Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №107-12/16 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 257 068,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 961,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 244 107,0 мың теңге;
2) шығындар – 263 039,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 971,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 5 971,0 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0.
бюджет қаражатының пайдаланылатын пайдаланылатын қалдықтары – 5 971,0 мың теңге."
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 7 қарашадағы №208-29/7 шешіміне қосымша |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №107-12/16 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 257 068,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 961,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1415,3 | |||
2 | Жеке табыссалығы | 1415,3 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 539,3 | |||
2 | Мүлiкке салынатын салықтар | 180,0 | |||
3 | Жер салығы | 251,3 | |||
4 | Көлiк құралдарына салына тынсалық | 11 108,0 | |||
05 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 6,4 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 244 107,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 244 107,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 244 107,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 263 039,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 68 123,8 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 68 123,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 123,8 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 739,8 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 384,0 | |||
05 | Денсаулық сақтау | 65,0 | |||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 65,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 65,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 714,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 714,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 714,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 783,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 767,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 164,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 642,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 29 642,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 642,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалысжұмысын қолдау | 29 482,0 | |||
2 | Спорт | 160,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 160,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 160,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 274,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 274,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 274,0 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта бағыттау | 3,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 271,0 | |||
045 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарынкүрделіжәнеорташажөндеу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 137 625,0 | |||
9 | Басқалар | 137 625,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 137 625,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елдімекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 625,0 | |||
058 | "Ауыл-Ел" бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 134 000,0 | |||
15 | Трансферттер | 4 595,1 | |||
1 | Трансферттер | 4 595,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 595,1 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 595,1 | |||
044 | Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,1 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 971,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) | 5 971,0 | ||||
Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 971,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 971,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 971,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 971,0 | |||
2 | Есепті кезеңдегі бюджет қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қалдықтары | 0,0 |