ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01 2025 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына, 75 бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Респуликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағына 1) тармақшасына сәйкес Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 179 315,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 13 565,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 165 750,0 мың теңге;
2) шығындар – 179 315,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.
2. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 39 991,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.
3. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округ бюджетіне облыстық бюджеттен – 85 634,0 мың теңге, аудандық бюджеттен – 40 125,0 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы | О. Канагатов |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/6-VIII шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 179 315,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13 565,0 | ||
01 | Табыс салығы | 5 000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5 000,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 530,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 180,0 | ||
3 | Жер салығы | 180,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 685,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 485,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 35,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 35,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 165 750,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 165 750,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 165 750,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 179 315,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 65 381,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 65 381,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 381,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 381,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 000,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 800,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 26 800,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 800,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 000,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 500,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000,0 | |||
13 | Басқалар | 85 634,0 | |||
9 | Басқалар | 85 634,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 634,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 85 634,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/6-VIII шешіміне 2 қосымша |
2026 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 54 552,8 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13080,0 | ||
01 | Табыс салығы | 5000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5000,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8045,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 180,0 | ||
3 | Жер салығы | 180,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7685,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 35,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 35,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 41472,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41472,8 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41472,8 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 54 552,8 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 51 352,8 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 352,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 352,8 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 352,8 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2200,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2200,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2200,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 700,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 300,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 300,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 300,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 700,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 700,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 700,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 700,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | |||
9 | Басқалар | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/6-VIII шешіміне 3 қосымша |
2027 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 55263,3 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13080,0 | ||
01 | Табыс салығы | 5000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5000,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 045,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 180,0 | ||
3 | Жер салығы | 180,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7685,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 35,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 35,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42183,3 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42183,3 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42183,3 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 55263,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 52063,3 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52063,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52063,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52063,3 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2200,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2200,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2200,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 700,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 300,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 300,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 300,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 700,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 700,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 700,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 700,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | |||
9 | Басқалар | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |