Туркестанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туркестанского областного маслихата от 10 декабря 2021 года № 13/122-VІI "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 25905) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Туркестанской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 170 723 210 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 59 991 714 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14 279 980 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 323 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 096 446 193 тысяч тенге;
2) затраты – 1 209 036 280 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 29 762 391 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9 543 722 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 39 306 113 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 109 570 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финасовых активов – 109 570 тысяч тенге;
5) профицит бюджета – -8 660 249 тысяч тенге;
6) использование профицита бюджета – 8 660 249 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2022 год нормативы распределения доходов в областной бюджет и районные (городов областного значения) бюджеты в следующих размерах:
по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора, в районные (городов областного значения) бюджеты – 50 процентов;
в областной бюджет от районов (городов областного значения) – 50 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты:
в бюджет района Байдибек – 32,7 процента;
Жетысайского района – 27,4 процента;
Казыгуртского района – 35,8 процента;
Келесского района – 27,7 процента;
Мактааральского района – 26,8 процента;
Ордабасынского района – 19,2 процента;
Отрарского района – 45,5 процента;
Сайрамского района – 27,7 процента;
Сарыагашского района – 34,5 процента;
района Сауран – 45,7 процента;
Толебийского района – 29 процента;
Тюлькубасского района – 34,2 процента;
Шардаринского района – 47,3 процента;
города Арысь – 31,2 процента;
города Кентау – 18,9 процента;
города Туркестан – 37,1 процента;
в областной бюджет:
от района Байдибек – 67,3 процента;
Жетысайского района – 72,6 процента;
Казыгуртского района – 64,2 процента;
Келесского района – 72,3 процента;
Мактааральского района – 73,2 процента;
Ордабасынского района – 80,8 процента;
Отрарского района – 54,5 процента;
Сайрамского района – 72,3 процента;
Сарыагашского района – 65,5 процента;
района Сауран – 54,3 процента;
Сузакского района – 100 процентов;
Толебийского района – 71 процента;
Тюлькубасского района – 65,8 процента;
Шардаринского района – 52,7 процента;
города Арысь – 68,8 процента;
города Кентау – 81,1 процента;
города Туркестан – 62,9 процента;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан не облагаемых у источника выплаты, кроме Жетысайского, Казыгуртского, Сайрамского, Толебийского, Тюлькубасского района и города Кентау, в районные (городов областного значения) бюджеты – 50 процентов;
в бюджет Жетысайского района – 23,8 процента;
Казыгуртского района – 32,3 процента;
Сайрамского района – 45,1 процента;
Толебийского района – 20,9 процента;
Тюлькубасского района – 31,2 процента;
города Кентау – 25,3 процента;
в областной бюджет, кроме Жетысайского, Казыгуртского, Сайрамского, Толебийского, Тюлькубасского района и города Кентау, от районов (городов областного значения) – 50 процентов;
от Жетысайского района – 76,2 процента
Казыгуртского района – 67,7 процента;
Сайрамского района – 54,9 процента;
Толебийского района – 79,1 процента;
Тюлькубасского района – 68,8 процента;
города Кентау – 74,7 процента;
по социальному налогу:
в бюджет района Байдибек – 37,7 процента;
Жетысайского района – 45,3 процента;
Казыгуртского района – 37,3 процента;
Келесского района – 49,4 процента;
Мактааральского района – 74,3 процента;
Ордабасынского района – 41,3 процента;
Отрарского района – 50 процентов;
Сайрамского района – 32,2 процента;
Сарыагашского района – 42,2 процента;
района Сауран – 36,3 процента;
Созакского района – 16,7 процента;
Толебийского района – 42,4 процента;
Тюлькубасского района – 46,1 процента;
Шардаринского района – 47,8 процента;
города Арысь – 75,3 процента;
города Кентау – 39,5 процента;
города Туркестан – 65,2 процента;
в областной бюджет:
от района Байдибек – 62,3 процента;
Жетысайского района – 54,7 процента;
Казыгуртского района – 62,7 процента;
Келесского района – 50,6 процента;
Мактааральского района – 25,7 процента;
Ордабасынского района – 58,7 процента;
Отрарского района –50 процентов;
Сайрамского района – 67,8 процента;
Сарыагашского района – 57,8 процента;
района Сауран – 63,7 процента;
Сузакского района – 83,3 процента;
Толебийского района – 57,6 процента;
Тюлькубасского района – 53,9 процента;
Шардаринского района – 52,2 процента;
города Арысь – 24,7 процента;
города Кентау – 60,5 процента;
города Туркестан – 34,8 процента;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, в районные (городов областного значения) бюджеты – 100 процентов;
по отчислениям недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры в областной бюджет – 100 процентов.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв акимата области на 2022 год в сумме 1 985 149 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Туркестанского областного маслихата | К. Балабиев |
Приложение к решению Туркестанский областной маслихат от 14 сентября 2022 года № 17/204-VII |
|
Приложение 1 к решению Туркестанского областного маслихата от 10 декабря 2021 года № 13/122-VIІ |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. Доходы | 1 170 723 210 | ||||
Налоговые поступления | 59 991 714 | ||||
1 | Налоговые поступления | 59 991 714 | |||
01 | Подоходный налог | 38 800 626 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 730 265 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 070 361 | |||
03 | Социальный налог | 20 122 535 | |||
1 | Социальный налог | 20 122 535 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 068 553 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 016 280 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 52 273 | |||
Неналоговые поступления | 14 279 980 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 14 279 980 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 868 250 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 90 521 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 117 947 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 115 000 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 544 782 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9 500 002 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 9 500 002 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 911 728 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 911 728 | |||
Поступления от продажи основного капитала | 5 323 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 323 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 323 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 323 | |||
Поступления трансфертов | 1 096 446 193 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 1 096 446 193 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 229 096 847 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 229 096 847 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 867 349 346 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 867 349 346 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. Затраты | 1 209 036 280 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 10 649 975 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 400 157 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 210 414 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 186 384 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 4 596 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 434 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 448 390 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 871 492 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 169 633 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 271 306 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 135 959 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 510 970 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 510 970 | |||
752 | Управление общественного развития области | 230 383 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 230 383 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 661 381 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 143 761 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 142 967 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 794 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 2 517 620 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 261 253 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 508 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 246 859 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 455 473 | |||
750 | Управление стратегии и экономического развития области | 455 473 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 455 473 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 3 132 964 | |||
269 | Управление по делам религий области | 273 791 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 173 502 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 100 289 | |||
271 | Управление строительства области | 2 859 173 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 2 859 173 | |||
02 | Оборона | 657 385 | |||
1 | Военные нужды | 213 099 | |||
120 | Аппарат акима области | 213 099 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 86 659 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 126 440 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 444 286 | |||
120 | Аппарат акима области | 125 965 | |||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 125 965 | |||
271 | Управление строительства области | 2 000 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2 000 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 316 321 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 268 000 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 48 321 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 22 185 648 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 22 185 648 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 16 452 345 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 687 180 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 063 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 762 102 | |||
271 | Управление строительства области | 5 733 303 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 5 733 303 | |||
04 | Образование | 443 948 399 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 907 709 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 67 907 709 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 727 381 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 67 180 328 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 338 337 788 | |||
271 | Управление строительства области | 17 967 750 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 10 000 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 17 957 750 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 11 008 285 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 10 293 823 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 714 462 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 309 361 753 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 875 338 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 837 775 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 415 190 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 237 105 693 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 58 127 757 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 24 575 140 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 23 380 020 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 22 837 076 | |||
089 | Организация профессионального обучения | 542 944 | |||
754 | Управление общественного здоровья области | 1 195 120 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 166 811 | |||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 28 309 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 635 390 | |||
120 | Аппарат акима области | 45 000 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 45 000 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 1 467 314 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 467 314 | |||
754 | Управление общественного здоровья области | 123 076 | |||
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 123 076 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 217 587 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 1 217 587 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 217 587 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 10 274 785 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 10 274 785 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития человеческого потенциала | 1 036 114 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 5 048 738 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 504 462 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 472 659 | |||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 402 117 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 125 793 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 168 456 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 8 271 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 474 175 | |||
05 | Здравоохранение | 22 368 450 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 5 371 840 | |||
271 | Управление строительства области | 1 677 858 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 677 858 | |||
754 | Управление общественного здоровья области | 3 693 982 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 49 319 | |||
015 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 612 611 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 031 793 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 259 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 8 916 721 | |||
754 | Управление общественного здоровья области | 8 916 721 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 8 916 721 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 75 015 | |||
754 | Управление общественного здоровья области | 75 015 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 75 015 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 8 004 874 | |||
754 | Управление общественного здоровья области | 8 004 874 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного здоровья | 276 783 | |||
004 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 550 620 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 56 313 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 28 975 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 45 683 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 46 500 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 53 357 129 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 454 542 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 239 596 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 645 188 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 375 048 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 196 743 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 1 022 617 | |||
271 | Управление строительства области | 2 256 753 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 2 256 753 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 958 193 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 830 024 | |||
016 | Обеспечение защиты прав и интересов детей, находящихся в воспитательных учреждениях | 28 543 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 99 626 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 46 902 587 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 46 763 782 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 250 501 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 249 576 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 31 858 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 306 340 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 016 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 45 837 091 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 113 500 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 113 500 | |||
752 | Управление общественного развития области | 25 305 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 25 305 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 115 647 018 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 34 853 291 | |||
271 | Управление строительства области | 34 653 291 | |||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 25 663 121 | |||
013 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 990 170 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 200 000 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 200 000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 80 792 727 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 80 792 727 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 372 549 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 262 451 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 27 454 228 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 49 703 499 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 000 | |||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 1 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 36 495 581 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 147 333 | |||
262 | Управление культуры области | 6 147 333 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 122 528 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 796 328 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 037 996 | |||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 10 883 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 728 822 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 658 166 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 792 610 | |||
2 | Спорт | 18 555 884 | |||
271 | Управление строительства области | 12 080 062 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 12 080 062 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 475 822 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 119 383 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 172 128 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 936 735 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 247 576 | |||
3 | Информационное пространство | 6 569 743 | |||
262 | Управление культуры области | 355 753 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 355 753 | |||
752 | Управление общественного развития области | 2 053 733 | |||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 053 733 | |||
755 | Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области | 4 160 257 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 3 438 132 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 625 243 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр цифрового развития" | 14 655 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 82 227 | |||
4 | Туризм | 4 183 701 | |||
271 | Управление строительства области | 3 602 285 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 3 602 285 | |||
284 | Управление туризма области | 581 416 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 553 806 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 27 610 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 038 920 | |||
752 | Управление общественного развития области | 1 038 920 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 792 813 | |||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 246 107 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 709 268 | |||
1 | Топливо и энергетика | 4 709 268 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 709 268 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 4 005 000 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 704 268 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 583 605 | |||
1 | Сельское хозяйство | 50 340 943 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 47 809 991 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 393 348 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 600 000 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 160 | |||
006 | Субсидирование производства приоритетных культур | 432 075 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 521 410 | |||
010 | Возмещение физическим и юридическим лицам затрат на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых | 552 | |||
011 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 18 296 | |||
012 | Организация санитарного убоя больных животных | 18 759 | |||
013 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 107 296 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 20 000 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 2 167 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 36 212 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 42 000 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 23 520 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 537 659 | |||
036 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 30 000 | |||
039 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 436 966 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 25 000 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 6 060 700 | |||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 22 732 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 11 380 835 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 2 141 500 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 12 821 480 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 970 700 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 800 000 | |||
070 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 104 199 | |||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 1 069 425 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 180 000 | |||
271 | Управление строительства области | 2 530 952 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 530 952 | |||
2 | Водное хозяйство | 7 667 963 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 75 217 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 75 217 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 7 592 746 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 7 592 746 | |||
3 | Лесное хозяйство | 3 959 734 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 959 734 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 959 734 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 898 344 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 898 344 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 154 157 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 4 172 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 642 836 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 97 179 | |||
6 | Земельные отношения | 716 621 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 692 268 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 110 051 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 582 217 | |||
729 | Управление земельной инспекции области | 24 353 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 24 353 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 000 000 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 000 000 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 000 000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 640 351 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 640 351 | |||
271 | Управление строительства области | 25 153 372 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 316 507 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 24 836 865 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 326 811 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 184 824 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 141 987 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 160 168 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 160 168 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 43 743 643 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 24 738 346 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 24 738 346 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 9 489 012 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 15 060 567 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 188 767 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 19 005 297 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 19 005 297 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 207 771 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 287 244 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 14 927 084 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 583 198 | |||
13 | Прочие | 79 976 899 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 865 967 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 157 500 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 157 500 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 2 281 937 | |||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 69 267 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 1 533 000 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 500 000 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 131 670 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 48 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 426 530 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 426 530 | |||
9 | Прочие | 75 110 932 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 777 787 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 777 787 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 42 896 438 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 42 896 438 | |||
271 | Управление строительства области | 15 863 643 | |||
078 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 11 737 778 | |||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 125 865 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 98 910 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 98 910 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 000 000 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 000 000 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 584 616 | |||
053 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 217 417 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 367 199 | |||
750 | Управление стратегии и экономического развития области | 600 000 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 600 000 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 1 985 149 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 985 149 | |||
753 | Управление развития человеческого потенциала области | 5 522 214 | |||
030 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 852 036 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 670 178 | |||
754 | Управление общественного здоровья области | 481 277 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 481 277 | |||
755 | Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области | 914 359 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 914 359 | |||
756 | Управление инвестиции и экспорта области | 386 539 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиции и экспорта | 133 698 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 252 841 | |||
14 | Обслуживание долга | 7 810 617 | |||
1 | Обслуживание долга | 7 810 617 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 7 810 617 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 7 709 330 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 101 287 | |||
15 | Трансферты | 277 262 312 | |||
1 | Трансферты | 277 262 312 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 277 262 312 | |||
007 | Субвенции | 258 853 935 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 608 011 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 14 500 000 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 2 111 015 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 189 351 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -29 762 391 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 9 543 722 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 955 364 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 955 364 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 955 364 | |||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 955 364 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 8 588 358 | |||
1 | Сельское хозяйство | 6 479 482 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 6 479 482 | |||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 6 479 482 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 108 876 | |||
750 | Управление стратегии и экономического развития области | 2 108 876 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 108 876 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 39 306 113 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 39 306 113 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 39 306 113 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 39 306 111 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 109 570 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 109 570 | ||||
13 | Прочие | 109 570 | |||
9 | Прочие | 109 570 | |||
284 | Управление туризма области | 109 570 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 109 570 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 660 249 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 660 249 |