Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7921 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 208 607,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 257,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 76,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 201 274,7 мың теңге;
2) шығындар – 212 760,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 153,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 4 153,0 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 153,0 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.
Қызылорда қалалық мәслихаты хатшысының міндетін атқарушы | М. Кәрімбаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының | |
2021 жылғы 22 қазандағы | |
№78-12/8 шешіміне қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№425-73/8 шешіміне 1-қосымша |
2021 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Ерекшелігі | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. КІРІСТЕР | 208 607,7 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 257,0 | |||||
01 | Табыссалығы | 29,0 | |||||
2 | Жеке табыссалығы | 29,0 | |||||
02 | Төлемкөзіненсалықсалынбайтынтабыстарданұсталатынжекетабыссалығы | 29,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 228,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200,0 | |||||
02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 200,0 | |||||
3 | Жерсалығы | 302,0 | |||||
02 | Жерсалығы | 302,0 | |||||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 6 726,0 | |||||
02 | Жеке тұлғаларданкөлiкқұралдарынасалынатынсалық | 6 726,0 | |||||
| Салықтықеместүсiмдер | 76,0 | |||||
01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 76,0 | |||||
5 | Мемлекетменшігінлегімүліктіжалғаберудентүсетінкірістер | 76,0 | |||||
10 | Аудандықмаңызы бар, қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдықменшігініңмүлкінжалғаберудентүсетінкірістер | 76,0 | |||||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 201 274,7 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 201 274,7 | |||||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 201 274,7 | |||||
01 | Ағымдағынысаналытрансферттер | 132 735,7 | |||||
03 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар | 68 539,0 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Функционалдықкіші топ | |||||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | |||||||
Бюджеттікбағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
2. Шығындар | 212 760,7 | ||||||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер | 39 340,7 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 340,7 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 340,7 | |||||
001 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер | 37 949,0 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражатыесебінен | 33 127,7 | |||||
028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 3 344,0 | |||||
029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 1 477,3 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1391,7 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1391,7 | |||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 21 422,0 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21 422,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 422,0 | |||||
008 | Елдiмекендердегікөшелердiжарықтандыру | 18 636,2 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражатыесебінен | 18 636,2 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясы нқамтамасыз ету | 876,7 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 876,7 | |||||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 1 909,1 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 909,1 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 224,0 | |||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 21 066,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 066,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 21 066,0 | |||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 429,0 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 19 637,0 | |||||
2 | Спорт | 158,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 158,0 | |||||
028 | Жергіліктідеңгейдеденешынықтыру – сауықтыружәнеспорттықіс-шаралардыіскеасыру | 158,0 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражатыесебінен | 158,0 | |||||
12 | Көлікжәне коммуникация | 869,6 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 869,6 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 869,6 | |||||
013 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету | 269,0 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 269,0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 600,6 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 600,6 | |||||
13 | Басқалар | 129 904,4 | |||||
9 | Басқалар | 129 904,4 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 129 904,4 | |||||
040 | Өңiрлердiдамытудың 2025 жылғадейінгімемлекеттік бағдарламасышеңберiндеөңiрлердiэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыiскеасыруғаауылдықелдімекендердіжайластырудышешугеарналғаніс-шаралардыіскеасыру | 3 419,0 | |||||
015 | Жергілікті бюджет қаражатыесебінен | 3 419,0 | |||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасышеңберіндеауылдықелдімекендердегіәлеуметтікжәнеинженерлікинфрақұрылымбойыншаіс-шаралардыіскеасыру | 126 485,4 | |||||
032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 118 193,0 | |||||
029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 8 292,4 | |||||
3.Таза бюджеттіккредиттеу | 0 | ||||||
Бюджеттіккредиттер | 0 | ||||||
05 | Бюджеттіккредиттердіөтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттіккредиттердіөтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттікбюджеттенберілгенбюджеттіккредиттердіөтеу | 0 | |||||
4. Қаржыактивтеріменоперацияларбойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржыактивтерінсатыпалу | 0 | ||||||
06 | Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер | 0 | |||||
Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер | 0 | ||||||
Қаржыактивтерін ел ішіндесатудантүсетінтүсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 153,0 | ||||||
6.Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану) | 4 153,0 | ||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
8 | Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 4 153,0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 153,0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 153,0 | |||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 153,0 |