В соответствии со статьей 109-1 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан" и пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан" Аральский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аральского районного маслихата от 31 декабря 2020 года № 481 "О бюджете сельского округа Сазды на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8103) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Сазды на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 509 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 950 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 30 559 тысяч тенге;
2) затраты – 32 191,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 682,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 682,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной четвертой сессии Аральского районного маслихата | А. Садуакасова |
Секретарь Аральского районного маслихата | Б. Турахметов |
Приложение к решению Аральского районного маслихата от 29 апреля 2021 года № 47 |
|
Приложение 1 к решению Аральского районного маслихата от "31" декабря 2020 года № 481 |
Бюджет сельского округа Сазды на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 31 509 | |||
1 | Налоговые поступления | 950 | ||
04 | Hалоги на собственность | 950 | ||
1 | Hалоги на имущество | 7 | ||
3 | Земельный налог | 12 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 931 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 559 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 559 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 559 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 32 191,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 233 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 233 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 653 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 580 | ||
05 | Здравоохранение | 78 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 | ||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 78 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 103,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 103,2 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 189 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 232 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 682,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 777 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 777 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 777 | ||
13 | Прочие | 2 000 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | ||
040 | Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 000 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 682,2 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 682,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 682,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 682,2 | ||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 682,2 | ||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 |