Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2022-2024 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № 12/122 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 794 428,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 223 682,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 2 974,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша - 567 772,8 мың теңге;
2) шығындар - 800 741,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 312,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану) – 6 312,2 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 312,2 мың теңге.";
2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2022 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 536 126,8 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 40 185,5 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 51 842,2 мың теңге;
Жетібай ауылы – 91 484,3 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 63 941,9 мың теңге;
Құрық ауылы – 155 720,4 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 63 237,0 мың теңге;
Сенек ауылы – 69 715,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарақия аудандық мәслихаттың хатшысы | Ж. Қалаубай |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 19 қыркүйектегі | |
№ 18/184 шешіміне 1-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 12/122 шешімімен бекітілген | |
1-қосымша |
2022 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 42 162,5 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 373,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 763,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0 | ||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 763,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 600,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 600,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 42,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 42,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 42,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 747,5 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 40 747,5 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 40 747,5 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 42 199,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 059,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 059,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 534,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 525,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 496,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 496,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 696,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 800,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 644,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 644,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 276,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 368,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -36,5 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 36,5 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 36,5 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 36,5 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 36,5 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 19 қыркүйектегі | |
№ 18/184 шешіміне 2-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 12/122 шешімімен бекітілген | |
2-қосымша |
2022 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 64 709,2 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 997,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 2,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10 695,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 112,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 62,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 521,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге алынатын ішкі салықтар | 300,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 300,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 53 712,2 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 53 712,2 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 53 712,2 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 65 800,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 33 864,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 864,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 364,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 500,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 975,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 975,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 975,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 478,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 478,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 490,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 988,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 483,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 483,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 165,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 318,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 090,8 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 1 090,8 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 090,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 090,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 090,8 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 19 қыркүйектегі | |
№ 18/184 шешіміне 3-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 12/122 шешімімен бекітілген | |
3-қосымша |
2022 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 153 893,3 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 55 380,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 500,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 500,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 53 580,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 460,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 420,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 52 700,0 | ||||||
05 | 300,0 | |||||||
3 | 300,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 220,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 220,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 220,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 98 293,3 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 98 293,3 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 98 293,3 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 157 067,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 62 350,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 350,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 350,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 15 888,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 888,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 15 888,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 77 411,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 77 411,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 53 345,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 066,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 418,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 418,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 796,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 622,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 173,7 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 173,7 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 173,7 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 173,7 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 173,7 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 19 қыркүйектегі | |
№ 18/184 шешіміне 4-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 12/122 шешімімен бекітілген | |
4-қосымша |
2022 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 75 828,9 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 755,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 100,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 100,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 555,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 133,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 122,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 300,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 100,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 100,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 240,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 240,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 240,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 833,9 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 64 833,9 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 833,9 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 76 529,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 45 074,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 074,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 074,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 30 912,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 912,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 490,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 422,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 543,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 543,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 225,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 318,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -700,1 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 700,1 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 700,1 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 700,1 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 700,1 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 19 қыркүйектегі | |
№ 18/184 шешіміне 5-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 12/122 шешімімен бекітілген | |
5-қосымша |
2022 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 279 796,4 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 104 846,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 3 500,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 500,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 100 346,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 500,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 48 200,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 51 646,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 000,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 2 172,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2 172,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2 172,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 172 778,4 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 172 778,4 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 172 778,4 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 279 974,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 71 866,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 866,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 71 866,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 28 571,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 571,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 28 571,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 178 676,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 178 676,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 59 543,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 119 133,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 861,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 861,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 342,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 519,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -177,6 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 177,6 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 177,6 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 177,6 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 177,6 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 19 қыркүйектегі | |
№ 18/184 шешіміне 6-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 12/122 шешімімен бекітілген | |
6-қосымша |
2022 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 89 054,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 23 590,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 150,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 150,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 22 840,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 200,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 65,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 22 575,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 600,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 600,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65 464,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 65 464,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 464,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 89 154,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 49 097,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 097,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 597,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 500,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 262,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 262,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 262,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 37 197,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 197,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 402,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 795,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 598,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 598,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 179,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 419,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -100,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 100,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 100,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 100,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 100,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 19 қыркүйектегі | |
№ 18/184 шешіміне 7-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 11 қаңтардағы | |
№ 12/122 шешімімен бекітілген | |
7-қосымша |
2022 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 88 984,5 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 741,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 15,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 15,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 16 426,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 80,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 80,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 16 266,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 300,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 300,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 71 943,5 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 71 943,5 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 71 943,5 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 90 018,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 49 310,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 310,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 310,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 412,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 412,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 412,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 243,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 243,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 490,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 27 753,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 053,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 053,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 584,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 469,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 033,5 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 033,5 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 033,5 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 033,5 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 033,5 |