Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына және Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 58 398 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 349 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімі – 53 049 мың теңге;
2) шығындар – 60 694 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 296 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 296 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 296 мың теңге.
Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 15.11.2024 № 210 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қазақстан Республикасының "2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 9 бабына сәйкес белгіленгені еске және басшылыққа алынсын:
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап:
1) жалақының ең төменгі мөлшері – 85 000 теңге;
2) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 692 теңге;
3) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 43 407 теңге болып белгiленсiн.
3. 2024 жылға аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция 51 109 мың теңге сомасында көзделді.
4. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық мәслихатының төрағасы |
М. Сержан |
Байғанин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 113 шешіміне 1 қосымша |
2024 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 15.11.2024 № 210 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. КІРІСТЕР | 58 398 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 349 | ||
01 | Табыс салығы | 2 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 789 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||
3 | Жер салығы | 26 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 380 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 233 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 560 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 560 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 53 049 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 53 049 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 53 049 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 60 694 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 235 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 235 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 235 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 871 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 364 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 875 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 875 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 875 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 091 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 494 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 290 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 5 584 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 5 584 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 584 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және қайта реконструкциялау | 1 900 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету | 3 684 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 296 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 296 |
Санаты | |||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 296 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 296 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 296 |
Байғанин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 113 шешіміне 2 қосымша |
2025 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1. КІРІСТЕР | 50 618 | |||
1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 5 596 | ||
01 | Табыс салығы | 2 100 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 100 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 906 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 152 | ||
3 | Жер салығы | 27 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 483 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 244 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 590 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 590 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 022 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 45 022 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 022 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 50 618 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 779 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 779 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 779 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 779 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 039 | |||
3 | Елді мекендерді көркейту | 3 039 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 039 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 539 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету | 500 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 800 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 800 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 800 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 800 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Байғанин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 113 шешіміне 3 қосымша |
2026 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1. КІРІСТЕР | 67 891 | |||
1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 5 827 | ||
01 | Табыс салығы | 2 200 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 200 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3 007 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 28 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 571 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 253 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 620 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 620 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 064 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 62 064 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 62 064 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 67 891 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 60 052 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 60 052 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 052 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 162 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 16 890 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 039 | |||
3 | Елді мекендерді көркейту | 3 039 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 039 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 539 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету | 500 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 800 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 800 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 800 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 800 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |