В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7599, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 275 091 388,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 803 537,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 431 840,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 242 856 009,8 тысяч тенге;
2) затраты – 285 977 415,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 818 251,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 109 636,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 291 384,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 136 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 136 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -38 840 279,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 38 840 279,2 тысячи тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в областном бюджете на 2020 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 4 913 012,8 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 2 828 502,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 2 084 060,2 тысячи тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета – 450,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии, исполняющий обязанности секретаря Акмолинского областного маслихата |
А.Жаксылыков |
"СОГЛАСОВАНО"
Акимат Акмолинской области |
Государственное учреждение "Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области" |
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 7 октября 2020 года № 6С-50-2 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 275 091 388,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 30 803 537,5 | ||
01 | Подоходный налог | 27 398 957,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 362 479,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 036 478,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 404 580,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 396 048,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 532,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 431 840,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 189 015,5 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3 355,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 450,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 70 984,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 3 937,5 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 110 289,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 000,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 000,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 784 152,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 784 152,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 457 627,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 457 627,3 | ||
4 | Поступления трансфертов | 242 856 009,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5 467 754,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 5 467 754,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 237 388 255,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 237 388 255,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 285 977 415,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 601 796,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 62 410,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 62 410,3 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 395 755,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 108 863,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 11 261,7 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 144 329,6 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 023,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 124 278,0 | ||
257 | Управление финансов области | 148 896,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 89 246,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 59 650,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 213 456,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 151 661,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 61 795,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 95 277,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 95 277,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 123 669,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 120 844,4 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 2 825,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 109 230,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 28 171,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 81 059,6 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 272 866,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 272 866,6 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 180 233,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 110 978,1 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 095,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 60 160,0 | ||
02 | Оборона | 771 352,7 | ||
120 | Аппарат акима области | 349 152,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 56 658,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 292 494,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 422 200,7 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 359 339,6 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 62 861,1 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 633 777,9 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 333 777,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 272 753,2 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 268,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 856 220,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 199 536,5 | ||
271 | Управление строительства области | 300 000,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 300 000,0 | ||
04 | Образование | 53 675 663,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 773,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 1 773,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 597 926,8 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 490,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 377 816,7 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 205 620,1 | ||
261 | Управление образования области | 47 096 070,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 125 052,4 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 563 541,6 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 128 298,7 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 103 866,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 994 320,2 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 429 444,1 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 508 068,4 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 10 880 496,5 | ||
029 | Методическая работа | 138 835,4 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 516 316,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 317 197,4 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 903 774,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 26 486 859,6 | ||
271 | Управление строительства области | 3 780 621,8 | ||
079 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 648 435,9 | ||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 48 828,6 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 83 357,3 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 199 271,2 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 851 868,1 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 347 403,1 | ||
05 | Здравоохранение | 16 137 767,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 7 876 731,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 168 135,8 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 151 235,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 107 252,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 120 354,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 2 791,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 25 378,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных в сельскую местность | 11 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 394 755,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 270 592,8 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 3 240,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 104 892,7 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 38 081,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 181 525,1 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 268,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 297 231,3 | ||
271 | Управление строительства области | 8 261 036,2 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 8 261 036,2 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 492 876,6 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 167 111,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 132 725,5 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 925 937,9 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 790 464,3 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 786 928,9 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 294 963,0 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 631,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 3 766,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 87 822,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 230 424,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 910 448,8 | ||
261 | Управление образования области | 1 099 836,9 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 032 926,7 | ||
037 | Социальная реабилитация | 66 910,2 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 29 386,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 29 386,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 85 992,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 85 992,1 | ||
271 | Управление строительства области | 110 550,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 110 550,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 511 051,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 478 754,5 | ||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек | 478 754,5 | ||
271 | Управление строительства области | 7 219 281,0 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 77 198,9 | ||
013 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 000,0 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 072 829,4 | ||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 064 252,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 29 813 015,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 84 298,7 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 974,9 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 002 286,0 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 6 277 002,8 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 512 830,9 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 629 202,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 720 542,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 533 894,8 | ||
129 | Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области | 51 982,8 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 864 217,7 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 216 840,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 397 328,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 188 333,5 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 569 120,9 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 62 058,2 | ||
271 | Управление строительства области | 15 842,1 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 15 842,1 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 807 013,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 84 412,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 247,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 345 129,4 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 415 622,7 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 887 732,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 151 105,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 477 369,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 467 213,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 967 181,3 | ||
284 | Управление туризма области | 123 745,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 60 790,7 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 62 954,7 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 700 776,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 65 849,8 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 50 627,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 260 125,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 059,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 178 322,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 144 792,7 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 651 694,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 651 694,8 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 2 295 715,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 355 979,8 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 43 776 743,3 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 54 780,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 54 780,2 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 479 183,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 89 391,6 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 282 386,5 | ||
006 | Охрана животного мира | 51 133,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 883 315,3 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 58 947,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 114 010,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 38 122 259,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 178 084,5 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 028 624,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24 286,0 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 8 845 072,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов | 3 054,7 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 49 883,3 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 115 794,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 4 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 8 553 177,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 800 000,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 6 617 437,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 170 953,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 445 327,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 6 359 206,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 721 600,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 29 913,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 750 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 750 000,0 | ||
271 | Управление строительства области | 35 459,4 | ||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 35 459,4 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 266 629,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 190 631,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 211,9 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 39 000,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 40 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 834 893,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 990,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 61 438,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 68 431,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 64 645,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 785,5 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 860 753,1 | ||
271 | Управление строительства области | 4 582 019,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 72 600,1 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 509 419,6 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 227 484,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40 522,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 818,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 186 142,8 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 51 249,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 51 249,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 308 573,1 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 25 308 573,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 68 304,7 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 669 308,4 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 300 000,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 528 140,5 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 7 854 530,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 080 283,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 808 006,1 | ||
13 | Прочие | 8 502 618,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 769 065,7 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 487 171,2 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 281 894,5 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 50 458,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 50 458,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 700 599,7 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 700 599,7 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 93 243,4 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 93 243,4 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 429 895,0 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 40 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 1 935 231,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 364 769,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 50 895,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 000,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 716 886,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 716 886,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 138 858,4 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 393 770,5 | ||
072 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 745 087,9 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 603 612,6 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 603 612,6 | ||
14 | Обслуживание долга | 107 441,6 | ||
257 | Управление финансов области | 107 441,6 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 103 605,4 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 836,2 | ||
15 | Трансферты | 59 081 087,1 | ||
257 | Управление финансов области | 59 081 087,1 | ||
007 | Субвенции | 53 095 660,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 201 426,6 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 703 463,0 | ||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 255 000,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 825 537,5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 27 818 251,9 | |||
Бюджетные кредиты | 31 109 636,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 22 218 506,5 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 44 654,1 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 44 654,1 | ||
261 | Управление образования области | 4 873 156,9 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 4 873 156,9 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 096 232,9 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 6 096 232,9 | ||
271 | Управление строительства области | 4 807 545,7 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 4 807 545,7 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 878 081,1 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 878 081,1 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 518 835,8 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 5 518 835,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 058 628,0 | ||
271 | Управление строительства области | 4 058 628,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 4 058 628,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 361 002,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 961 274,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 961 274,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 399 728,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 399 728,0 | ||
13 | Прочие | 471 500,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 471 500,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 471 500,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 3 291 384,6 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 291 384,6 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 291 384,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 290 934,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 450,6 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 136 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 136 000,0 | |||
13 | Прочие | 136 000,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 136 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 136 000,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -38 840 279,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 38 840 279,2 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 7 октября 2020 года № 6С-50-2 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2020 год
Наименование |
Сумма, |
Всего | 41 000 824,2 |
Целевые текущие трансферты | 23 418 497,3 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 124 278,0 |
На приобретение системы "Электронная очередь" | 14 278,0 |
На содержание коммунальное государственное учреждение "Smart Aqkol" | 110 000,0 |
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 60 160,0 |
На приобретение здания | 60 160,0 |
Управление финансов области | 59 650,0 |
На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета | 59 650,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 61 795,0 |
На увеличение размера подъемного пособия | 61 795,0 |
Управление образования области | 10 530 185,4 |
На открытие IT-классов в школах | 91 312,8 |
На обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | 139 737,2 |
На обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов | 144 207,8 |
На обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей | 285 319,6 |
На внедрение Программы "Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних" | 58 768,0 |
На приобретение компьютеров для школ | 307 161,5 |
На приобретение кабинетов робототехники | 95 191,3 |
На оснащение ресурсных центров | 169 752,3 |
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования | 174 713,0 |
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования | 6 627 733,0 |
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ | 56 313,0 |
На доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления | 83 073,0 |
На доплату учителям со степенью магистра | 112 863,0 |
На доплаты учителям за наставничество молодым учителям | 79 778,0 |
На увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования | 171 266,0 |
На увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования | 107 627,0 |
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования | 52 813,0 |
На оплату труда педагогам Целиноградского района | 400 000,0 |
На оплату труда педагогам города Кокшетау | 106 905,7 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 85 985,3 |
На приобретение блочно-модульных котельных | 255 685,8 |
На приобретение школьных автобусов | 342 845,0 |
На обеспечение системами видеонаблюдения организации дошкольного и среднего образования | 144 070,1 |
На присуждение гранта "Лучшая организация среднего образования" Коргалжынской школе-гимназии Коргалжынского района | 22 627,0 |
Приобретение оборудования и установка котлов для котельных школ Аккольского района | 26 567,0 |
Приобретение угля для школ Аккольского района | 36 700,0 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт объектов образования | 351 170,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 674 410,8 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 21 695,0 |
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа | 68 821,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 240,3 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 2 922,0 |
На выплату единовременной материальной помощи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 36 000,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 157 502,4 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 43 331,0 |
На обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей, отдельной категории граждан пристоличной зоны | 49 857,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 52 478,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 240 564,1 |
Управление культуры, архивов и документации области | 107 332,0 |
На ремонт объектов культуры | 17 652,8 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 28 124,6 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 61 554,6 |
Управление физической культуры и спорта области | 47 779,3 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 10 779,3 |
На содержание и материально-техническое оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астраханка Астраханского района | 37 000,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 904 607,3 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 6 228 151,8 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 319 329,9 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 357 125,6 |
Управление архитектуры и градостроительства области | 186 142,8 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки | 134 627,6 |
На разработку схем развития и застройки | 51 515,2 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 662 156,7 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 4 240 278,6 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 421 878,1 |
Целевые трансферты на развитие | 17 582 326,9 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 8 813 536,7 |
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 784 582,5 |
На строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения | 127 376,8 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 051 446,9 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 723 250,2 |
На развитие объектов спорта | 693 134,3 |
На развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства города Кокшетау | 296 805,0 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 136 941,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 634 099,6 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 784 778,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 1 440 099,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 498 720,5 |
На развитие коммунального хозяйства | 2 158 174,5 |
На развитие газотранспортной системы | 766 346,9 |
На развитие и благоустройство города Кокшетау | 985 980,7 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 134 690,6 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 134 690,6 |