В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 11 декабря 2019 года № 473 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6565, опубликованное 20 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы –
цифры "222 355 386" заменить цифрами "223 174 852,5", в том числе:
поступления трансфертов –
цифры "178 212 292" заменить цифрами "179 031 758,5";
в подпункте 2):
затраты –
цифры "226 855 386" заменить цифрами "227 687 354,3";
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование –
цифры "- 4 292 093" заменить цифрами "2 707 904,8", в том числе:
бюджетные кредиты –
цифры "5 820 897" заменить цифрами "12 820 897";
погашение бюджетных кредитов –
цифры "10 112 990" заменить цифрами "10 112 992,2";
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета –
цифры "-207 907" заменить цифрами "-7 220 406,6";
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
"6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 220 406,6 тысяч тенге;
поступление займов – 12 820 897 тысяч тенге;
погашение займов – 5 612 992,1 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 501,7 тысяча тенге.";
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. Учесть в областном бюджете поступление займов на строительство кредитного жилья на 2020 год за счет выпуска государственных ценных бумаг.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии областного маслихата |
А. Есеркепов |
Секретарь областного маслихата | С. Калдыгулова |
Приложение к решению областного маслихата от 5 февраля 2020 года № 502 | |
Приложение 1 к решению областного маслихата от 11 декабря 2019 года № 473 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 223 174 852,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 41 050 955 | ||
01 | Подоходный налог | 16 208 483 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 144 157 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 064 326 | ||
03 | Социальный налог | 14 994 379 | ||
1 | Социальный налог | 14 994 379 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 848 093 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 848 093 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3 092 139 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 59 449 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 28 000 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31 449 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 032 690 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 032 690 | ||
4 | Поступления трансфертов | 179 031 758,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 2 227 540,3 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 2 227 540,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 176 804 218,2 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 176 804 218,2 |
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Н а и м е н о в а н и е | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 227 687 354,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 057 101 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 300 999 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 44 510 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 43 096 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 414 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 050 168 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 760 873 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 463 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 111 225 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5 332 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 163 231 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 044 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 206 321 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 197 731 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 590 | |||
2 | Финансовая деятельность | 167 950 | |||
257 | Управление финансов области | 120 086 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 110 266 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 230 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 590 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 47 864 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 42 944 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 920 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 159 153 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 159 153 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 123 563 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 14 590 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 21 000 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 428 999 | |||
269 | Управление по делам религий области | 128 999 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 64 778 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 500 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 49 721 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 300 000 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 300 000 | |||
02 | Оборона | 912 473 | |||
1 | Военные нужды | 249 487 | |||
120 | Аппарат акима области | 249 487 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 43 997 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 205 490 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 662 986 | |||
120 | Аппарат акима области | 58 676 | |||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 12 391 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 46 285 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 506 211 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 506 211 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 98 099 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 58 599 | |||
016 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 39 500 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 578 910 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 7 578 910 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 578 910 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 252 728 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 130 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 324 052 | |||
04 | Образование | 58 696 866 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 7 213 294 | |||
261 | Управление образования области | 3 381 359 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 942 459 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 438 900 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 892 324 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 516 607 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 375 717 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 939 611 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 839 611 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 100 000 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 8 788 598 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 405 000 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 405 000 | |||
261 | Управление образования области | 8 256 598 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 256 598 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 127 000 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 127 000 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 070 627 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 65 393 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 65 393 | |||
261 | Управление образования области | 2 005 234 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 005 234 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 399 943 | |||
261 | Управление образования области | 399 943 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 399 943 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 40 224 404 | |||
261 | Управление образования области | 40 224 404 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 157 159 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 5 820 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 27 347 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 313 818 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 693 349 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 311 212 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 950 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000 | |||
029 | Методическая работа | 132 633 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 866 674 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 36 674 442 | |||
05 | Здравоохранение | 10 124 230,2 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 5 927 806 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 754 975 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 169 677 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 127 255 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 289 943 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 126 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 167 974 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 172 831 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 172 831 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 685 251 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 685 251 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 685 251 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 62 544 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 62 544 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 62 544 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 2 448 629,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 448 629,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 102 202 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 82 178 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 43 751 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 58 533 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 75 000 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 15 000 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 033 039 | |||
109 | Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 38 926,2 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 9 704 755 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 224 246 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 938 725 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 374 421 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 564 304 | |||
261 | Управление образования области | 285 521 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 285 521 | |||
2 | Социальная помощь | 1 163 551 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 163 551 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 1 163 551 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 7 316 958 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 208 215 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 135 207 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 14 590 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 019 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 063 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 67 725 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 795 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 974 816 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 28 117 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 28 117 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 80 626 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 75 526 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 100 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 599 475 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 4 117 519 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 117 519 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 117 519 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 13 481 956 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 481 956 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 93 773 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 475 293 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 220 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 656 601 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5 588 581 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 282 986 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 379 502 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 491 359 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 901 611 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 901 611 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 257 944 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 695 694 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 947 973 | |||
2 | Спорт | 6 368 667 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 495 289 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 45 765 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 42 767 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 679 070 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 590 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 715 097 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 873 378 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 873 378 | |||
3 | Информационное пространство | 1 081 486 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 500 000 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 500 000 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 125 339 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 48 262 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 77 077 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 456 147 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 263 419 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 192 728 | |||
4 | Туризм | 14 464 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 14 464 | |||
009 | Регулирование туристской деятельности | 14 464 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 3 125 131 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 137 346 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 128 756 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 590 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 837 162 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 67 993 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 825 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 379 595 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 379 749 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 240 791 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 164 560 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 76 231 | |||
744 | Управление информатизации внешних связей и области | 1 909 832 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере информатизации и внешних связей | 51 618 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 083 | |||
004 | Реализация услуг в сфере информатизации | 1 854 131 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 748 898 | |||
1 | Топливо и энергетика | 680 999 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 680 999 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 680 999 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 067 899 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 067 899 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 067 899 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 16 786 495 | |||
1 | Сельское хозяйство | 12 813 433 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 12 485 687 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 135 344 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 480 000 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 325 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 455 624 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 3 500 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов | 910 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 61 772 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 23 685 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 046 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 323 724 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 091 438 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 952 059 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 18 000 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 31 572 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 363 213 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 119 475 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 308 000 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 103 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 42 295 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 42 295 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 285 451 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 32 350 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120 750 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 196 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 29 969 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) | 13 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 87 186 | |||
2 | Водное хозяйство | 443 964 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 443 964 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 50 000 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 393 964 | |||
3 | Лесное хозяйство | 578 153 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 578 153 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 578 153 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 2 643 128 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 204 429 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 52 770 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 29 724 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 935 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 118 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 438 699 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 2 438 699 | |||
6 | Земельные отношения | 67 817 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 67 817 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 64 317 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 240 000 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 240 000 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 240 000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 721 521 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 721 521 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 16 663 310 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 91 479 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 011 600 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 558 431 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 58 211 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 49 621 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 590 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 290 680 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 880 133 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 880 133 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 666 142 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 792 870 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 7 421 121 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 12 410 547 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 410 547 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 58 904 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 330 055 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 050 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 252 682 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 758 856 | |||
13 | Прочие | 7 846 100 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 729 785 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 2 487 803 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 57 771 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 599 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 19 000 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 5 938 | |||
008 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 144 233 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 170 262 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 65 000 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 241 982 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 241 982 | |||
9 | Прочие | 5 116 315 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 774 464 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 774 464 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 205 864 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 205 864 | |||
257 | Управление финансов области | 882 862 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 882 862 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 185 000 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 185 000 | |||
261 | Управление образования области | 362 612 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 362 612 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 71 616 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 71 616 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 207 181 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 66 063 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 137 918 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 426 716 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 426 716 | |||
14 | Обслуживание долга | 31 449 | |||
1 | Обслуживание долга | 31 449 | |||
257 | Управление финансов области | 31 449 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 27 475 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 974 | |||
15 | Трансферты | 40 097 042,1 | |||
1 | Трансферты | 40 097 042,1 | |||
257 | Управление финансов области | 40 097 042,1 | |||
007 | Субвенции | 39 304 000 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 254,8 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 787 787,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 2 707 904,8 | ||||
Бюджетные кредиты | 12 820 897 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 095 795 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 7 095 795 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 95 795 | |||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 95 795 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 000 000 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 7 000 000 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 808 990 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 721 229 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 721 229 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 721 229 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 087 761 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 087 761 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 087 761 | |||
13 | Прочие | 916 112 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 916 112 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 916 112 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 916 112 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 112 992,2 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 112 992,2 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 112 990 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2,2 |
Функ. группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Н а и м е н о в а н и е | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 220 406,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 220 406,6 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 12 820 897 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 12 820 897 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 7 000 000 | ||
2 | Договора займа | 5 820 897 |
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Н а и м е н о в а н и е | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 5 612 992,1 | |||
1 | Погашение займов | 5 612 992,1 | |||
257 | Управление финансов области | 5 612 992,1 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 4 500 000 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 112 990 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 2,1 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Н а и м е н о в а н и е | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 501,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 501,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 501,7 |