Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" от 11 декабря 2020 года № 6С-52-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8254) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Акмолинской области на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 392 174 932,8 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 38 675 642,5 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 6 034 459,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 347 464 831,3 тысяча тенге;
2) затраты – 405 489 849,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 905 277,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9 597 963,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 692 686,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 220 193,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 220 193,5 тысячи тенге.";
приложения 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии Акмолинского областного маслихата |
Е.Мащинская |
Секретарь Акмолинского областного маслихата |
М.Балпан |
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 17 июня 2021 года № 7С-4-4 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 6С-52-2 |
Областной бюджет на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 392 174 932,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 38 675 642,5 | ||
01 | Подоходный налог | 35 023 323,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9 029 518,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 993 805,1 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 652 319,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 602 372,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 49 947,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 034 459,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 681 915,8 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 756,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 450,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 73 162,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 601 547,8 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 317,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 317,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 006,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 006,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 642 915,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 642 915,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 701 305,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 701 305,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 347 464 831,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 70 888 490,3 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 70 888 490,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 276 576 341,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 276 576 341,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 405 489 849,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 828 869,3 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 129 916,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 126 870,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 046,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 556 168,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 385 531,7 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 30 706,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 377 064,1 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 591 266,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 171 600,8 | ||
257 | Управление финансов области | 111 792,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 111 792,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 3 114 339,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 2 526 543,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 587 796,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 91 659,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 91 659,2 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 196 073,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 189 964,7 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 6 108,5 | ||
269 | Управление по делам религий области | 147 422,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 58 674,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 886,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 83 861,3 | ||
271 | Управление строительства области | 5 715,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 5 715,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 328 799,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 328 799,2 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 146 983,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 137 888,7 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 095,0 | ||
02 | Оборона | 789 945,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 433 971,6 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 129 405,6 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 304 566,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 355 974,2 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 283 543,1 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 72 431,1 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 905 415,2 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 279 781,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 615 847,6 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 268,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 658 666,3 | ||
271 | Управление строительства области | 625 633,3 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 625 633,3 | ||
04 | Образование | 146 393 108,1 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 773,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 1 773,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 691 373,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 490,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 387 263,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 289 620,0 | ||
261 | Управление образования области | 130 287 570,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 519 196,2 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 641 456,4 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 702 243,9 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 1 119 661,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 995 290,9 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 907 563,4 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 601 679,2 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 10 751 563,3 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 387 181,2 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 642 373,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 348 940,3 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 413 340,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 486 094,1 | ||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 105 501,0 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 632 654,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 68 271 820,3 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 48 418,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 8 675,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 444 578,0 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 287 219,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 15 035 205,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 15 936 917,0 | ||
271 | Управление строительства области | 11 470 230,6 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 902 180,1 | ||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 7 457 336,7 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 2 110 713,8 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 942 161,3 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 419 295,5 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 522 865,8 | ||
05 | Здравоохранение | 5 440 712,4 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 5 397 881,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 182 594,8 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 168 985,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 44 001,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 120 354,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 007,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 442,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 480 884,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 113 744,3 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 2 685,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 342 984,6 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 38 081,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 154 099,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 435,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 523 585,0 | ||
051 | Услуги по реализации мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | 200 000,0 | ||
271 | Управление строительства области | 42 830,7 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 42 830,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 134 979,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 751 433,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 165 427,7 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 178 876,8 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 228 516,5 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 988 911,7 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 376 471,4 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 15 015,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 130 090,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 668 124,1 | ||
261 | Управление образования области | 1 309 849,5 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 101 270,5 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 188 887,0 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 19 692,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 25 632,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 25 632,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 105 541,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 101 827,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 714,0 | ||
271 | Управление строительства области | 942 522,4 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 942 522,4 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 166 995,4 | ||
271 | Управление строительства области | 42 288,1 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 828,1 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 39 460,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 37 124 707,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 116 566,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 605 460,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 556 200,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 24 845 980,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 295 188,8 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 298 483,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 405 346,9 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 252 381,9 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 570 931,1 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 66 355,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 468,0 | ||
271 | Управление строительства области | 215 000,0 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 215 000,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 4 542 247,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 98 877,9 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 426 708,2 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 538 693,5 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 843 530,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 140 488,4 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 479 575,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 282 816,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 731 558,2 | ||
284 | Управление туризма области | 154 601,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 68 491,3 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 86 110,2 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 084 856,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 87 772,3 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 112 385,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 265 072,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 540,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 189 914,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 429 171,5 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 563 250,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 563 250,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 989 846,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 573 404,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 43 890 885,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 73 424,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 68 054,3 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 5 370,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 497 682,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 105 516,2 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 301 632,1 | ||
006 | Охрана животного мира | 41 501,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 668 987,6 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 60 157,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 13 875,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 306 013,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 39 599 747,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 176 240,5 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 290 000,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 752,3 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 9 757 515,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 2 977,3 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 140 794,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 4 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 11 990 000,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 300 000,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 405 659,7 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 196 701,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 399 445,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 697 815,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 50 000,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 208 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 208 000,0 | ||
271 | Управление строительства области | 83 385,0 | ||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 83 385,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 350 228,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 239 460,6 | ||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 4 763,3 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 39 000,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 40 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 931 895,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 645,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 78 416,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 77 230,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 186,3 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 901 495,3 | ||
271 | Управление строительства области | 11 625 541,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 118 337,7 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 468,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 11 503 735,4 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 209 388,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 53 000,2 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 765,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 155 622,8 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 66 566,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 65 426,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 140,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 38 761 549,2 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 38 761 549,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 73 238,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 649 425,3 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 414 000,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 8 767 961,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 032 748,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 824 176,4 | ||
13 | Прочие | 14 034 857,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 232 330,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 232 330,0 | ||
257 | Управление финансов области | 653 398,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 653 398,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 427 828,9 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 427 828,9 | ||
261 | Управление образования области | 1 761 247,0 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 761 247,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 5 076 966,0 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 100 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 3 778 176,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 1 067 895,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 70 895,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 60 000,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 17 886,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 17 886,0 | ||
271 | Управление строительства области | 4 715 793,1 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 564 735,0 | ||
072 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 4 151 058,1 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 149 408,8 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 1 000 737,2 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 148 671,6 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 225 673,5 | ||
257 | Управление финансов области | 2 225 673,5 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 221 556,4 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 117,1 | ||
15 | Трансферты | 62 156 924,5 | ||
257 | Управление финансов области | 62 156 924,5 | ||
007 | Субвенции | 50 865 589,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 376 449,7 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9 914 884,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 1,8 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 5 905 277,0 | |||
Бюджетные кредиты | 9 597 963,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 700 000,0 | ||
271 | Управление строительства области | 700 000,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 700 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 413 290,0 | ||
271 | Управление строительства области | 3 413 290,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 3 413 290,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 056 616,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 200 000,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 200 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 483 616,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 483 616,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 373 000,0 | ||
025 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 373 000,0 | ||
13 | Прочие | 2 428 057,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 428 057,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 885 057,0 | ||
076 | Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы | 1 543 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 3 692 686,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 692 686,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 692 686,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 692 686,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 220 193,5 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 220 193,5 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 17 июня 2021 года № 7С-4-4 |
|
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 6С-52-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2021 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 121 497 547,0 |
Целевые текущие трансферты | 82 282 611,0 |
Аппарат акима области | 584 243,0 |
На обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 584 243,0 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 592 740,0 |
На повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел | 421 717,0 |
На выплату компенсации за наем (аренду) жилья и жилищные выплаты сотрудникам специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощникам участковых инспекторов полиции за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 171 023,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 5 181 957,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 1 581 473,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 1 252 359,0 |
на гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в cвязи с чрезвычайным положением | 329 114,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 218 107,0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 192 936,0 |
На оказание услуг специалиста жестового языка | 30 217,0 |
На расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 91 936,0 |
На обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida | 707,0 |
На протезно-ортопедические средства | 1 986,7 |
На сурдотехнические средства | 29 140,0 |
На тифлотехнические средства | 41 742,6 |
На специальные средства передвижения (кресло-коляски) | 23 432,0 |
На санаторно-курортное лечение | 37 800,0 |
На услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 15 015,0 |
На развитие рынка труда, в том числе: | 1 122 414,0 |
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику | 296 405,0 |
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении | 52 840,0 |
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды | 302 785,0 |
общественные работы | 470 384,0 |
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 1 539 008,0 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 256 042,7 |
Управление образования области | 34 356 287,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | 1 838 209,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования | 24 181,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 424 386,0 |
На реализацию подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 2 912 371,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 18 107 481,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 4 858 695,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования | 304 025,0 |
На доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования | 3 302,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 19 016,0 |
На приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта "Жас маман" | 1 813 209,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 1 432 319,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 300 427,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 720 793,0 |
На размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 83 872,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 514 001,0 |
Управление здравоохранения области | 2 152 267,0 |
На проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда | 435,0 |
На возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 523 585,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 15 177,0 |
На повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов | 94 479,0 |
На закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | 1 368 571,0 |
На пропаганду здорового образа жизни | 29 666,0 |
На реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | 120 354,0 |
Управление внутренней политики области | 5 953,0 |
На обеспечение сопровождения сурдопереводом при транслировании новостных телепередач | 5 953,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 536 397,0 |
На увеличения оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 501 186,0 |
На увеличение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 35 211,0 |
Управление культуры, архивов и документации области | 1 352 934,0 |
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 708 501,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 644 433,0 |
Управление предпринимательства и промышленности области | 2 733 577,0 |
На предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 60 000,0 |
На субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025" и Механизма кредитования приоритетных проектов | 2 673 577,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 311 954,0 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 8 906 352,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 405 602,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 60 157,0 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 60 157,0 |
Управление строительства области | 39 460,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 39 460,0 |
Управление сельского хозяйства области | 22 374 685 |
На субсидирование развития семеноводства за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 290 000,0 |
На субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 729 797,0 |
На возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 11 990 000,0 |
На субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 300 000,0 |
На субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 196 701,0 |
На субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 399 445,0 |
На субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 468 742,0 |
Целевые трансферты на развитие | 34 516 820,0 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 10 724 249,0 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда, в том числе: | 2 496 144,0 |
на строительство жилья для социально уязвимых слоев населения | 1 533 310,0 |
на строительство жилья для малообеспеченных многодетных семей | 962 834,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 340 232,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры | 554 708,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 713 213,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 3 619 952,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 532 530,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы | 3 021 962,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы | 3 281 437,0 |
На строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Щучинско-Боровской курортной зоны | 1 330 367,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры | 410 413,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 550 512,0 |
На развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 571 707,0 |
На развитие газотранспортной системы | 5 099 867,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 866 265,0 |
На развитие малых и моногородов | 400 000,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 260 041,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 305 413,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 731 160,0 |
На развитие малых и моногородов | 223 468,0 |
Бюджетные кредиты | 4 698 116,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 483 616,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 483 616,0 |
Управление предпринимательства и промышленности области | 2 014 500,0 |
На содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах | 471 500,0 |
Для реализации предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы | 1 543 000,0 |
Управление сельского хозяйства области | 1 200 000,0 |
На развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 200 000,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 17 июня 2021 года № 7С-4-4 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 6С-52-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2021 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 40 753 309,3 |
Целевые текущие трансферты | 25 089 095,1 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 171 600,8 |
На содержание коммунальное государственное учреждение "Smart Aqkol" | 146 827,8 |
На укрепление материально-технической базы | 24 773,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 587 796,0 |
На увеличение размера подъемного пособия | 45 518,0 |
На оплату труда государственных служащих | 542 278,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 1 487 613,4 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 22 524,0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 9 889,2 |
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 20 000,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 117 412,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 109 702,0 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 47 680,0 |
В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" на мероприятие "Первое рабочее место" | 16 102,4 |
На обеспечение льготного проезда | 67 243,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 250 362,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности. | 500 000,0 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 326 031,8 |
На обучение специалистов сферы социальной защиты, работающих с детьми с аутизмом и ментальными поведенческими нарушениями | 667,0 |
Управление культуры, архивов и документации области | 638 409,2 |
На ремонт объектов культуры | 441 545,5 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 21 391,0 |
Демонтаж (снос) здания районного Дома культуры, расположенного по адресу Бурабайский район, город Щучинск, улица Абылай хана 38 | 100 000,0 |
На оплату труда сотрудников и содержания здания Дома культуры села Зеленый Бор Бурабайского района | 17 689,0 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 7 783,7 |
На оплату труда сотрудников Целиноградского районного Дома культуры | 50 000,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 429 171,5 |
На текущий ремонт плоскостных сооружений стадиона города Акколь Аккольского района | 60 000,0 |
Установка игровых площадок | 179 365,3 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 81 862,5 |
Ремонты объектов спорта | 107 943,7 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 556 200,9 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 9 099 188,1 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 20 000,0 |
Выкуп жилья с инженерными сетями в Есильском районе | 343 080,0 |
Выкуп жилья в городе Кокшетау | 27 000,0 |
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 1 066 932,8 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 062 680,5 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 10 987 953,5 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 74 727,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области | 155 622,8 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки | 155 622,8 |
Целевые трансферты на развитие | 15 664 214,2 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 4 954 146,4 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 607 828,7 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 703 882,4 |
На развитие объектов спорта | 236 691,3 |
На развитие объектов государственных органов | 100 000,0 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 305 744,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 723 863,4 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 1 541 446,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 471 879,9 |
На развитие теплоэнергетической системы | 678 696,0 |
На развитие и благоустройство города Кокшетау | 369 150,3 |
На развитие коммунального хозяйства | 2 841 653,5 |
На развитие газотранспортной системы | 821 037,7 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 986 204,4 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 3 986 204,4 |