Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2023-2025 жылдарға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 208-29/6 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 384 018,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 934,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 560,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 373 524,0 мың теңге;
2) шығындар – 384 527,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -509,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 509,2 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 509,2 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 18 тамыздағы № 54-7/6 шешіміне 1-қосымша |
|
Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 208-29/6 шешіміне 1-қосымша |
2023 жылға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 384 018,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 934,0 | |||
01 | Табыс салығы | 800,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 800,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 131,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 440,0 | |||
3 | Жер салығы | 200,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 491,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3,0 | |||
15 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 560,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 560,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 560,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 373 524,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 373 524,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 373 524,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 384 527,2 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 653,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 653,0 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 653,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 117,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 536,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 290,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 4 290,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 290,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 290,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 35 175,2 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 35 175,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35175,2 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 798,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 151,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 226,2 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 17 109,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 16 929,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 929,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 16 929,0 | |||
02 | Спорт | 180,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 180,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 180,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 6 382,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 6 382,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 382,0 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 5 901,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 481,0 | |||
13 | Басқалар | 275 918,0 | |||
09 | Басқалар | 275 918,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 275 918,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 335,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 25 675,0 | |||
058 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 247 908,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
01 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -509,2 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 509,2 | ||||
Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 509,2 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 509,2 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 509,2 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 509,2 |