802 | |||
3 | Земельный налог | 930 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 960 | |||
2 | Неналоговые поступления | 120 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 106 751 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 106 751 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 106 751 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 121 181 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 147 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 147 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 147 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 140 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 007 | |||
04 | Образование | 81 569 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 81 569 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 569 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 67 634 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 13 935 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 316 | |||
2 | Социальная помощь | 4 316 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 316 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 316 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 537 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 537 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 537 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 215 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 590 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 536 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 536 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 536 | |||
2 | Спорт | 54 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 54 | |||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 798 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 798 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 798 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 798 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 798 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 798 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 5 798 |
Приложение 6 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 16 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Орангай на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 118 256 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 851 | |||
01 | Подоходный налог | 670 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 670 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 169 | |||
1 | Hалоги на имущество | 800 | |||
3 | Земельный налог | 1 350 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 019 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 | |||
2 | Неналоговые поступления | 390 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 250 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 109 015 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 109 015 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 109 015 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 118 256 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 839 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 839 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 839 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 476 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 363 | |||
04 | Образование | 76 243 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 72 651 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 651 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 37 814 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 34 837 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 592 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 592 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 592 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 677 | |||
2 | Социальная помощь | 2 677 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 677 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 677 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 463 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 215 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 334 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 280 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 280 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 280 | |||
2 | Спорт | 54 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 54 | |||
13 | Прочие | 11 141 | |||
9 | Прочие | 11 141 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 141 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 11 141 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 19 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Иассы на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 97 201 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 538 | |||
01 | Подоходный налог | 108 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 108 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 430 | |||
1 | Hалоги на имущество | 297 | |||
3 | Земельный налог | 449 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 684 | |||
2 | Неналоговые поступления | 293 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 92 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 92 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 201 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 201 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 93 370 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 370 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 370 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 97 201 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 457 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 457 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 457 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 847 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 610 | |||
04 | Образование | 59 130 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 57 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 600 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 57 600 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 530 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 530 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 530 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 297 | |||
2 | Социальная помощь | 1 297 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 297 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 297 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 337 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 337 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 337 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 617 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 13 930 | |||
9 | Прочие | 13 930 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 930 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 13 930 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 22 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Шага на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 125 978 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 138 | |||
01 | Подоходный налог | 220 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 220 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 918 | |||
1 | Hалоги на имущество | 705 | |||
3 | Земельный налог | 940 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 273 | |||
2 | Неналоговые поступления | 198 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 48 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 118 642 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118 642 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 118 642 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 127 456 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 504 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 504 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 504 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 019 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 485 | |||
04 | Образование | 66 614 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 66 035 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 035 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 38 165 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 27 870 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 579 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 579 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 579 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 345 | |||
2 | Социальная помощь | 5 345 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 345 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 345 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 585 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 585 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 585 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 015 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 523 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 318 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 218 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 218 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 218 | |||
2 | Спорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100 | |||
13 | Прочие | 25 797 | |||
9 | Прочие | 25 797 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 797 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 25 797 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 478 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 478 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 478 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 478 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 478 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 478 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 1 478 |
Приложение 9 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 25 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Ески Икан на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 278 584 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 854 | |||
01 | Подоходный налог | 1 007 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 007 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 847 | |||
1 | Hалоги на имущество | 410 | |||
3 | Земельный налог | 780 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 657 | |||
2 | Неналоговые поступления | 520 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 240 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 240 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 130 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 130 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 261 210 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 261 210 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 261 210 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 279 436 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 278 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 278 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 278 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 533 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 745 | |||
04 | Образование | 215 077 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 211 359 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 211 359 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 70 059 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 141 300 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 718 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 718 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 718 | |||
05 | Здравоохранение | 50 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 268 | |||
2 | Социальная помощь | 5 268 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 268 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 268 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 718 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 718 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 718 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 898 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 555 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 455 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 455 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 455 | |||
2 | Спорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100 | |||
13 | Прочие | 22 490 | |||
9 | Прочие | 22 490 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 490 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 22 490 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -852 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 852 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 852 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 852 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 852 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 852 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 852 |
Приложение 10 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 28 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Жана Икан на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 89 358 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 262 | |||
01 | Подоходный налог | 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 062 | |||
1 | Hалоги на имущество | 602 | |||
3 | Земельный налог | 571 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 889 | |||
2 | Неналоговые поступления | 180 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 916 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 916 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 916 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 89 358 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 487 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 487 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 487 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 100 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 387 | |||
04 | Образование | 44 563 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 44 563 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 563 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 44 563 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 157 | |||
2 | Социальная помощь | 4 157 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 157 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 157 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 686 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 686 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 686 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 196 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 30 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 418 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 318 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 318 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 318 | |||
2 | Спорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100 | |||
13 | Прочие | 10 027 | |||
9 | Прочие | 10 027 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 027 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 10 027 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 31 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Шорнак на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 194 262 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 908 | |||
01 | Подоходный налог | 670 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 670 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 238 | |||
1 | Hалоги на имущество | 845 | |||
3 | Земельный налог | 1 227 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 166 | |||
2 | Неналоговые поступления | 290 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 90 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 200 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 200 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 181 064 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 181 064 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 181 064 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 195 513 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 990 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 990 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 990 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 738 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 252 | |||
04 | Образование | 134 034 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 134 034 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 134 034 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 92 298 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 41 736 | |||
05 | Здравоохранение | 60 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 60 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 60 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 655 | |||
2 | Социальная помощь | 2 655 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 655 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 655 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 581 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 581 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 859 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 607 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 557 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 557 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 557 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 25 586 | |||
9 | Прочие | 25 586 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 586 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 25 586 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 251 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 251 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 251 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 251 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 251 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 251 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 1 251 |
Приложение 12 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 34 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Бабайкорган на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 66 503 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 956 | |||
01 | Подоходный налог | 320 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 320 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 636 | |||
1 | Hалоги на имущество | 392 | |||
3 | Земельный налог | 785 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 459 | |||
2 | Неналоговые поступления | 210 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 60 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 337 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 337 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 337 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 68 160 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 255 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 255 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 255 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 568 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 687 | |||
04 | Образование | 30 254 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 755 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 755 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 26 755 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 499 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 499 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 499 | |||
05 | Здравоохранение | 50 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 293 | |||
2 | Социальная помощь | 1 293 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 293 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 293 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 276 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 276 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 276 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 736 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 542 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 422 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 422 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 422 | |||
2 | Спорт | 120 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 120 | |||
13 | Прочие | 9 490 | |||
9 | Прочие | 9 490 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 490 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 490 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 657 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 657 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 657 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 657 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 657 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 657 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 1 657 |
Приложение 13 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 37 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Майдантал на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 59 627 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 512 | |||
01 | Подоходный налог | 62 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 62 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 450 | |||
1 | Hалоги на имущество | 209 | |||
3 | Земельный налог | 267 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 974 | |||
2 | Неналоговые поступления | 230 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 110 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 60 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
01 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 885 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 885 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 885 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 60 178 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 842 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 842 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 842 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 479 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 363 | |||
04 | Образование | 29 906 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 906 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 906 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 906 | |||
05 | Здравоохранение | 50 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 404 | |||
2 | Социальная помощь | 1 404 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 404 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 404 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 080 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 080 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 080 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 30 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 718 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 568 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 568 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 568 | |||
2 | Спорт | 150 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150 | |||
13 | Прочие | 5 178 | |||
9 | Прочие | 5 178 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 178 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 178 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -551 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 551 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 551 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 551 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 551 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 551 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 551 |
Приложение 14 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 40 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Ушкайык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 103 940 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 306 | |||
01 | Подоходный налог | 207 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 207 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 089 | |||
1 | Hалоги на имущество | 228 | |||
3 | Земельный налог | 345 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 516 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 200 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 120 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 120 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 434 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 434 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 434 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 104 715 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 405 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 405 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 525 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 880 | |||
04 | Образование | 56 186 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 50 534 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 534 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 50 534 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 652 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 652 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 652 | |||
05 | Здравоохранение | 50 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 807 | |||
2 | Социальная помощь | 2 807 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 807 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 807 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 446 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 446 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 446 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 816 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 30 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 651 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 531 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 531 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 531 | |||
2 | Спорт | 120 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 120 | |||
13 | Прочие | 16 170 | |||
9 | Прочие | 16 170 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 170 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 16 170 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -775 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 775 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 775 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 775 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 775 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 775 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 775 |
Приложение 15 к решению Кентауского городского маслихата от 11 апреля 2019 года № 261 |
|
Приложение 43 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 70 906 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 933 | |||
01 | Подоходный налог | 112 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 112 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 811 | |||
1 | Hалоги на имущество | 174 | |||
3 | Земельный налог | 229 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 408 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 247 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 137 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 137 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 68 726 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 726 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 726 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 71 331 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 614 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 614 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 614 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 939 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 675 | |||
04 | Образование | 39 853 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 39 853 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 853 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 34 000 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 5 853 | |||
05 | Здравоохранение | 60 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 60 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 60 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 513 | |||
2 | Социальная помощь | 1 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 513 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 513 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 930 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 542 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 442 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 442 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 442 | |||
2 | Спорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100 | |||
13 | Прочие | 8 249 | |||
9 | Прочие | 8 249 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 249 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 249 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -425 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 425 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 425 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 425 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 425 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 425 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 425 |