Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25.12.2020 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2021).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 апреля 2020 года № 38/424-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6993), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6472, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 13 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 916 558,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 780 198,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 17 605,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 005,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 098 750,6 тысяч тенге;
2) затраты – 11 996 770,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 042 273,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 1 070 825,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 28 552,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 33 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 33 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -929 061,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 929 061,4 тысяч тенге:
поступление займов – 1 070 825,0 тысяч тенге;
погашение займов – 28 552,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 113 211,6 тенге.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Учесть в районном бюджете на 2020 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 36 608,0 тысяч тенге на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан.";
приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | Д. Дюсембаев |
Секретарь Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 30 апреля 2020 года № 47-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 |
Районный бюджет на 2020 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 11 916 558,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 780 198,0 | ||
1 | Подоходный налог | 369 210,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 56 680,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 312 530,0 | ||
3 | Социальный налог | 332 845,0 | ||
1 | Социальный налог | 332 845,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 51 936,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 45 661,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 275,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 207,0 | ||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 257,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 250,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 200,0 | ||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 6 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 17 605,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 735,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 704,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31,0 | ||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 870,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 870,0 | ||
6 | Прочие неналоговые поступления | 15 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 005,0 | ||
3 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 005,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 5,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 098 750,6 | ||
1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 616,6 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 616,6 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 098 134,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 098 134,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 11 996 770,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 748 238,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 165 578,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 20 654,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20 654,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 144 924,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 144 332,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 192,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 400,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 77 521,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 77 521,6 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 25 501,6 | |||
3 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 200,0 | |||
10 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 660,0 | |||
18 | Капитальные расходы государственного органа | 37 160,0 | |||
28 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 13 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 20 965,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20 965,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 20 965,0 | |||
4 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 484 173,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 437 221,6 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 19 847,0 | |||
13 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 417 374,6 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 15 666,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 15 666,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 31 286,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 31 286,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
2 | Оборона | 19 452,8 | |||
1 | Военные нужды | 10 727,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 727,8 | |||
5 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 727,8 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8 725,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 725,0 | |||
6 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 225,0 | |||
7 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 500,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 2 500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 500,0 | |||
21 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 500,0 | |||
4 | Образование | 4 563 015,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 279 254,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 279 254,0 | |||
9 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 277 318,0 | |||
40 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 936,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 896 981,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 786 410,0 | |||
3 | Общеобразовательное обучение | 3 715 697,0 | |||
6 | Дополнительное образование для детей | 70 713,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 110 571,0 | |||
17 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 110 571,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 386 780,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 386 780,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 16 962,0 | |||
5 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 38 334,0 | |||
7 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 700,0 | |||
12 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | |||
15 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 14 110,0 | |||
67 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 290 619,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 26 000,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 623 651,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 263 833,7 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 17 176,0 | |||
30 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 17 176,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 246 657,7 | |||
10 | Государственная адресная социальная помощь | 246 657,7 | |||
2 | Социальная помощь | 342 364,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 342 364,0 | |||
4 | Программа занятости | 109 027,0 | |||
6 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 20 081,0 | |||
7 | Оказание жилищной помощи | 3 416,0 | |||
9 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 277,0 | |||
11 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 45 799,0 | |||
14 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 117 039,0 | |||
17 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2 000,0 | |||
23 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 42 725,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 17 454,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 17 454,0 | |||
18 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 500,0 | |||
50 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 8 954,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 929 495,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 371 486,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 000,0 | |||
3 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 15 000,0 | |||
4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 356 486,0 | |||
3 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 356 486,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 464 009,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28 500,0 | |||
12 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 28 500,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 435 509,0 | |||
58 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 435 509,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 94 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 94 000,0 | |||
18 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 94 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 471 912,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 178 878,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 178 878,0 | |||
3 | Поддержка культурно-досуговой работы | 178 878,0 | |||
2 | Спорт | 42 681,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42 681,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11 904,0 | |||
4 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
5 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 25 277,0 | |||
6 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 500,0 | |||
7 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 000,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
8 | Развитие объектов спорта | 0,0 | |||
3 | Информационное пространство | 82 001,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 62 001,0 | |||
6 | Функционирование районных (городских) библиотек | 54 492,0 | |||
7 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 509,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20 000,0 | |||
2 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 168 352,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 131 300,2 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11 675,2 | |||
10 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 119 625,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 37 052,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 23 314,0 | |||
3 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 13 738,0 | |||
6 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93 889,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 55 080,2 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 20 734,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 20 734,0 | |||
6 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 34 346,2 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 13 030,2 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
5 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 0,0 | |||
7 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 500,0 | |||
8 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 0,0 | |||
9 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 0,0 | |||
10 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 0,0 | |||
11 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 19 816,0 | |||
6 | Земельные отношения | 18 778,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18 778,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18 778,0 | |||
6 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | |||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20 031,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20 031,0 | |||
99 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 20 031,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18 491,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18 491,5 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 18 491,5 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 18 491,5 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 336 659,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 335 386,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 335 386,0 | |||
23 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 60 000,0 | |||
51 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 275 386,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 273,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 273,0 | |||
24 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 273,0 | |||
13 | Прочие | 537 811,2 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 37 626,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37 626,2 | |||
55 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 37 626,2 | |||
9 | Прочие | 500 185,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 000,0 | |||
12 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 14 000,0 | |||
26 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 0,0 | |||
66 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 142 202,0 | |||
62 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 142 202,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 67 459,0 | |||
96 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 67 459,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 276 524,0 | |||
79 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 276 524,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 31,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 31,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 31,0 | |||
13 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 31,0 | |||
15 | Трансферты | 651 623,4 | |||
1 | Трансферты | 651 623,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 651 623,4 | |||
6 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 49 143,6 | |||
24 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 233 448,8 | |||
38 | Субвенции | 344 286,0 | |||
54 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 24 745,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 1 042 273,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 1 070 825,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 107 366,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 107 366,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 107 366,0 | |||
6 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 107 366,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 625 539,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 625 539,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 625 539,0 | |||
3 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 625 539,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 337 920,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 337 920,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 337 920,0 | |||
45 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 337 920,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 28 552,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 28 552,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 28 552,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 28 552,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 33 000,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 33 000,0 | ||||
13 | Прочие | 33 000,0 | |||
9 | Прочие | 33 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 000,0 | |||
65 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 33 000,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -929 061,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 929 061,4 | ||||
Поступление займов | 1 070 825,0 | ||||
7 | Поступления займов | 1 070 825,0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 1 070 825,0 | |||
2 | Договоры займа | 1 070 825,0 | |||
Погашение займов | 28 552,0 | ||||
16 | Погашение займов | 28 552,0 | |||
1 | Погашение займов | 28 552,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 28 552,0 | |||
8 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 28 552,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 113 211,6 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 113 211,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 113 211,6 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 30 апреля 2020 года № 47-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2020 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 29 223,0 |
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 10 100,0 | |
-субсидии на переезд | 13 800,0 | |
-на молодежную практику | 1 193,0 | |
-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 4 130,0 | |
2 | По сфере образования, в том числе: | 364 197,0 |
грант акима "Лучшая организация среднего образования" | 34 000,0 | |
-на развитие инклюзивного образования | 1 625,0 | |
-на капитальный ремонт объектов образования | 248 594,0 | |
-на текущий ремонт объектов образования | 68 988,0 | |
- на приобретение обуви детям из малообеспеченных семей в рамках гарантированного социального пакета | 10 990,0 | |
3 | На содержание автомобильных дорог районного значения | 60 000,0 |
4 | На текущий ремонт объектов культуры | 59 625,0 |
5 | На обустройство населенных пунктов, в том числе: | 257 000,0 |
-благоустройство сельских населенных пунктов | 158 332,0 | |
-обслуживание и эксплуатация систем уличного освещения | 35 668,0 | |
-установка блочно-модульных станций очистки воды | 63 000,0 | |
6 | На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | 69 567,0 |
Итого | 839 612,0 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 30 апреля 2020 года № 47-2 |
|
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2020 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам: | 434 132,0 |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское | 50 000,0 | |
Реконструкция водозаборных сооружений в селе Кокпекты | 21 079,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кокжайык | 40 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон | 35 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Аккала | 35 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен | 50 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кокжыра | 50 551,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка | 20 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка | 20 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка | 20 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Ульгилималшы | 20 000,0 | |
Реконструкция водозаборных сооружений в селе Самарское | 10 000,0 | |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кокпекты | 55 300,0 | |
Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в селе Ажа | 7 202,0 | |
2 | На разработку ПСД "Строительство 10-ти двухквартирных домов для малообеспеченных и многодетных семей в селе Самарское" | 4 500,0 |
Итого | 438 632,0 |
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 30 апреля 2020 года № 47-2 |
|
Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2020 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек", в том числе: | 59 619,0 |
- на частичное субсидирование заработной платы | 4 683,0 | |
- на предоставление субсидий на переезд | 2 062,0 | |
- на молодежную практику | 9 687,0 | |
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат | 6 871,0 | |
- грантам переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП) | 20 111,0 | |
-на общественные работы | 16 205,0 | |
2 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе: | 8 954,0 |
- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 6 271,0 | |
- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 2 683,0 | |
3 | На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 237 531,0 |
- на выплату адресной социальной помощи | 189 865,0 | |
-на гарантированный социальный пакет детям от 1 года до 6 лет | 13 930,0 | |
- на гарантированный социальный пакет детям школьного возраста 6-18 лет, инвалиды 1, 2, 3 группы, безработные, родители занятые по уходу за ребенком инвалидом (продуктово-бытовые наборы на период ЧП) | 33 736,0 | |
4 | На установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты | 18 343,0 |
5 | На доплату за квалификационную категорию педагогам в государственных организациях среднего образования | 193 015,0 |
6 | На увеличение оплаты труда педагогов, в том числе: | 649 764,0 |
- в государственных организациях дошкольного образования | 43 596,0 | |
- в государственных организациях среднего образования | 590 882,0 | |
-в организациях сферы спорта | 15 286,0 | |
7 | На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 37 087,0 |
8 | На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | 349 159,0 |
-на ремонт дорог улиц села Кокпекты | 142 202,0 | |
-на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 206 957,0 | |
9 | На реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 275 386,0 |
Итого | 1 828 858,0 |
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 30 апреля 2020 года № 47-2 |
|
Приложение 7 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2020 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам: | 3 001 377,0 |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское | 400 000,0 | |
Реконструкция водозаборных сооружений в селе Кокпекты | 141 705,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кокжайык | 406 132,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон | 253 540,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Аккала | 200 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен | 300 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кокжыра | 300 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка | 200 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка | 200 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка | 200 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Ульгилималшы | 200 000,0 | |
Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Тассай | 200 000,0 | |
2 | На строительство 20-ти двухквартирных домов для малообеспеченных и многодетных семей в селе Кокпекты | 347 236,0 |
Итого | 3 348 613,0 |