В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 26 сентября 2019 года № 48/299-VI "О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 37/239-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5190, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4875, опубликовано 25 января 2019 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 09 января 2019 года) следующие изменения:
Пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2019-2021 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 634 864 тысяч тенге:
налоговые поступления – 105 099 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 529 215 тысяч тенге;
2) затраты – 639 328 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 464 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 464 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 464 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2019-2021 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 233 658 тысяч тенге:
налоговые поступления – 27 537 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 206 066 тысяч тенге;
2) затраты – 234 594 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 936 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 936 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019-2021 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 132 730 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 618 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 112 008 тысяч тенге;
2) затраты – 133 531 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 801 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 801 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2019-2021 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 177 506 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 957 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 158 524 тысяч тенге;
2) затраты – 178 316 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 810 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 810 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019-2021 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 567 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 823 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 84 675 тысяч тенге;
2) затраты – 99 715 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 148 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 148 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019-2021 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 004 тысяч тенге:
налоговые поступления – 27 614 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 160 285 тысяч тенге;
2) затраты – 189 366 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 362 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 362 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 362 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2019-2021 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 236 151 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 544 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 60 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 219 547 тысяч тенге;
2) затраты – 237 521 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 370 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 370 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 370 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2019-2021 годы согласно приложению 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 364 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 187 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 81 147 тысяч тенге;
2) затраты – 87 640 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 276 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 276 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 276 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2019-2021 годы согласно приложению 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 106 034 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 086 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 96 923 тысяч тенге;
2) затраты – 106 854 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 820 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 820 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 820 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2019-2021 годы согласно приложению 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 264 243 тысяч тенге:
налоговые поступления – 25 960 тысяч тенге;
неналоговые поступления –125 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 238 158 тысяч тенге;
2) затраты – 264 530 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 287 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 287 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2019-2021 годы согласно приложению 11 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 293 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 772 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 181 411 тысяч тенге;
2) затраты – 200 002 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 709 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2019-2021 годы согласно приложению 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы –145 104 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 661 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 132 418 тысяч тенге;
2) затраты – 145 750 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 646 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 646 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 646 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2019-2021 годы согласно приложению 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 100 383 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 453 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 93 900 тысяч тенге;
2) затраты – 100 456 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 73 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 73 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Е. Нышанбекұлы |
Секретарь районного маслихата | У. Копеев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 634 864 | ||||
1 | Налоговые поступления | 105 099 | |||
01 | Подоходный налог | 39 894 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 894 | |||
04 | Hалоги на собственность | 64 980 | |||
1 | Hалоги на имущество | 390 | |||
3 | Земельный налог | 2 906 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 61 684 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 225 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 225 | |||
2 | Неналоговые поступления | 550 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 550 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 550 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 529 215 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 529 215 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 529 215 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 639 328 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 041 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 041 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 041 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 300 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 741 | |||
04 | Образование | 521 157 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 521 157 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 521 157 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 521 157 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 405 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 28 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 405 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 431 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 974 | |||
13 | Другие | 45 725 | |||
09 | Другие | 45 725 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 725 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" | 45 725 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 464 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 464 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 464 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Сарапхана на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 233 658 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 537 | |||
01 | Подоходный налог | 6 996 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 996 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 541 | |||
1 | Hалоги на имущество | 205 | |||
3 | Земельный налог | 530 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 806 | |||
2 | Неналоговые поступления | 55 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 206 066 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 206 066 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 206 066 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 234 594 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 823 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 823 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 823 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 281 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 192 695 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 192 695 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 192 695 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 192 695 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 076 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 076 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 076 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 076 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -936 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 936 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 936 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 132 730 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 618 | |||
01 | Подоходный налог | 5 790 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 790 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 803 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 550 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 168 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 | |||
2 | Неналоговые поступления | 104 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 104 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 112 008 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112 008 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112 008 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 133 531 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 265 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 265 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 265 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 723 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 99 596 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 99 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 596 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 99 596 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 670 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 670 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 670 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 270 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 400 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -801 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 801 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 801 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 177 506 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 957 | |||
01 | Подоходный налог | 8 918 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 918 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 039 | |||
1 | Hалоги на имущество | 115 | |||
3 | Земельный налог | 650 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 274 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 158 524 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 524 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 158 524 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 178 316 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 075 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 075 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 075 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 533 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 145 241 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 143 935 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 935 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 143 935 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 306 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 306 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -810 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 810 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 810 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 99 567 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 823 | |||
01 | Подоходный налог | 8 825 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 825 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 998 | |||
1 | Hалоги на имущество | 34 | |||
3 | Земельный налог | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 664 | |||
2 | Неналоговые поступления | 69 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 69 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 69 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 675 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 675 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 675 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 99 715 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 239 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 239 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 239 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 820 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 419 | |||
04 | Образование | 69 759 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 759 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 759 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 69 759 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 717 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 717 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 717 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 267 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 450 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -148 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 148 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 148 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 188 004 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 614 | |||
01 | Подоходный налог | 3 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 300 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 314 | |||
1 | Hалоги на имущество | 209 | |||
3 | Земельный налог | 616 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 489 | |||
2 | Неналоговые поступления | 105 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 105 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 105 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 160 285 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 160 285 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 160 285 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 189 366 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 832 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 832 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 832 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 290 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 542 | |||
04 | Образование | 148 171 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 147 074 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 074 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 147 074 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 097 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 097 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 097 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 363 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 7 363 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 363 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 877 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 486 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 362 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 362 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 362 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 236 151 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 544 | |||
01 | Подоходный налог | 4 250 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 250 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 237 | |||
1 | Hалоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 520 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 607 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 57 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 57 | |||
2 | Неналоговые поступления | 60 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 219 547 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 219 547 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 219 547 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 237 521 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 271 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 271 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 271 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 229 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 042 | |||
04 | Образование | 189 693 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 183 646 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183 646 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 183 646 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 047 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 047 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 6 047 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 557 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 7 557 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 557 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 557 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 370 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 370 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 370 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 87 364 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 187 | |||
01 | Подоходный налог | 245 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 245 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 942 | |||
1 | Hалоги на имущество | 95 | |||
3 | Земельный налог | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 547 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 147 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 147 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 147 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 640 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 162 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 162 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 162 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 367 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 795 | |||
04 | Образование | 58 821 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 821 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 821 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 821 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 657 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 657 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 657 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 757 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -276 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 276 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 276 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 106 034 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 086 | |||
01 | Подоходный налог | 1 450 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 450 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 636 | |||
1 | Hалоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 370 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 156 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 96 923 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96 923 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 96 923 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 106 854 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 289 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 289 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 289 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 455 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 834 | |||
04 | Образование | 74 805 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 74 805 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 805 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 74 805 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 760 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 760 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 760 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 760 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -820 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 820 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 820 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 264 243 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 960 | |||
01 | Подоходный налог | 6 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 550 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 410 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 610 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 720 | |||
2 | Неналоговые поступления | 125 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 115 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 115 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 238 158 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 238 158 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 238 158 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 264 530 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 102 836 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102 836 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 836 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 737 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 68 099 | |||
04 | Образование | 155 284 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 151 615 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 615 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 151 615 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 669 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 669 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 669 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 410 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 6 410 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 410 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 410 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -287 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 287 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 287 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 199 293 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 772 | |||
01 | Подоходный налог | 3 427 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 427 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 345 | |||
1 | Hалоги на имущество | 102 | |||
3 | Земельный налог | 715 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 528 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 110 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 181 411 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 181 411 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 181 411 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 200 002 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 584 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 584 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 584 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 755 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 829 | |||
04 | Образование | 166 743 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 164 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 164 743 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 164 743 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 675 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 675 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 675 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 375 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -709 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 709 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 709 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 145 104 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 661 | |||
01 | Подоходный налог | 2 050 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 050 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 611 | |||
1 | Hалоги на имущество | 220 | |||
3 | Земельный налог | 550 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 841 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 132 418 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 418 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 418 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 145 750 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 549 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 549 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 549 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 507 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 042 | |||
04 | Образование | 111 901 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 110 064 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 064 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 110 064 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 837 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 837 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 837 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 300 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -646 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 646 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 646 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 49/306-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 100 383 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 453 | |||
01 | Подоходный налог | 1 433 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 433 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 020 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70 | |||
3 | Земельный налог | 290 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 660 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 93 900 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 900 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 900 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 100 456 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 562 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 562 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 562 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 020 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 70 516 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 374 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 374 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 69 374 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 378 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 378 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 378 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 878 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -73 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 73 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 73 |