Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-29/8 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 476 379,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 737,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 182,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 467 460,2 мың теңге;
2) шығындар – 476 973,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 593,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 593,9 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 593,9 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 14 қарашадағы № 79-10/8 шешіміне 1-қосымша |
|
Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-29/8 шешіміне 1-қосымша |
2023 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 476 379.2 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 737,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 650,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 650,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 068,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 650,0 | ||||
3 | Жер салығы | 250,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 143,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 25,0 | ||||
05 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 19,0 | ||||
3 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 19,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 182,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 82,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 82,0 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар | 100,0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар | 100,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 467 460.2 | ||||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 467 460.2 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 467 460.2 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 476 973.1 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 706,4 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 706,4 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 706,4 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 106,4 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 41 694,8 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 41 694,8 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 694,8 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 27 112,2 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 960,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 622,6 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 603,6 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 28 603,6 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 603,6 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 28 458,0 | ||||
2 | Спорт | 145,6 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 145,6 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 145,6 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 3,4 | ||||
1 | Автомобиль көлігі | 3,4 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3,4 | ||||
012 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту | 3,4 | ||||
13 | Басқалар | 354 964,9 | ||||
9 | Басқалар | 354 964,9 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 354 964,9 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 903,4 | ||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 56 523,0 | ||||
058 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 295 538.5 | ||||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||||
1 | Трансферттер | 0,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -593,9 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 593,9 | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 593,9 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 593,9 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 593,9 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 593,9 |