О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года № 29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 27 ноября 2020 года № 36/408. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 8 декабря 2020 года № 4357

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 20 ноября 2020 года № 38/455 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4347), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года № 29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4093, опубликовано 8 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 147 588,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 25 366 193,3 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 109 922,5 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 3 322 693,2 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 18 348 779,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 47 770 017,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 16 315 672,7 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 16 316 591,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 918,3 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 16 938 101,8 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 938 101,8 тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 16 316 591,0 тысяча тенге;

      погашение займов – 926,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 622 436,8 тысяч тенге.";

      в пункте 2:

      абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 20,4 процента;";

      абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "социальный налог – 20,3 процента.";

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "530 213 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";

      абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

      "113 121 тысяча тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;";

      абзац четвертый исключить;

      абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "717 975 тысяч тенге – на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования;";

      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Утвердить резерв акимата города в сумме 10 000 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии С.Енсегенов
      Секретарь городского маслихата С.Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 27 ноября 2020 года № 36/408
  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 24 декабря 2019 года № 29/321

Бюджет города Актау на 2020 год

Категория


Сумма тысяч тенге


Класс




Подкласс 





Наименование




1. Доходы

47 147 588,0

1



Налоговые поступления

25 366 193,3


01


Подоходный налог

14 561 091,2



1

Корпоративный подоходный налог

6 733 804,9



2

Индивидуальный подоходный налог

7 827 286,3


03


Социальный налог

4 940 168,1



1

Социальный налог

4 940 168,1


04


Hалоги на собственность

3 957 195,6



1

Hалоги на имущество

1 874 337,0



3

Земельный налог

358 979,0



4

Hалог на транспортные средства

1 723 879,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

760 638,0



2

Акцизы

48 924,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

290 046,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

410 492,0



5

Налог на игорный бизнес

11 176,0


07


Прочие налоги

2 773,0



1

Прочие налоги

2 773,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 144 327,4



1

Государственная пошлина

1 144 327,4

2



Неналоговые поступления

109 922,5


01


Доходы от государственной собственности

50 180,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

47 809,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,9



9

Прочие доходы от государственной собственности

2 370,9


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

505,5



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

505,5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

10 008,2



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

10 008,2


06


Прочие неналоговые поступления

49 228,0



1

Прочие неналоговые поступления

49 228,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 322 693,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

305 317,8



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

305 317,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 017 375,4



1

Продажа земли

2 834 429,0



2

Продажа нематериальных активов

182 946,4

4



Поступления трансфертов

18 348 779,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 348 778,0



2

Трансферты из областного бюджета

18 348 778,0

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге 

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

47 770 017,1

01



Государственные услуги общего характера

409 340,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 589,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 439,0



003

Капитальные расходы государственного органа

150,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

246 448,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

241 224,7



003

Капитальные расходы государственного органа

5 224,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

57 533,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

37 825,2



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 828,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 879,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 963,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

29 963,6



004

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 075,0



040

Развитие объектов государственных органов

17 075,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 731,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 731,0

02



Оборона

36 828,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

36 828,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

36 828,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

78 255,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

45 959,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

45 959,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

32 296,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

32 296,0

04



Образование

21 152 374,5


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 748 812,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

61 317,0



003

Общеобразовательное обучение

12 496 124,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

492 151,5



006

Дополнительное образование для детей

583 103,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

3 100,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 586 216,4



012

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

50 131,9



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 405 735,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

69 433,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 996 803,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 996 803,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

406 759,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

406 759,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 162 729,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 151 413,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

93 297,1



002

Программа занятости

302 427,2



005

Государственная адресная социальная помощь

936 346,6



006

Оказание жилищной помощи

56 956,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 060 116,6



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

21 424,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

231 334,7



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

390 898,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

56 612,8


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 316,8



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

1 316,8


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

10 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 139 255,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

297 000,0



070

Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан

297 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 178 568,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 346 803,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 537 308,4



005

Развитие коммунального хозяйства

15 790,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

6 278 657,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

10,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

23 734,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

23 734,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 639 952,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

77 619,9



003

Капитальные расходы государственного органа

784,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

955 162,6



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 210 254,9



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 237,5



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 322 893,4



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

66 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

610 651,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

386 063,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 619,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

303 984,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

59 394,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 066,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

156 891,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

38 469,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

28 911,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

89 511,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 000,0



011

Развитие объектов культуры

8 000,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

59 696,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

44 066,0



003

Капитальные расходы государственного органа

500,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 851,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 278,6

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 953 169,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 953 169,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

3 284 408,0



036

Развитие газотранспортной системы

668 761,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

87 775,2


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

644,1



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

644,1


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

38 914,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

14 937,1



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 954,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

18 023,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48 217,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

43 127,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

90,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

245 943,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

80 262,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

78 762,1



017

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

165 681,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 921,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

122 760,0

12



Транспорт и коммуникации

1 184 817,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 184 817,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

65 000,0



003

Капитальные расходы государственного органа

500,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

365 903,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

753 414,0

13



Прочие

176 052,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

24 242,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

24 242,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

146 810,4



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

146 810,4


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

5 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

5 000,0

14



Обслуживание долга

6 643,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 643,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6 643,0

15



Трансферты

2 526 183,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 526 183,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 196,5



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 000 000,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

84 860,0



038

Субвенции

435 126,5




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

16 315 672,7




Бюджетные кредиты

16 316 591,0

01



Государственные услуги общего характера

116 606,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

116 606,0



040

Развитие объектов государственных органов

116 606,0

04



Образование

2 390 673,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 160 482,0



003

Общеобразовательное обучение

9 044,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 151 438,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 230 191,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 230 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 964 945,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 164 299,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 488 037,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

647 181,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

849 982,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

179 099,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 800 646,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 800 646,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

750 194,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

750 194,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

750 194,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 977,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 977,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 977,0

12



Транспорт и коммуникации

90 196,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 196,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

90 196,0




Погашение бюджетных кредитов

918,3

5



Погашение бюджетных кредитов

918,3


01


Погашение бюджетных кредитов

918,3



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

918,3




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-16 938 101,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

16 938 101,8

7



Поступление займов

16 316 591,0


01


Внутренние государственные займы

16 316 591,0



2

Договоры займа

16 316 591,0

16



Погашение займов

926,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

926,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

926,0




Используемые остатки бюджетных средств

622 436,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

622 436,8


01


Остатки бюджетных средств

622 436,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

622 436,8

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 27 ноября 2020 года № 36/408
  Приложение 4 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 24 декабря 2019 года № 29/321

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2020-2022 годов

Наименование

2020

2021

2022

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

435 126,5

126 866

128 167

Село Умирзак

435 126,5

126 866

128 167


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.