В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 20 ноября 2020 года № 38/455 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4347), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года № 29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4093, опубликовано 8 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 147 588,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 25 366 193,3 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 109 922,5 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 322 693,2 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 18 348 779,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 770 017,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 315 672,7 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 16 316 591,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 918,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 16 938 101,8 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 938 101,8 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 16 316 591,0 тысяча тенге;
погашение займов – 926,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 622 436,8 тысяч тенге.";
в пункте 2:
абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:
"индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 20,4 процента;";
абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:
"социальный налог – 20,3 процента.";
в пункте 3:
абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:
"530 213 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";
абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:
"113 121 тысяча тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;";
абзац четвертый исключить;
абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:
"717 975 тысяч тенге – на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования;";
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Утвердить резерв акимата города в сумме 10 000 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | С.Енсегенов |
Секретарь городского маслихата | С.Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 27 ноября 2020 года № 36/408 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 24 декабря 2019 года № 29/321 |
Бюджет города Актау на 2020 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. Доходы | 47 147 588,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 25 366 193,3 | ||||||
01 | Подоходный налог | 14 561 091,2 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 733 804,9 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 827 286,3 | ||||||
03 | Социальный налог | 4 940 168,1 | ||||||
1 | Социальный налог | 4 940 168,1 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 957 195,6 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 874 337,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 358 979,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 723 879,6 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 760 638,0 | ||||||
2 | Акцизы | 48 924,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 290 046,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 410 492,0 | ||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 11 176,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 2 773,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 2 773,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 144 327,4 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 1 144 327,4 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 109 922,5 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 50 180,8 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 47 809,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,9 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 370,9 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 505,5 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 505,5 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 008,2 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 10 008,2 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 49 228,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 49 228,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 322 693,2 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 305 317,8 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 305 317,8 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 017 375,4 | ||||||
1 | Продажа земли | 2 834 429,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 182 946,4 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 18 348 779,0 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,0 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 348 778,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 18 348 778,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 47 770 017,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 409 340,6 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 589,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 439,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 246 448,7 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 241 224,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 224,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 57 533,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 37 825,2 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 828,3 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 879,8 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 30 963,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 29 963,6 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17 075,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 17 075,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 32 731,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 32 731,0 | ||||||
02 | Оборона | 36 828,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 36 828,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 36 828,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 78 255,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 959,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 45 959,0 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 32 296,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 32 296,0 | ||||||
04 | Образование | 21 152 374,5 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 18 748 812,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 61 317,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 12 496 124,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 492 151,5 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 583 103,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 3 100,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 586 216,4 | ||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 50 131,9 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 405 735,2 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 433,5 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 996 803,0 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 996 803,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 406 759,0 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 406 759,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 162 729,8 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 151 413,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 93 297,1 | ||||||
002 | Программа занятости | 302 427,2 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 936 346,6 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 56 956,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 060 116,6 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 21 424,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 231 334,7 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 390 898,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 56 612,8 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 316,8 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1 316,8 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 000,0 | ||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 10 000,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 139 255,2 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 297 000,0 | ||||||
070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 297 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 178 568,9 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 346 803,5 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 537 308,4 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 15 790,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6 278 657,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 10,0 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 23 734,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 23 734,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 639 952,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 77 619,9 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 784,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 955 162,6 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 210 254,9 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 7 237,5 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 322 893,4 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 66 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 610 651,3 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 386 063,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 619,0 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 303 984,5 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 59 394,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4 066,3 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 156 891,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 38 469,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 28 911,2 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 89 511,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 000,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 8 000,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 59 696,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 44 066,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 10 851,7 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 278,6 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 953 169,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 953 169,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 284 408,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 668 761,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 87 775,2 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 644,1 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 644,1 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 38 914,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 14 937,1 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 954,0 | ||||||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 18 023,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 217,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 43 127,0 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 90,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 245 943,1 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 80 262,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 78 762,1 | ||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 165 681,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 921,0 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 122 760,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 184 817,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 184 817,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 65 000,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 365 903,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 753 414,0 | ||||||
13 | Прочие | 176 052,4 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24 242,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 24 242,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 146 810,4 | ||||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 146 810,4 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 5 000,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 6 643,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6 643,0 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6 643,0 | ||||||
15 | Трансферты | 2 526 183,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 526 183,0 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 196,5 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 000 000,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 84 860,0 | ||||||
038 | Субвенции | 435 126,5 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 16 315 672,7 | |||||||
Бюджетные кредиты | 16 316 591,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 116 606,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 116 606,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 116 606,0 | ||||||
04 | Образование | 2 390 673,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 160 482,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 9 044,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 151 438,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 230 191,0 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 230 191,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 964 945,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 164 299,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 7 488 037,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 647 181,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 849 982,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 179 099,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 800 646,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 800 646,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 750 194,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 750 194,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 750 194,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 977,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 977,0 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 977,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 90 196,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90 196,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 90 196,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 918,3 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 918,3 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 918,3 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 918,3 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -16 938 101,8 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 16 938 101,8 | |||||||
7 | Поступление займов | 16 316 591,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 16 316 591,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 16 316 591,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 926,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 926,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 926,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 622 436,8 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 622 436,8 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 622 436,8 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 622 436,8 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 27 ноября 2020 года № 36/408 | |
Приложение 4 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 24 декабря 2019 года № 29/321 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2020-2022 годов
Наименование | 2020 | 2021 | 2022 |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 435 126,5 | 126 866 | 128 167 |
Село Умирзак | 435 126,5 | 126 866 | 128 167 |