Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Түпқараған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №22/132 "2023 – 2025 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесідей көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 1 675 357,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 211 523,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 469,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 17 237,4 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1 446 127,0 мың теңге;
2) шығындар – 1 689 578,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 221,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 14 221,8 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 221,8 мың теңге."
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы | А.Нугманов |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 15 желтоқсандағы | |
№ 9/58 шешіміне | |
1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№22/132 шешіміне | |
1 қосымша |
2023 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 505 660,0 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 79 961,3 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 20 741,8 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 741,8 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 59 153,6 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 519,2 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 119,8 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 48 352,4 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 162,2 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 65,9 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 65,9 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 8 970,2 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 8 970,2 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 1 937,2 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 7 033,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 416 728,5 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 416 728,5 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 416 728,5 | ||||||||||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 507 811,7 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 57 872,7 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 872,7 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 688,7 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 184,0 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 10 224,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 224,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10 224,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 346 751,3 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 346 751,3 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 263 000,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 50 552,3 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 199,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 87 763,7 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 763,7 | ||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 87 763,7 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 5 200,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 200,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 200,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 151,7 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 2 151,7 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 151,7 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 151,7 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 151,7 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 15 желтоқсандағы | |
№9/58 шешіміне | |
2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№22/132 шешіміне | |
4 қосымша |
2023 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 102 581,4 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 298,4 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 083,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 083,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10 881,2 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 400,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 763,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 716,5 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1,7 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 334,2 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 334,2 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 0 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 86 283,0 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 86 283,0 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 86 283,0 | ||||||||||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 111 317,3 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 52 097,9 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 097,9 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 857,9 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 240,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 747,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 747,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 747,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 50 900,4 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 900,4 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 560,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 861,4 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 23 479,0 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 572,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 572,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 572,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 8 735,9 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 8 735,9 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 8 735,9 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 735,9 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 735,9 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 15 желтоқсандағы | |
№ 9/58 шешіміне | |
3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 22/132 шешіміне | |
7 қосымша |
2023 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 93 245,2 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 371,8 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 491,7 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 491,7 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3 865,9 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 60,5 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 124,8 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3 663,2 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 17,4 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 14,2 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 14,2 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 0 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 88 873,4 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 88 873,4 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 88 873,4 | ||||||||||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 93 297,9 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 28 552,9 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 552,9 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 552,9 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 366,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 366,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 366,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 236,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 236,0 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 000,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 365,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 871,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 30 143,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 143,0 | ||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 30 143,0 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 000,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 52,7 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 52,7 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 52,7 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 52,7 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 52,7 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 15 желтоқсандағы | |
№9/58 шешіміне | |
4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 22/132 шешіміне | |
10 қосымша |
2023 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 474 660,4 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 51 975,3 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 707,6 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 707,6 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 39 869,5 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 156,6 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 824,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 37 886,3 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2,6 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 398,2 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 398,2 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,3 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,3 | ||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,3 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 6 167,2 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 6 167,2 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 5 140,0 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1 027,2 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 416 517,6 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 416 517,6 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 416 517,6 | ||||||||||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 475 115,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 94 834,4 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 834,4 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 722,8 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 40 111,6 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 10 947,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 947,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10 947,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 349 804,6 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 349 804,6 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 226 399,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 50 812,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 72 593,6 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 249,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 249,0 | ||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 249,0 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 6 280,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 280,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 280,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 454,6 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 454,6 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 454,6 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 454,6 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 454,6 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 15 желтоқсандағы | |
№9/58 шешіміне | |
5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 22/132 шешіміне | |
13 қосымша |
2023 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
1. Кірістер | 106 867,1 | |||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 14 569,2 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 2 700,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 700,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 623,1 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 184,4 | ||||||||
3 | Жер салығы | 220,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 194,3 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 24,4 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 246,1 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 246,1 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 426,4 | ||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 426,4 | ||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 426,4 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0 | ||||||||
1 | Жерді сату | 0 | ||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0 | ||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 91 871,5 | ||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 91 871,5 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 91 871,5 | ||||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
2. Шығындар | 107 342,7 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 48 989,8 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 989,8 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 421,8 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 243,0 | ||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 5 325,0 | ||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 800,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 800,0 | ||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 800,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 669,9 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 669,9 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 313,0 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 710,2 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 646,7 | ||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 25 483,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 483,0 | ||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 25 483,0 | ||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 400,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 400,0 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 400,0 | ||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 475,6 | |||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 475,6 | |||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 475,6 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 475,6 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 475,6 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 15 желтоқсандағы | |
№9/58 шешіміне | |
6 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 28 желтоқсан | |
№ 22/132 шешіміне | |
16 қосымша |
2023 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 392 343,0 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 44 347,0 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 000,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 000,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 38 151,7 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 900,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 446,7 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 28 797,3 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7,7 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 2 195,3 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 195,3 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 43,0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 43,0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 43,0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 100,0 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2 100,0 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 2 100,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 345 853,0 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 345 853,0 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 345 853,0 | ||||||||||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 394 694,3 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 66 358,6 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 358,6 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 917,0 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 441,6 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 447,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 447,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 6 447,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 298 256,7 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 298 256,7 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 165 485,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 47 601,5 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 85 170,2 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 23 632,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 632,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23 632,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 351,3 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 2 351,3 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 351,3 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 351,3 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 351,3 |