В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4068, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 149 884 864,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 62 651 562,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 6 398 290,7 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 47 821,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 80 787 191,0 тысяча тенге;
2) затраты – 152 689 321,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 666 977,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 29 520 421,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 853 443,5 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 160 571,4 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 198 610,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 38 038,6 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -31 632 005,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 31 632 005,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 35 785 047,0 тысяч тенге;
погашение займов – 4 217 096,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 64 054,3 тысячи тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Установить на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 49,7 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району –100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 20,4 процента;
городу Жанаозен – 59,9 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 24,2 процента;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау –20,3 процента;
городу Жанаозен –59,8 процента.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов и городов в сумме 7 090 343,3 тысячи тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 708 748,0 тысяч тенге;
Каракиянскому району – 472 201,0 тысяча тенге;
Мангистаускому району – 1 291 978,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 2 978 239,3 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 1 232 505,0 тысяч тенге;
городу Актау – 406 672,0 тысячи тенге.";
пункт 5-1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"5-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год объемы целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства в сумме 3 405 306,4 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 167 561,4 тысяча тенге;
Мангистаускому району – 726 143,0 тысячи тенге;
Мунайлинскому району – 755 800,7 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 755 801,3 тысяча тенге;
городу Жанаозен - 1 000 000,0 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"7. Утвердить резерв акимата области в сумме 1 553 874,1 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.
3. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (руководитель аппарата Дауылбаев А.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, размещение на интернет-ресурсе Мангистауского областного маслихата.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | К. Дербисов |
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 20 ноября 2020 года | |
№ 38/455 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 12 декабря 2019 года | |
№ 32/395 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. Доходы | 149 884 864,8 | |||
1 | Hалоговые поступления | 62 651 562,1 | ||
01 | Подоходный налог | 34 825 491,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 803 521,1 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 021 969,9 | ||
03 | Социальный налог | 24 821 921,9 | ||
1 | Социальный налог | 24 821 921,9 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 995 450,2 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 184 550,2 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 810 900,0 | ||
07 | Прочие налоги | 8 699,0 | ||
1 | Прочие налоги | 8 699,0 | ||
2 | Hеналоговые поступления | 6 398 290,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 94 330,3 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 20 306,0 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 250,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 8 061,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 33 177,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 5 200,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12 336,3 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 406,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 406,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 016 601,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 016 601,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 285 953,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 285 953,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 47 821,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 47 821,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 47 821,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 80 787 191,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 338 801,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 6 338 801,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 448 390,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 74 448 390,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Затраты | 152 689 321,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 383 782,8 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 45 275,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 44 115,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 160,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 784 901,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 646 795,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 33 088,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 48 941,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 10 103,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 45 974,2 | ||
257 | Управление финансов области | 162 955,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 147 481,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 15 474,9 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 262 664,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 254 839,1 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 945,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 880,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 23 286,8 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 23 286,8 | ||
269 | Управление по делам религий области | 104 203,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 54 847,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 074,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 47 282,5 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 107 842,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 107 842,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 840 195,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 840 195,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 52 459,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 52 459,0 | ||
02 | Оборона | 543 900,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 73 825,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 929,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 55 714,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 182,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 93 164,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 88 964,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 200,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 376 911,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 376 911,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 266 067,8 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 8 005 063,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 900 094,2 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 672,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 102 297,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 261 004,0 | ||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 2 860,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 258 144,0 | ||
04 | Образование | 36 759 274,7 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 123,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 4 123,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 214 935,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 5 532,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 209 403,0 | ||
261 | Управление образования области | 33 592 619,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 175 554,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 798 731,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 41 945,3 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 525 512,5 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 467 701,7 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 119 092,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 157 936,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 179 598,0 | ||
029 | Методическая работа | 468 790,1 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 613 944,6 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 508 112,5 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 662 211,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 17 873 491,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 122 541,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 122 541,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 825 056,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 825 056,0 | ||
05 | Здравоохранение | 6 354 170,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 6 031 049,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 163 415,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 67 182,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 39 643,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 55 847,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 36 505,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 166 189,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 41 776,0 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 560,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 669 375,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 44 638,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 375 588,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 660,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 254 664,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 323 121,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 323 121,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 830 414,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 455 480,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 154 251,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 218 037,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 539 643,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 110,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 412 471,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 56 534,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 309 907,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 35 041,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7 020,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 20 664,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 500,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 697 302,0 | ||
261 | Управление образования области | 240 641,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 179 335,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 61 306,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 29 390,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 29 390,0 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 104 903,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 104 903,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 863 999,3 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 413 000,0 | ||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 413 000,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 200,0 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 7 200,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 16 416 540,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 81 587,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 320 000,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 27 611,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 452 963,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 338 141,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 196 238,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 27 259,0 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 27 259,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 777 472,9 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 856 752,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 238 704,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 48 430,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 567 818,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 800,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 647 533,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 58 003,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 46 693,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 393 782,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 645,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 146 410,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 152 548,0 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 152 548,0 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 254 084,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 234 645,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 439,0 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 846 668,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 112 555,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 926,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 107 077,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 513 889,3 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 601 613,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 97 877,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 165 968,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 246 763,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 19 887,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 19 887,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 507 171,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 507 171,0 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 76 445,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 430 726,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 288 848,4 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 131 441,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 59 233,0 | ||
003 | Регулирование земельных отношений | 72 208,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 665 418,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 69 773,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 108 695,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 175 355,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 274 419,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 37 176,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 259 324,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 115 120,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 24 000,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 2 000,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 6 943,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 435 600,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 411,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 13 435,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 390 485,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 95 920,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 11 547,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 109 413,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 8 753,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 14 697,0 | ||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 28 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 672,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 672,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 117 571,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 51 845,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 672,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 535,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 50,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 466,4 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 862,0 | ||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 62 141,0 | ||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 114 422,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель | 108 951,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 471,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 160 080,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 160 080,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 112 723,0 | ||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 14 971,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 556 800,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 475 586,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 679 828,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 679 828,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 66 617,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 9 129 311,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 399 545,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 337 453,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 865 153,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 166 465,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 715 284,0 | ||
13 | Прочие | 8 976 934,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 553 874,1 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 553 874,1 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 24 367,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 24 367,0 | ||
261 | Управление образования области | 494 724,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 494 724,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 3 286 875,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 76 118,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 365 014,0 | ||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 676 485,6 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 140 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 8 257,8 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 176 837,0 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 10 094,0 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 856 692,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 447 461,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 862 590,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 429 257,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 153 057,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 276 200,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 99 687,3 | ||
257 | Управление финансов области | 99 687,3 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 97 876,3 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 811,0 | ||
15 | Трансферты | 30 197 690,5 | ||
257 | Управление финансов области | 30 197 690,5 | ||
006 | Бюджетные изъятия | 8 213 586,0 | ||
007 | Субвенции | 12 338 936,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 66 118,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 513 923,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 3 405 306,4 | ||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 255 000,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 404 821,1 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Чистое бюджетное кредитование | 27 666 977,5 | |||
Бюджетные кредиты | 29 520 421,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 18 296 663,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 283 876,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 1 283 876,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 363 618,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 363 618,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 965 330,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 11 965 330,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 683 839,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 683 839,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 488 037,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 000 000,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 000 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 488 037,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 7 488 037,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 035 721,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 202 396,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 202 396,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 833 325,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 833 325,0 | ||
13 | Прочие | 700 000,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 700 000,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 700 000,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 853 443,5 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 853 443,5 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 853 443,5 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 160 571,4 | |||
Приобретение финансовых активов | 1 198 610,0 | |||
13 | Прочие | 1 198 610,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 159 170,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 159 170,0 | ||
257 | Управление финансов области | 307 900,0 | ||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 307 900,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 666 540,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 666 540,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 65 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 65 000,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 38 038,6 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 38 038,6 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 38 038,6 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -31 632 005,3 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 31 632 005,3 | |||
7 | Поступления займов | 35 785 047,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 35 785 047,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 33 049 326,0 | ||
2 | Договоры займа | 2 735 721,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Погашение займов | 4 217 096,0 | ||
257 | Управление финансов области | 4 217 096,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 3 175 608,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 041 488,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 64 054,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 64 054,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 64 054,3 |
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.