Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 3 тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Респубикасының кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Респубикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қаратөбе ауылдық округінің 2025–2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 77593,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4551,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –73042,0 мың теңге;
2) шығындар –77593,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –0,0 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2025 жылға 72015,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
|
Ғ.Жарқынбек
|
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №316 шешіміне 1-қосымша |
Қаратөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|
Сыныбы
|
|
|
Ішкісыныбы
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
77593,0
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
4551,0
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
800,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
800,0
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3751,0
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
325,0
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
101,0
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2975,0
|
|
|
5
|
Бір ыңғай жер салығы
|
350,0
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
73042,0
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
73042,0
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
73042,0
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
77593,0
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43671,0
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
Орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдар
|
43671,0
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43671,0
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43671,0
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
8624,0
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
8624,0
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8624,0
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
320,0
|
|
|
009
|
Елдімекендердің санитариясын қамтамасызету
|
249,0
|
|
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8055,0
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25298,0
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25298,0
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
24993,0
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
305,0
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №316 шешіміне 2- қосымша |
Қаратөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|
Сыныбы
|
|
|
Ішкісыныбы
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
78679,0
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
4778,0
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
840,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
840,0
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3938,0
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
341,0
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
106,0
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3124,0
|
|
|
5
|
Бір ыңғай жер салығы
|
367,0
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
73901,0
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
73901,0
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
73901,0
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
Теңге
|
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
78679,0
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43629,0
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
Орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдар
|
43629,0
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43629,0
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43629,0
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9056,0
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
9056,0
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9056,0
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
336,0
|
|
|
009
|
Елдімекендердің санитариясын қамтамасызету
|
262,0
|
|
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8458,0
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25994,0
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25994,0
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
25674,0
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
320,0
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №315 шешіміне 3- қосымша |
Қаратөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|
Сыныбы
|
|
|
Ішкісыныбы
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
80851,0
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
5016,0
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
882,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
882,0
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4134,0
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
358,0
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
111,0
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3280,0
|
|
|
5
|
Бір ыңғай жер салығы
|
385,0
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
75835,0
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
75835,0
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
75835,0
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
Теңге
|
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
80851,0
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44562,0
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
Орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдар
|
44562,0
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44562,0
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44562,0
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9509,0
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
9509,0
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9509,0
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
353,0
|
|
|
009
|
Елдімекендердің санитариясын қамтамасызету
|
275,0
|
|
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8881,0
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
26780,0
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26780,0
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
26444,0
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
336,0
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|