Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 88 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 162831 болып тіркелген), шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 344 714,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 92 003,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 252 711,4 мың теңге;
2) шығындар – 355 895,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -11 181,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 181,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Белоглин ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 26 234,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 837,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 397,3 мың теңге;
2) шығындар – 27 837,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 603,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 603,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Бозкөл ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 25 955,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 713,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 242,0 мың теңге;
2) шығындар – 27 916,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 961,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 961,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Бөрлі ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 28 041,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 494,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 26 547,1 мың теңге;
2) шығындар – 28 860,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -819,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 819,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 20 489,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 236,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 19 253,4 мың теңге;
2) шығындар – 20 987,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -498,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 498,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Михайлов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 18 843,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 031,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 16 812,3 мың теңге;
2) шығындар – 21 209,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 365,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 365,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13. Новотроицк ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 70 141,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 908,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 66 233,8 мың теңге;
2) шығындар – 70 368,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -226,4 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 226,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 20 397,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 414,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 19 983,5 мың теңге;
2) шығындар – 20 869,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -472,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 472,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"17. Өрнек ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 21 034,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 498,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 19 536,2 мың теңге;
2) шығындар – 21 462,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -428,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 428,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Қособа ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 23 794,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 118,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 15 676,1 мың теңге;
2) шығындар – 27 972,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 178,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 178,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"21. Смирнов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 81 435,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 153,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 79 282,3 мың теңге;
2) шығындар – 83 605,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 170,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 170,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"23. Станционный ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 24 817,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 303,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 21 514,3 мың теңге;
2) шығындар – 26 300,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 483,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 483,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"25. Тоғызақ ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 138 660,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 866,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 130 794,5 мың теңге;
2) шығындар – 144 840,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 180,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 180,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 және 37-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың хатшысы | А. Тюлюбаев |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
1-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 344714,4 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 92003,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 61737,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 61737,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 28866,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1598,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 1181,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 26087,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1400,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1079,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 321,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 252711,4 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 252711,4 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 252711,4 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 355895,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59987,6 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 59987,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59987,6 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59987,6 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 118559,6 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 118559,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 118559,6 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35197,3 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11430,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 686,7 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 71245,6 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 171329,5 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 171329,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 171329,5 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 171329,5 | |||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | |||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6012,0 | |||||||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 6012,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 6,7 | |||||||
1 | Трансферттер | 6,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6,7 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6,7 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -11181,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 11181,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 11181,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11181,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11181,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
2-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 26234,3 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2837,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2199,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 157,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2039,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 638,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 638,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23397,3 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23397,3 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23397,3 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 27837,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22036,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22036,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22036,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22036,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5501,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5501,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5501,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1363,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 88,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4050,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,8 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,8 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,8 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1603,5 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1603,5 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1603,5 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1603,5 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1603,5 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
3-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 25955,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2713,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2683,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 281,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 117,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2285,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 30,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 30,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23242,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23242,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23242,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 27916,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24684,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 24684,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24684,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24684,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2732,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2732,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2732,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2271,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 361,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 500,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1961,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1961,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1961,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1961,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1961,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
4-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 28041,1 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1494,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1471,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 111,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 90,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1270,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 23,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 26547,1 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26547,1 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 26547,1 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 28860,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25560,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25560,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25560,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25560,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2800,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2800,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2800,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2600,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 500,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -819,1 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 819,1 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 819,1 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 819,1 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 819,1 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
5-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 20489,4 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1236,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1236,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 72,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 239,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 925,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19253,4 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19253,4 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19253,4 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 20987,9 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 16319,2 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 16319,2 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16319,2 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16319,2 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4168,7 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4168,7 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4168,7 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1718,5 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 155,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2295,2 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 500,0 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 500,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500,0 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -498,5 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 498,5 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 498,5 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 498,5 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 498,5 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
6-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 18843,3 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2031,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1919,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 85,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1834,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 112,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 112,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16812,3 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16812,3 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 16812,3 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 21209,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20163,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20163,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20163,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20163,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 445,8 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 445,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 445,8 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 246,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 99,8 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 600,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 600,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 600,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 600,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2365,9 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2365,9 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2365,9 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2365,9 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2365,9 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
7-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 70141,8 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3908,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 2600,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2600,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1232,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 195,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 137,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 900,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 76,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 76,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66233,8 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66233,8 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66233,8 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 70368,2 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25787,4 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25787,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25787,4 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25787,4 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2079,3 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2079,3 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2079,3 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1785,4 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 223,9 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 602,4 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 602,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 602,4 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 602,4 | ||||||||
13 | Басқалар | 41899,0 | ||||||||
9 | Басқалар | 41899,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41899,0 | ||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 41899,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -226,4 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 226,4 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 226,4 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 226,4 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 226,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
8-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 20397,5 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 414,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 364,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 77,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 12,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 275,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 50,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 50,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19983,5 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19983,5 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19983,5 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 20869,7 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18116,9 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 18116,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18116,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18116,9 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1112,4 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1112,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1112,4 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 793,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 219,4 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1640,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1640,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1640,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1640,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -472,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 472,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 472,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 472,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 472,2 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
9-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 21034,2 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1498,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1477,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 47,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 136,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1294,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 21,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19536,2 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19536,2 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19536,2 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 21462,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20465,8 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20465,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20465,8 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20465,8 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 696,2 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 696,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 696,2 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 505,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 91,2 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -428,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 428,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 428,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 428,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 428,2 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
10-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 23794,1 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8118,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 116,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 116,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7905,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 110,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 337,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5058,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2400,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 97,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 97,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15676,1 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15676,1 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15676,1 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 27972,5 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25881,7 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25881,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25881,7 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25881,7 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1190,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1190,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1190,3 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 699,2 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 73,6 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 417,5 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 900,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 900,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 900,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,5 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,5 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4178,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4178,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4178,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4178,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4178,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
11-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 81435,3 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2153,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1916,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 235,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 5,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1676,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 237,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 237,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 79282,3 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79282,3 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79282,3 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 83605,9 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29096,7 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29096,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29096,7 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29096,7 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 959,6 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 959,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 959,6 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 759,6 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 53549,6 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 53549,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53549,6 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 53549,6 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2170,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2170,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2170,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2170,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2170,6 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
12-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 24817,3 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3303,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2549,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 99,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 88,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2362,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 754,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 754,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21514,3 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21514,3 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 21514,3 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 26300,7 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 23847,3 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 23847,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23847,3 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23847,3 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2152,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2152,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2152,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1882,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 70,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 1,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,4 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,4 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1483,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1483,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1483,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1483,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1483,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 179 шешіміне | |
13-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 88 шешіміне | |
37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 138660,5 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7866,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 439,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 439,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6810,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 426,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 195,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6189,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 617,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 617,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 130794,5 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 130794,5 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 130794,5 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 144840,7 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34244,2 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34244,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34244,2 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34244,2 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1779,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1779,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1779,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1499,5 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 100,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 180,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3770,8 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 3770,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3770,8 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3770,8 | |||||||
13 | Басқалар | 105046,1 | |||||||
9 | Басқалар | 105046,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105046,1 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 105046,1 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6180,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6180,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6180,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6180,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6180,2 |