Амангелді аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Амангелді аудандық мәслихатының "Амангелді ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 122 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Ақсай ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 23 607,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 556,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 20 051,0 мың теңге;
2) шығындар – 27 166,5 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 559,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 559,5 мың теңге.";
9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Қабырға ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 24 121,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 796,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 325,0 мың теңге;
2) шығындар – 25 302,3 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 181,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 181,3 мың теңге.";
11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Қарасу ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 064,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 4 602,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 43,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 31 419,0 мың теңге;
2) шығындар – 37 852,0 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 788,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 788,0 мың теңге.";
15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Тасты ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 209 386,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 602,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 284,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 197 500,0 мың теңге;
2) шығындар – 210 244,2 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 858,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 858,2 мың теңге.";
19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Үштоғай ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 28 067,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 868,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 26 199,0 мың теңге;
2) шығындар – 28 624,9 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 557,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 557,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7, 13, 16, 22 және 28 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Амангелді аудандық мәслихатының төрағасы | Н. Әлмағамбетов |
КЕЛІСІЛДІ:
"Амангелді ауданы әкімдігінің
экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі" коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің басшысы
____________________ М.С. Сакетов
"05" наурыз 2025 жыл
Мәслихаттың | |
2025 жылғы "05" наурыздағы | |
№ 138 шешіміне | |
1-қосымша | |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 122 шешіміне | |
7-қосымша |
Амангелді ауданының Ақсай ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
І. Кірістер | 23 607,0 | ||||
1 | Салықтық түciмдер | 3 556,0 | |||
01 | Табыс салығы | 80,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 80,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 366,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 37,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 629,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 110,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 110,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 20 051,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20 051,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20 051,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 27 166,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22 574,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22 574,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 574,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 574,5 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 700,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 200,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 100,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 592,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1 592,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 592,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, пуылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 592,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 3 559,5 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 559,5 |
Мәслихаттың | |
2025 жылғы "05" наурыздағы | |
№ 138 шешіміне | |
2-қосымша | |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 122 шешіміне | |
13-қосымша |
Амангелді ауданының Қабырға ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
І. Кірістер | 24 121,0 | ||||
1 | Салықтық түciмдер | 796,0 | |||
01 | Табыс салығы | 120,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 120,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 676,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 17,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 277,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 382,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23 325,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 325,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 325,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 25 302,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 21 914,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 21 914,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 914,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 914,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 888,3 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 888,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 888,3 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 862,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 026,3 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 500,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 181,3 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 181,3 |
Мәслихаттың | |
2025 жылғы "05" наурыздағы | |
№ 138 шешіміне | |
3-қосымша | |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 122 шешіміне | |
16-қосымша |
Амангелді ауданының Қарасу ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
І. Кірістер | 36 064,0 | ||||
1 | Салықтық түciмдер | 4 602,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 300,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 300,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 302,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 139,0 | |||
3 | Жер салығы | 2,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 351,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 810,0 | |||
2 | Салықтық емес түciмдер | 43,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 43,0 | |||
5 | Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер | 43,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 419,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 419,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 419,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 37 852,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 952,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30 952,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 952,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 952,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 100,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 100,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 100,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 100,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 800,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 800,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 800,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 800,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 788,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 788,0 |
Мәслихаттың | |
2025 жылғы "05" наурыздағы | |
№ 138 шешіміне | |
4-қосымша | |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 122 шешіміне | |
22-қосымша |
Амангелді ауданының Тасты ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
І. Кірістер | 209 386,0 | ||||
1 | Салықтық түciмдер | 11 602,0 | |||
01 | Табыс салығы | 150,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 150,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 490,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 66,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 924,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 500,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 962,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 962,0 | |||
2 | Салықтық емес түciмдер | 284,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 284,0 | |||
5 | Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер | 284,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 197 500,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 197 500,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 197 500,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 210 244,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 518,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34 518,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 518,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 518,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 286,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 286,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 286,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 637,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 649,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 173 437,8 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 173 437,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 173 437,8 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 855,8 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 172 582,0 | |||
15 | Трансферттер | 2,4 | |||
1 | Трансферттер | 2,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,4 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,4 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 858,2 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 858,2 |
Мәслихаттың | |
2025 жылғы "05" наурыздағы | |
№ 138 шешіміне | |
5-қосымша | |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 122 шешіміне | |
28-қосымша |
Амангелді ауданының Үштоғай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
І. Кірістер | 28 067,0 | ||||
1 | Салықтық түciмдер | 1 868,0 | |||
01 | Табыс салығы | 90,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 90,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 778,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 31,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 847,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 900,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 26 199,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 26 199,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 26 199,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 28 624,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27 617,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 617,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 617,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 617,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 007,9 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 007,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 007,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 007,9 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 557,9 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 557,9 |