Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1."2023-2025 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 204-29/2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 217 057,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 25 736,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 191 321,0 мың теңге;
2) шығындар – 221 551,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 494,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 4 494,1 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 494,1 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 14 қарашадағы № 73-10/2 шешіміне 1-қосымша |
|
Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 204-29/2 шешіміне 1-қосымша |
2023 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 217 057,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 25 736,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 857,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 857,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 23 378,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 700,0 | |||
3 | Жер салығы | 11 430,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 248,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 501,0 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 489,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 12,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 191 321,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 191 321,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 191 321,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 221 551,1 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 47 229,1 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 47 229,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 229,1 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 229,1 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 308,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 3 308,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 308,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 308,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 59 459,1 | |||
3 | 'Елді-мекендерді көркейту | 59 459,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 459,1 | |||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 9 929,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 161,0 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 48 369,1 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 735,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 18 554,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 554,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 554,0 | |||
2 | Спорт | 181,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 181,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 181,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 92 817,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 92 817,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 92 817,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 265,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 92 552,0 | |||
15 | Трансферттер | 2,9 | |||
1 | Трансферттер | 2,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,9 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,9 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 494,1 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 494,1 | ||||
7 | Қарыз түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 4 494,1 |