Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата "О районном бюджете на 2021-2023 годы" от 6 января 2021 года № 51/372 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4413) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 407 515,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 226 165,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 194 109,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 289 969,8 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 3 697 270,6 тысяча тенге;
2) затраты – 9 644 211,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 47 594,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 70 008,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 414,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 284 289,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 284 289,8 тысяч тенге;
поступление займов – 70 008,0 тысяч тенге;
погашение займов – 22 414,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 236 695,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Тупкараганского районного маслихата | Д. Меңдіханов |
Приложение | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 22 декабря 2021 года | |
№ 9/64 | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 6 января 2021 года |
Районный бюджет на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. Доходы | 9 407 515,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 226 165,5 | ||
01 | Подоходный налог | 717 270,7 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 306 471,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 410 799,7 | ||
03 | Социальный налог | 221 224,0 | ||
1 | Социальный налог | 221 224,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 103 924,8 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 007 354,5 | ||
3 | Земельный налог | 26 861,9 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 69 270,4 | ||
5 | Единый земельный налог | 438,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 177 857,0 | ||
2 | Акцизы | 2 929,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 162 254,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 674,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 889,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 889,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 194 109,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 185 214,6 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 22,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 379,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 176 813,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 26,1 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 26,1 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 738,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 738,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 131,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 131,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 289 969,8 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 269 969,8 | ||
1 | Продажа земли | 217 439,8 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 52 530,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 697 270,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6,6 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 6,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 697 264,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 697 264,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. Затраты | 9 644 211,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 717 795,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 33 352,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 33 352,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 201 546,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 198 936,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 610,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 123,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 823,9 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 300,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 110 372,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 85 581,4 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 15 714,9 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 076,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 251 683,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 608,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 189 075,3 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 55 583,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 55 583,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 19 975,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 19 975,4 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 43 159,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 43 159,0 | ||
02 | Оборона | 17 845,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 845,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 845,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 916,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 916,8 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 9 916,8 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 403 061,8 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 400 181,8 | ||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 107 601,0 | ||
004 | Программа занятости | 40 490,3 | ||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 0 | ||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 019,2 | ||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 147 552,8 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 25 043,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 47 430,0 | ||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 28 545,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 880,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 2 880,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 920 937,5 | ||
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 126 000,1 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 126 000,0 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,1 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 794 937,4 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 535 260,3 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 197 075,8 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 100,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 27 000,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 35 501,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 211 190,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 100,0 | ||
023 | Развитие объектов туризма | 0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 64 719,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 64 719,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 752,5 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 4 752,5 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7 823,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 816,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 007,0 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 61 901,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 34 051,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 850,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 000,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 71 895,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 25 036,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 46 859,4 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 867,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 949,8 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 19 949,8 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 918,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 26 918,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 39 006,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 39 006,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 39 006,4 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 040 019,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 040 019,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 033 219,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 800,0 | ||
13 | Прочие | 1 818 844,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 470 453,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 470 453,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 348 391,0 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 725 903,0 | ||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 622 488,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 176 813,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 176 813,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 176 813,0 | ||
15 | Трансферты | 4 241 666,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 241 666,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 890,7 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 356 884,4 | ||
038 | Субвенции | 883 891,3 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 47 594,0 | |||
Бюджетные кредиты | 70 008,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 70 008,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 70 008,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 70 008,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 22 414,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 22 414,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 22 414,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 284 289,8 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 284 289,8 | |||
7 | Поступления займов | 70 008,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 70 008,0 | ||
2 | Договоры займа | 70 008,0 | ||
16 | Погашение займов | 22 414,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 414,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 22 414,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 236 695,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 236 695,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 236 695,8 |