В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 392 "Об утверждении Хромтауского районного бюджета на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6629, опубликованное 31 декабря 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1
в подпункте 1)
доходы- цифры "12 050 424,0" заменить цифрами "11 642 588,3";
в том числе:
налоговые поступления - цифры "5 006 858,0" заменить цифрами "4 739 090,0";
поступления трансфертов - цифры "6 995 429,0" заменить цифрами "6 855 361,3";
в подпункте 2)
затраты- цифры "12 119 803,8" заменить цифрами "13 685 998,4";
в подпункте 5)
дефицит (профицит) бюджета – цифры "102 070,8" заменить цифрами "2 122 040,5";
в подпункте 6)
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – цифры "-102 070,8" заменить цифрами "-2 122 040,5".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Принять к сведению и руководству, что с 1 января 2020 года установлено:
1) минимальный размер заработной платы 42 500 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты 16 839 тенге;
3) минимальный размер пенсии 38 636 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан 2 651 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат 31 183 тенге;
с 1 апреля 2020 года:
1) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты 17 641 тенге;
2) минимальный размер пенсии 40 441 тенге;
3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан 2 778 тенге;
4) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат 32 668 тенге".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Хромтауского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии Хромтауского районного маслихата |
Е. Юшкевич |
Секретарь Хромтауского районного маслихата |
Д. Мулдашев |
Приложение к решению Хромтауского районного маслихата от 16 июня 2020 года № 461 | |
приложение 1 к решению Хромтауского районного маслихата № 392 от 25 декабря 2019 года |
Хромтауский районный бюджет на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 11 642 588,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 739 090,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 739 989,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 192 966,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 547 023,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 264 721,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 264 721,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 685 743,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 663 973,0 | ||
3 | Земельный налог | 8 508,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 9 762,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 41 734,0 | ||
2 | Акцизы | 4 041,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20 845,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 622,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 226,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 903,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 6 903,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 12 201,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 425,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 411,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 14,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 125,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 125,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 651,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 651,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 35 936,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 150,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 150,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 34 786,0 | ||
1 | Продажа земли | 34 786,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 855 361,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 855 361,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 855 361,3 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 13 685 998,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 337 348,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 188 860,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23 024,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22 460,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 564,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 165 836,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109 851,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 51 985,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 51 607,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 550,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 1 550,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000,0 | |||
805 | Отдел государственных закупок района (город областного значения) | 48 057,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 9 350,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 707,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 096 881,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 575 363,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 20 114,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 555 249,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 379,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 20 379,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 501 139,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 17 222,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 483 917,0 | |||
02 | Оборона | 18 541,0 | |||
1 | Военные нужды | 6 604,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 604,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 604,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11 937,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 937,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 200,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5 737,0 | |||
04 | Образование | 4 548 515,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 165 356,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 165 356,0 | |||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 102 572,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 62 784,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 055 416,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4 055 416,0 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 3 902 043,0 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 88 073,0 | |||
028 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 65 300,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 327 743,3 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 327 743,3 | |||
008 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 91 578,0 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 113 021,0 | |||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1 500,0 | |||
020 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 28 295,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 93 349,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 782 251,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 217 709,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 215 348,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 215 348,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 361,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2 361,0 | |||
2 | Социальная помощь | 526 840,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 526 840,0 | |||
002 | Программа занятости | 288 079,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 000,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 232,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 137 015,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 53 051,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 38 463,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 37 702,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 37 702,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 25 601,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 3 619,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 482,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 392 517,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 867 608,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 000,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10 000,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 852 608,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 990 119,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 828 889,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 33 600,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 523 009,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 499 062,5 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 14 000,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 7 000,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 317 910,5 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 160 152,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 023 947,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 445 089,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 578 859,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 246 213,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 117 101,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 117 101,0 | |||
003 | Поддержка культурно - досуговой работы | 117 101,0 | |||
2 | Спорт | 20 406,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 406,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 638,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 768,0 | |||
3 | Информационное пространство | 62 737,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 48 437,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 48 437,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 300,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 300,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 45 969,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 10 845,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 845,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 35 124,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 10 459,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 665,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 75 870,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 75 870,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 870,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 75 870,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 98 746,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 90 848,2 | |||
460 | Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района (города областного значения) | 90 848,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений на территории района (города областного значения) | 46 161,2 | |||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 996,0 | |||
010 | Организация работ по зонированию земель | 25 200,0 | |||
011 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельского округов, поселков, сел | 3 931,0 | |||
012 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 590,0 | |||
015 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 12 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7 897,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 897,9 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7 897,9 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 955,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 955,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 29 955,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 15 180,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 14 775,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 2 012 045,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 012 045,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 012 045,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 918 924,9 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 500,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 722 478,9 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 367 142,0 | |||
13 | Прочие | 832 076,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 24 856,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 24 856,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 856,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 000,0 | |||
9 | Прочие | 662 411,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 197 249,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 39 627,0 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 157 622,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 105 182,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 105 182,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 359 980,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 359 980,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 14,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 14,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 14,0 | |||
15 | Трансферты | 511 618,7 | |||
1 | Трансферты | 511 618,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 511 618,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 51,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 49 295,8 | |||
038 | Субвенции | 407 381,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 54 890,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 78 630,4 | ||||
Бюджетные кредиты | 89 680,4 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 89 680,4 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лестного, рыбного, хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 89 680,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 939,4 | |||
088 | Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 45 939,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43 741,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 43 741,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 050,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 050,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета | 11 050,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 11 050,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | 2 122 040,5 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -2 122 040,5 | ||||
7 | Поступление займов | 2 063 710,7 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 2 063 710,7 | |||
2 | Договора займа | 2 063 710,7 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 2 063 710,7 | |||
16 | Погашение займов | 11 050,3 | |||
1 | Погашение займов | 11 050,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 050,3 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 050,0 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 54 942,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 54 942,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 54 942,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 54 942,2 |