Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 20 қарашадағы № 38/455 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4347 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2020-2022 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 29/321 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4093 болып тіркелген, 2020 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020-2022 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 47 147 588,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 25 366 193,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 109 922,5 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 322 693,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 18 348 779,0 мың теңге;
2) шығындар – 47 770 017,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 16 315 672,7 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 16 316 591,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 918,3 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 16 938 101,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 938 101,8 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 16 316 591,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 926,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 622 436,8 мың теңге.";
екінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 20,4 пайыз;";
бесінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"әлеуметтік салық – 20,3 пайыз.";
бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"530 213 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;";
екінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"113 121 мың теңге − Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға;";
төртінші абзац алынып тасталсын;
бесінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"717 975 мың теңге − мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге;";
5 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Қала әкімдігінің резерві 10 000 мың теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | С.Еңсегенов |
Қалалық мәслихат хатшысы | С.Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 27 қарашадағы | |
№ 36/408 шешіміне 1 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№ 29/321 шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1. Кірістер | 47 147 588,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 25 366 193,3 | ||||||
01 | Табыс салығы | 14 561 091,2 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 6 733 804,9 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 827 286,3 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 4 940 168,1 | ||||||
1 | Әлеуметтік салық | 4 940 168,1 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 957 195,6 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 874 337,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 358 979,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 723 879,6 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 760 638,0 | ||||||
2 | Акциздер | 48 924,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 290 046,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 410 492,0 | ||||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 11 176,0 | ||||||
07 | Басқа да салықтар | 2 773,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтар | 2 773,0 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 144 327,4 | ||||||
1 | Мемлекеттік баж | 1 144 327,4 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 109 922,5 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 50 180,8 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 47 809,0 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 0,9 | ||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 2 370,9 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 505,5 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 505,5 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 10 008,2 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 10 008,2 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 49 228,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 49 228,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3 322 693,2 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 305 317,8 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 305 317,8 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 3 017 375,4 | ||||||
1 | Жерді сату | 2 834 429,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 182 946,4 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 18 348 779,0 | ||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 1,0 | ||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер | 1,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 348 778,0 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 18 348 778,0 | ||||||
Функционалдық топ |
| |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 47 770 017,1 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 409 340,6 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 24 589,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 439,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 246 448,7 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 241 224,7 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 224,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 57 533,3 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 825,2 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 15 828,3 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 3 879,8 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 30 963,6 | ||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 963,6 | ||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 17 075,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 17 075,0 | ||||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 32 731,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 731,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 36 828,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 36 828,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 36 828,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 78 255,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 45 959,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 45 959,0 | ||||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 32 296,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 296,0 | ||||||
04 | Білім беру | 21 152 374,5 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 18 748 812,5 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 61 317,0 | ||||||
003 | Жалпы білім беру | 12 496 124,0 | ||||||
005 | Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 492 151,5 | ||||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 583 103,0 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 3 100,0 | ||||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2 586 216,4 | ||||||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500,0 | ||||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 50 131,9 | ||||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 405 735,2 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 69 433,5 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 996 803,0 | ||||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 996 803,0 | ||||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 406 759,0 | ||||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 406 759,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 162 729,8 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 3 151 413,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 93 297,1 | ||||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 302 427,2 | ||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 936 346,6 | ||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 56 956,0 | ||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 060 116,6 | ||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 21 424,0 | ||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 000,0 | ||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 231 334,7 | ||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 390 898,0 | ||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 56 612,8 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 316,8 | ||||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 1 316,8 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10 000,0 | ||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 10 000,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 14 139 255,2 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 297 000,0 | ||||||
070 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 297 000,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 10 178 568,9 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 346 803,5 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 537 308,4 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 15 790,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 6 278 657,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 10,0 | ||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 23 734,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 734,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 3 639 952,3 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 77 619,9 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 784,0 | ||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 955 162,6 | ||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 210 254,9 | ||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 7 237,5 | ||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 322 893,4 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 66 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 610 651,3 | ||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 386 063,8 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 619,0 | ||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 303 984,5 | ||||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 59 394,0 | ||||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 4 066,3 | ||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 156 891,2 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 469,0 | ||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 28 911,2 | ||||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 89 511,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 8 000,0 | ||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 8 000,0 | ||||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 59 696,3 | ||||||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 44 066,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500,0 | ||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 10 851,7 | ||||||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 4 278,6 | ||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 3 953 169,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 953 169,0 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 3 284 408,0 | ||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 668 761,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 87 775,2 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 644,1 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 644,1 | ||||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 38 914,1 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 937,1 | ||||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 5 954,0 | ||||||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 18 023,0 | ||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 48 217,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 127,0 | ||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 5 000,0 | ||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 245 943,1 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 80 262,1 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 762,1 | ||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500,0 | ||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 165 681,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 921,0 | ||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 122 760,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 184 817,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 184 817,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 65 000,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500,0 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 365 903,0 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 753 414,0 | ||||||
13 | Басқалар | 176 052,4 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 24 242,0 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 24 242,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 146 810,4 | ||||||
077 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 146 810,4 | ||||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 5 000,0 | ||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 5 000,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 6 643,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 6 643,0 | ||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 6 643,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 2 526 183,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2 526 183,0 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 196,5 | ||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 000 000,0 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 84 860,0 | ||||||
038 | Субвенциялар | 435 126,5 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 16 315 672,7 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 16 316 591,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 116 606,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 116 606,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 116 606,0 | ||||||
04 | Білім беру | 2 390 673,0 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 160 482,0 | ||||||
003 | Жалпы білім беру | 9 044,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 151 438,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 230 191,0 | ||||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 230 191,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 12 964 945,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 9 164 299,0 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 7 488 037,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 647 181,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 849 982,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 179 099,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 3 800 646,0 | ||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 800 646,0 | ||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 750 194,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 750 194,0 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 750 194,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 977,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 977,0 | ||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 3 977,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 90 196,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 90 196,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 90 196,0 | ||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -16 938 101,8 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 16 938 101,8 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 16 316 591,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 16 316 591,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 16 316 591,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 926,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 926,0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 926,0 | ||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 622 436,8 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 622 436,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 622 436,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 622 436,8 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 27 қарашадағы | |
№ 36/408 шешіміне 2 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№ 29/321 шешіміне 4 қосымша |
2020-2022 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
Атауы | 2020 | 2021 | 2022 |
Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі | 435 126,5 | 126 866 | 128 167 |
Өмірзақ ауылы | 435 126,5 | 126 866 | 128 167 |