В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Сайрамского районного маслихата от 6 марта 2019 года за № 38-243/VI "О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 35-227/VI о районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4933, Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232/VІ "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4872, опубликованного 25 января, 1, 8 февраля 2019 года в газете "Пульс Сайрама" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 4 февраля 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 367 355 тысяч тенге;
налоговые поступления – 164 142 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 68 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 203 145 тысяч тенге;
2) затраты – 378 120 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 765 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 765 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 277 тысяч тенге;
налоговые поступления – 11 256 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 26 946 тысяч тенге;
2) затраты – 41 957 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0, в том числе:
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– -3 680 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 680 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 680 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет Арысского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 815 тысяч тенге;
налоговые поступления – 12 780 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 263 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 27 772 тысяч тенге;
2) затраты – 43 391 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0, в том числе:
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– -2 576 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 576 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 576 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек Жолинского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 706 тысяч тенге;
налоговые поступления – 6 603 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 858 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 245 тысяч тенге;
2) затраты – 60 244 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0, в том числе:
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– -2 538 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 538 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 538 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 317 тысяч тенге;
налоговые поступления – 14 081 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 96 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 94 140 тысяч тенге;
2) затраты – 111 827 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 3 510 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 510 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 510 тысяч тенге.".
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 669 тысяч тенге;
налоговые поступления – 95 051 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 235 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 383 тысяч тенге;
2) затраты – 199 812 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0, в том числе:
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 35 143 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 143 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 35 143 тысяч тенге.".
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 683 тысяч тенге;
налоговые поступления – 16 850 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 586 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 65 247 тысяч тенге;
2) затраты – 87 138 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0, в том числе:
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 4 455 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 455 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 455 тысяч тенге.".
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 995 тысяч тенге;
налоговые поступления – 93 574 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 175 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 30 246 тысяч тенге;
2) затраты – 128 016 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 4021 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 021 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 021 тысяч тенге.".
пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 604 тысяч тенге;
налоговые поступления – 5 690 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 107 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 79 807 тысяч тенге;
2) затраты – 87 795 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 191 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 191 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 191 тысяч тенге.".
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 473 тысяч тенге;
налоговые поступления – 26 186 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 224 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 100 063 тысяч тенге;
2) затраты – 134 359 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 7 886 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 886 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 886 тысяч тенге.".
пункт 21 изложить в следующей редакции:
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 158 671 тысяч тенге;
налоговые поступления – 73 775 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 216 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 84 680 тысяч тенге;
2) затраты – 165 209 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– -6 538 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 538 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 538 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Сайрамского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сайрамского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Ф. Аликулов |
Секретарь районного маслихата | Ж. Сулейменов |
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 367 355 | ||||
1 | Налоговые поступления | 164 142 | |||
01 | Подоходный налог | 75 792 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 75 792 | |||
04 | Hалоги на собственность | 86 862 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 702 | |||
3 | Земельный налог | 4 646 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 79 514 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 488 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 488 | |||
2 | Неналоговые поступления | 68 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 36 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 36 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 32 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 32 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 203 145 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 203 145 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 203 145 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 378120 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44446 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44446 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44446 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37882 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6564 | |||
04 | Образование | 160012 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 160 012 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 012 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 160 012 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 173662 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 173662 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173662 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 78286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7500 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 255 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87621 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -10 765 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 765 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 10765 |
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 38 277 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 256 | |||
01 | Подоходный налог | 1 050 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 050 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 206 | |||
1 | Hалоги на имущество | 115 | |||
3 | Земельный налог | 737 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 354 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 946 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 946 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 946 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 41957 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20913 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20913 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20913 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20913 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21044 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21044 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21044 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8514 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11930 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, | ||||
Класс | тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 680 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 680 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3680 |
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 40 815 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 780 | |||
01 | Подоходный налог | 2 842 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 842 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 917 | |||
1 | Hалоги на имущество | 898 | |||
3 | Земельный налог | 1 871 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 148 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21 | |||
2 | Неналоговые поступления | 263 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 263 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 263 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 772 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 772 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 772 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 43391 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22566 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22566 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22566 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22566 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20825 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20825 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20825 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16426 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 630 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3769 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетной программы | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 576 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 576 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2576 |
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
І. Доходы | 57 706 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 6 603 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 137 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 137 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4 466 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 98 | |||||
3 | Земельный налог | 631 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 737 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 858 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 858 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 858 | |||||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 50 245 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 245 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 245 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Расходы | 60244 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46790 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46790 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46790 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22904 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23886 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7461 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7461 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7461 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1696 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4965 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5993 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 5993 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5993 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне"; | 5993 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, | ||||||
Подфункция Наименование | тысяч тенге | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 538 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 538 | ||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Поступления займов | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2538 |
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 108 317 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 081 | |||
01 | Подоходный налог | 3 260 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 260 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 821 | |||
1 | Hалоги на имущество | 150 | |||
3 | Земельный налог | 3 200 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 471 | |||
2 | Неналоговые поступления | 96 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 96 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 96 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 94 140 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 140 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 140 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 111827 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28668 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28668 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28668 | |||
04 | Образование | 35399 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 35 399 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 399 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 35 399 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43462 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43462 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27441 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2700 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13321 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4298 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4298 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4298 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4298 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Подкласс | Сумма, | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
01 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 510 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 510 | ||||
Подкласс | Сумма, | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Подкласс | Сумма, | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3510 |
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 164 669 | ||||
1 | Налоговые поступления | 95 051 | |||
01 | Подоходный налог | 34 534 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 534 | |||
04 | Hалоги на собственность | 60 288 | |||
1 | Hалоги на имущество | 968 | |||
3 | Земельный налог | 6 523 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 52 797 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 229 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 229 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 235 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 106 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 106 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 102 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 102 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 27 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 27 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 68 383 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 383 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 383 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 199812 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43823 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43823 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43823 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38500 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5323 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 128681 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 128681 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128681 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 50534 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1786 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 76361 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6976 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6976 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6976 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6976 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20332 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20332 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20332 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20332 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -35 143 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 35 143 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 35143 |
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 82 683 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 850 | |||
01 | Подоходный налог | 7 009 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 009 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 819 | |||
1 | Hалоги на имущество | 278 | |||
3 | Земельный налог | 824 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 717 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 22 | |||
2 | Неналоговые поступления | 586 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 542 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 542 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 44 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 44 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 247 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 247 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 247 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 87138 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27125 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27125 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27125 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27125 | |||
04 | Образование | 33482 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 33 482 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 482 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 18 362 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 15 120 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16748 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16748 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16748 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8008 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 740 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 158 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7842 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9783 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9783 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9783 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9783 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 455 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 455 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4455 |
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 123 995 | ||||
1 | Налоговые поступления | 93 574 | |||
01 | Подоходный налог | 26 264 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 264 | |||
04 | Hалоги на собственность | 66 966 | |||
1 | Hалоги на имущество | 857 | |||
3 | Земельный налог | 4 124 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 61 985 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 344 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 344 | |||
2 | Неналоговые поступления | 175 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 23 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 23 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 92 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 92 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 246 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 246 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 246 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 128016 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30246 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30246 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30246 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30246 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97770 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 97770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97770 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61721 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3900 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32149 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Подкласс | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 021 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 021 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4021 |
Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 126 473 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 186 | |||
01 | Подоходный налог | 4 461 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 461 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 693 | |||
1 | Hалоги на имущество | 561 | |||
3 | Земельный налог | 2 626 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 506 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 32 | |||
2 | Неналоговые поступления | 224 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 24 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 24 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 200 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 200 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 100 063 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 063 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 063 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 134359 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50809 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50809 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28509 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79926 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 79926 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79926 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 25449 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1900 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52577 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3624 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3624 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3624 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3624 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -7 886 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 886 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 7886 |
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 85 604 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 690 | |||
01 | Подоходный налог | 1 078 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 078 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 612 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 702 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 792 | |||
2 | Неналоговые поступления | 107 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 107 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 107 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79 807 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 807 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 807 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 87795 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22813 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22813 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22813 | |||
04 | Образование | 33074 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 33 074 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 074 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 33 074 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29121 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29121 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29121 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1660 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 720 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26741 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2787 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2787 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2787 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне"; | 2787 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 191 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 191 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2191 |
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 29 марта 2019 года № 40-255/VІ |
|
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 158 671 | ||||
1 | Налоговые поступления | 73 775 | |||
01 | Подоходный налог | 33 587 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 587 | |||
04 | Hалоги на собственность | 40 165 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 228 | |||
3 | Земельный налог | 5 067 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 870 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23 | |||
2 | Неналоговые поступления | 216 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 216 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 216 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 680 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 680 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 680 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Расходы | 165209 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36863 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36863 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36863 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36863 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94154 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 94154 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94154 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24108 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3451 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 66595 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3588 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3588 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3588 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3588 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 30604 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 30604 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30604 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30604 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Подкласс | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 538 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 538 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6538 |