Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 4 тармағымен.
Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75 бабына, Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 - тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 және 36 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 969 971,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 208 040,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 215,3 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 1 761 716,1 мың теңге;
2) шығындар – 2 019 916,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо– 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -49 945,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 49 945,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 49 945,0 мың теңге.
Ескерту. 1 -тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 543 970,1 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Шетпе ауылы – 418 493,7 мың теңге;
Жыңғылды ауылы – 51 557,8 мың теңге;
Сайөтес ауылдық округі – 314 442,4 мың теңге;
Тұщықұдық ауылдық округі – 67 736,8 мың теңге;
Қызан ауылы – 97 910,5 мың теңге;
Ақтөбе ауылдық округі – 102 665,4 мың теңге;
Шайыр ауылдық округі – 62 513,5 мың теңге;
Жармыш ауылы – 47 459,5 мың теңге;
Ақшымырау ауылы – 125 725,6 мың теңге;
Онды ауылдық округі – 107 419,1 мың теңге;
Шебір ауылдық округі – 80 599,6 мың теңге;
Отпан ауылдық округі – 67 446,2 мың теңге.
Ескерту. 2 -тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.3. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 217 746,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттердің бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Шетпе ауылы – 81 786,0 мың теңге;
Жыңғылды ауылы – 30,0 мың теңге;
Сайөтес ауылдық округі – 54 908,0 мың теңге;
Тұщықұдық ауылдық округі – 30,0 мың теңге;
Қызан ауылы – 52,0 мың теңге;
Ақтөбе ауылдық округі – 44,0 мың теңге;
Шайыр ауылдық округі – 42,0 мың теңге;
Жармыш ауылы – 80 676,0 мың теңге;
Ақшымырау ауылы – 38,0 мың теңге;
Онды ауылдық округі – 55,0 мың теңге;
Шебір ауылдық округі – 42,0 мың теңге;
Отпан ауылдық округі – 43,0 мың теңге.
Ескерту. 3 -тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.4. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат төрағасы | Е.Махмутов |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
1 қосымша |
2024 жылға арналған Шетпе ауылының бюджеті
Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 594 311,7 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 94 032,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 24 022,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 24 022,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 68 817,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 050,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 423,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 67 280,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 64,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 193,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 193,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 500 279,7 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 500 279,7 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 500 279,7 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 629 612,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 58 357,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 357,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 357,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 565 087,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 565 087,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 102 225,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 448,5 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 440 413,5 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 236,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 236,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 236,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 932,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 932,0 | ||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаға н (толық пайдаланылмаға н) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 932,0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -35 300,3 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 35 300,3 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 35 300,3 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 35 300,3 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 35 300,3 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
2 қосымша |
2024 жылға арналған Сайөтес ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 381 301,7 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 841,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 317,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 317,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 9 174,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 118,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 80,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 306,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 670,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 350,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 350,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 110,0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 110,0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 110,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 369 350,4 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 369 350,4 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 369 350,4 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 382 285,8 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 66 081,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 081,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 985,0 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 18 096,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 160,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 160,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 160,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 314 247,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 314 247,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 598,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 919,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 298 730,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 797,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 797,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 797,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 0,8 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,8 | ||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаға н (толық пайдаланылмаға н) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,8 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -984,1 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 984,1 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 984,1 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 984,1 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 984,1 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
3 қосымша |
2023 жылға арналған Жыңғылды ауылының бюджеті
Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 69 576,8 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 989,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 4 811,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 811,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 13 163,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 167,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 35,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12 803,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 158,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 15,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 15,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 587,8 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 51 587,8 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 51 587,8 | ||||||||||||||
Функционал дық топ |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 70 992,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 40 929,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 929,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 929,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 477,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 477,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 477,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 27 686,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 686,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 246,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 440,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 000,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 900,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 900,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 415,2 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 415,2 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 415,2 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 415,2 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 415,2 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
4 қосымша |
2024 жылға арналған Жармыш ауылының бюджеті
Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 140 818,5 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 683,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 4 625,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 625,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 7 997,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 97,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 25,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 821,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 54,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 61,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 61,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 135,5 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 128 135,5 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 128 135,5 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 142 902,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 44 527,8 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 527,8 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 527,8 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 4 691,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 691,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 691,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 93 040,2 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 93 040,2 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 000,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 990,2 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 85 050,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 643,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 643,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 643,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 083,5 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 083,5 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 083,5 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 083,5 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 083,5 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
5 қосымша |
2024 жылға арналған Қызан ауылының бюджеті
Ескерту. 5 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 106 042,5 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 080,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 528,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 528,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 420,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 54,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 16,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 350,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 132,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 132,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 97 962,5 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 97 962,5 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 97 962,5 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 107 170,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 65 179,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 179,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 389,0 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 18 790,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 5 066,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 066,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 066,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 625,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 625,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 571,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 884,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 170,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 300,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 127,5 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 127,5 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 127,5 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 127,5 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 127,5 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
6 қосымша |
2024 жылға арналған Тұщықұдық ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 6 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 79 071,8 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 305,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 1 907,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 907,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 9 330,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 75,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 13,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 211,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 31,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 68,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 68,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 766,8 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 766,8 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 766,8 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 79 610,1 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 58 263,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 263,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 058,0 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 15 205,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 847,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 847,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 173,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 474,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 200,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 500,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаға н (толық пайдаланылмаға н) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -538,3 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 538,3 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 538,3 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 538,3 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 538,3 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
7 қосымша |
2024 жылға арналған Ақтөбе ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 7 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 116 043,4 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 334,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 529,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 529,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 10 151,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 76,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 13,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 980,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 82,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 654,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 654,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 102 709,4 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 102 709,4 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 102 709,4 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 117 485,4 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 71 669,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 669,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 452,0 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 17 217,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 2 625,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 625,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 625,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 42 690,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 690,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 000,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 199,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 21 491,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 500,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1,4 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,4 | ||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаға н (толық пайдаланылмаға н) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,4 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 442,0 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 442,0 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 442,0 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 442,0 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 442,0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
8 қосымша |
2024 жылға арналған Шайыр ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 8 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 71 211,5 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 656,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 1 704,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 704,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 867,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 70,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 711,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 84,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 85,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 85,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 555,5 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 62 555,5 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 62 555,5 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 72 164,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 50 147,6 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 147,6 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 147,6 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 064,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 064,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 064,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 686,4 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 686,4 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 094,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 236,4 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 356,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 266,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 266,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 266,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -952,5 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 952,5 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 952,5 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 952,5 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 952,5 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
9 қосымша |
2024 жылға арналған Ақшымырау ауылының бюджеті
Ескерту. 9 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 132 954,6 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 191,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 107,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 107,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 082,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 52,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 24,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 988,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 18,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 125 763,6 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 125 763,6 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 125 763,6 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 133 310,1 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 41 702,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 702,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 702,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 90 666,1 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 666,1 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 000,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 157,1 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 67 509,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 942,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 942,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 942,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -355,5 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 355,5 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 355,5 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 355,5 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 355,5 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
10 қосымша |
2024 жылға арналған Онды ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 10 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 116 167,1 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 693,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 1 239,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 239,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 7 242,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 68,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 21,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 754,0 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 399,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 212,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 212,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 107 474,1 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 107 474,1 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 107 474,1 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 119 970,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 47 014,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 014,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 014,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 222,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 222,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 222,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 68 934,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 934,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 504,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 660,2 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 50 769,8 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 800,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 800,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 800,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 802,9 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 802,9 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 802,9 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 802,9 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 802,9 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
11 қосымша |
2024 жылға арналған Шебір ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 11 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 93 495,6 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 854,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 2 972,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 972,0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 9 791,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 63,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 33,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 695,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 91,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 91,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 80 641,6 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 80 641,6 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 80 641,6 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
|
Сомасы, | ||||||||||||
2. Шығындар | 95 168,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 44 049,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 049,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 049,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 536,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 536,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 536,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 49 083,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 083,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 589,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 790,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 38 704,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 500,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 672,4 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 672,4 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 672,4 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 672,4 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 672,4 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
12 қосымша |
2024 жылға арналған Отпан ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 12 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 18.10.2024 № 15/114 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
I.Кірістер | 68 976,2 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 382,0 | ||||||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 1 358,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 357,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 24,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 24,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 105,0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 105,0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 105,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 489,2 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 489,2 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 489,2 | ||||||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 69 247,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 251,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 251,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 251,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 178,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 178,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 039,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 307,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 832,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 818,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 818,0 | ||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 818,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | -270,8 | |||||||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 270,8 | |||||||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 270,8 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 270,8 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 270,8 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
13 қосымша |
2025 жылға арналған Шетпе ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 243 411,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 63 352,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 62 100,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 103,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 359,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 60 638,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 252,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 252,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 180 059,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 180 059,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 180 059,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
|
Сомасы, | ||||||||
2. Шығындар | 243 411,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 47 351,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 351,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 351,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 179 982,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 179 982,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 94 887,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 24 848,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 60 247,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 248,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 248,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 248,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 15 830,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 830,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 15 830,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
14 қосымша |
2025 жылға арналған Сайөтес ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 285 669,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 541,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 173,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 124,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 84,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 965,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 368,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 368,0 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 125,0 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 125,0 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 125,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 279 003,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 279 003,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 279 003,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
|
Сомасы, | ||||||||
2. Шығындар | 285 669,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 66 023,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 023,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 022,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 19 001,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 722,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 722,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 722,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 209 456,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 209 456,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 303,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 177,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 192 976,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 207,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 207,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 207,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 6 261,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 261,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 261,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
15 қосымша |
2025 жылға арналған Жыңғылды ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 76 417,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 833,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 11 817,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 175,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 37,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 605,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 16,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 16,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 584,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 64 584,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 584,0 | ||||||||||
Функционал дық топ |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 76 417,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 670,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 670,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 670,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 589,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 589,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 589,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 32 808,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 808,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 158,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 450,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 200,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 525,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 525,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 525,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 825,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 825,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 825,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
16 қосымша |
2025 жылға арналған Жармыш ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 70 246,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 944,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 919,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 102,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 26,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 791,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 25,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 25,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 63 302,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 63 302,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 63 302,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 70 246,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 44 756,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 756,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 756,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 247,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 247,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 247,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19 589,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 589,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 200,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 015,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 374,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 150,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 150,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 150,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 504,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 504,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 504,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
17 қосымша |
2025 жылға арналған Қызан ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 80 234,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 928,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 4 833,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 57,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 17,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 759,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 95,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 95,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 75 306,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 75 306,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 75 306,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 80 234,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 60 216,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 216,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 382,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 16 834,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 4 626,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 626,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 626,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 425,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 425,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 899,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 216,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 310,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 315,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 315,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 315,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 652,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 652,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 652,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
18 қосымша |
2025 жылға арналған Тұщықұдық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 84 993,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 971,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 7 921,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 79,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 839,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 50,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 77 022,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 77 022,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 77 022,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 84 993,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 58 773,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 773,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 808,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 15 965,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 608,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 608,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 581,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 567,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 460,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 525,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 525,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 525,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 087,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 087,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 087,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
19 қосымша |
2025 жылға арналған Ақтөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 105 946,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 074,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 8 473,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 80,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 14,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 379,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 601,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 601,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 96 872,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 96 872,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 96 872,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 105 946,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 69 327,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 327,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 491,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 16 836,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 2 756,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 756,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 756,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 290,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 290,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 600,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 690,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 000,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 525,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 525,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 525,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 7 048,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 048,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 048,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
20 қосымша |
2025 жылға арналған Шайыр ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 75 117,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 285,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 196,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 74,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 120,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 89,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 89,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69 832,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 69 832,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69 832,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 75 117,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 48 214,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 214,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 214,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 499,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 499,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 499,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 569,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 569,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 399,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 770,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 400,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 279,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 279,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 279,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 556,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 556,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 556,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
21 қосымша |
2025 жылға арналған Ақшымырау ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 49 363,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 724,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 4 722,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 55,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 25,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 642,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44 639,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 44 639,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 639,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 49 363,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 35 061,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 061,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 061,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 640,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 640,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 111,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 945,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 584,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 149,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 149,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 149,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 513,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 513,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 513,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
22 қосымша |
2025 жылға арналған Онды ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 112 388,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 033,0 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 810,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 71,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 738,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 223,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 223,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 106 355,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 106 355,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 106 355,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 112 388,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 44 146,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 146,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 146,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 383,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 383,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 383,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 62 405,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 405,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 429,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 746,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 230,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 315,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 315,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 315,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 139,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 139,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 139,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
23 қосымша |
2025 жылға арналған Шебір ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 65 218,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 788,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 7 692,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 66,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 624,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 96,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 96,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 57 430,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 57 430,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 57 430,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
|
Сомасы, | ||||||||
2. Шығындар | 65 218,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 733,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 733,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 733,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 774,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 774,0 | ||||||||||
006 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 774,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 725,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 725,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 325,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 400,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 525,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 525,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 525,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 461,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 461,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 461,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
24 қосымша |
2025 жылға арналған Отпан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 72 709,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 451,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 1 426,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 425,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 25,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 25,0 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 110,0 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 110,0 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 110,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 71 148,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 71 148,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 71 148,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 72 709,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 38 026,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 026,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 026,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 32 748,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 748,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 698,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 050,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 525,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 525,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 525,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 410,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 410,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 410,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
25 қосымша |
2026 жылға арналған Шетпе ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 255 581,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 66 520,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 65 205,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 158,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 377,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 63 670,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 315,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 315,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 189 061,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 189 061,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 189 061,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
|
Сомасы, | ||||||||
2. Шығындар | 255 581,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 49 719,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 719,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 719,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 188 980,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 188 980,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 99 631,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 090,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 63 259,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 260,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 260,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 260,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 16 622,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 622,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 16 622,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
26 қосымша |
2026 жылға арналған Сайөтес ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 299 235,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 867,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 481,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 130,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 88,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 263,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 386,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 386,0 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 131,0 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 131,0 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 131,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 292 237,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 292 237,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 292 237,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
|
Сомасы, | ||||||||
2. Шығындар | 299 235,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 69 324,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 324,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 373,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 19 951,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 908,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 908,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 908,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 219 212,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 219 212,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 503,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 584,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 202 125,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 217,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 217,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 6 574,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 574,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 574,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
27 қосымша |
2026 жылға арналған Жыңғылды ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 80 239,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 425,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 12 408,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 184,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 39,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12 185,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 17,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 17,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 814,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 814,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 814,0 | ||||||||||
Функционал дық топ |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 80 239,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 554,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 554,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 554,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 769,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 769,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 769,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 449,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 449,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 116,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 923,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 410,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 551,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 551,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 551,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 916,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 916,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 916,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
28 қосымша |
2026 жылға арналған Жармыш ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 73 549,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 291,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 7 265,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 107,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 27,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 131,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 26,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 26,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 258,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 66 258,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 258,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 73 549,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 46 994,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 994,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 994,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 409,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 409,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 409,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 359,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 359,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 400,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 316,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 643,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 158,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 158,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 158,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 629,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 629,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 629,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
29 қосымша |
2026 жылға арналған Қызан ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 84 347,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 175,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 075,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 60,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 18,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 997,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 100,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 100,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 79 172,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 79 172,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79 172,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 84 347,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 63 227,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 227,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 551,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 17 676,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 4 857,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 857,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 857,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 097,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 097,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 244,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 327,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 526,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 331,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 331,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 331,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 835,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 835,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 835,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
30 қосымша |
2026 жылға арналған Тұщықұдық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 89 241,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 369,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 8 316,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 83,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 230,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 53,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 53,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 80 872,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 80 872,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 80 872,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 89 241,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 61 711,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 711,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 948,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 16 763,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 788,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 788,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 010,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 045,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 733,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 551,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 551,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 551,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 191,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 191,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 191,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
31 қосымша |
2026 жылға арналған Ақтөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 111 244,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 528,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 8 897,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 84,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 15,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 798,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 631,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 631,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 101 716,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 101 716,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 101 716,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 111 244,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 72 794,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 794,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 116,0 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 17 678,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 2 894,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 894,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 894,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 27 605,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 605,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 230,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 875,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 500,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 551,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 551,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 551,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 7 400,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 400,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 400,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
32 қосымша |
2026 жылға арналған Шайыр ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 76 358,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 550,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 456,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 78,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 376,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 94,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 94,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 70 808,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 70 808,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 70 808,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 76 358,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 48 109,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 109,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 109,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 574,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 574,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 574,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 698,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 698,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 719,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 159,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 820,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 293,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 293,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 293,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 684,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 684,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 684,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
33 қосымша |
2026 жылға арналған Ақшымырау ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 53 362,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 960,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 4 958,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 58,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 26,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 874,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 402,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 48 402,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 48 402,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 53 362,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 38 743,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 743,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 743,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 872,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 872,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 067,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 142,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 663,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 158,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 158,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 158,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 589,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 589,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 589,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
34 қосымша |
2026 жылға арналған Онды ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 118 006,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 335,0 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 101,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 75,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 025,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 234,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 234,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 111 671,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 111 671,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 111 671,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 118 006,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 46 353,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 353,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 353,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 551,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 551,0 | ||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 551,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 525,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 525,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 401,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 183,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 35 941,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 331,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 331,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 331,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 246,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 246,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 246,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
35 қосымша |
2026 жылға арналған Шебір ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 68 479,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 177,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 8 076,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 69,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 005,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 101,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 101,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 60 302,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 60 302,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 60 302,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
|
Сомасы, | ||||||||
2. Шығындар | 68 479,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 620,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 620,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 620,0 | ||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 863,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 863,0 | ||||||||||
006 | Мұқтаж азаматтарғаүйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 863,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 911,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 911,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 400,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 691,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 820,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 551,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 551,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 551,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 534,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 534,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 534,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Маңғыстау аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "27" желтоқсандағы | |
№8/66 шешіміне | |
36 қосымша |
2026 жылға арналған Отпан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
I.Кірістер | 77 069,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 524,0 | ||||||||||
0 1 | Табыс салығы | 0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0 | ||||||||||
0 4 | Меншікке салынатын салықтар | 1 498,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 497,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 26,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 26,0 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 116,0 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 116,0 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 116,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 75 429,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 75 429,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 75 429,0 | ||||||||||
Функционал |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама |
| Сомасы, мың теңге | ||||||||
2. Шығындар | 77 069,0 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 426,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 426,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 426,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 35 611,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 611,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 225,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 834,0 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 23 552,0 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 551,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 551,0 | ||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 551,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 481,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 481,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 481,0 | ||||||||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||
4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||
5.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |