Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Науырзым аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Науырзым ауданы Дәмді ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 38109,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 3889,0 мың теңге;
трансферт түсімі бойынша – 34220,0 мың теңге;
2) шығындар – 38109,0 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:
2. 2025 жылға арналған Дәмді ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 34220,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың төрағасы | Г. Әбенова |
Науырзым аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 05 қаңтардағы | |
№ 171 шешіміне | |
1-қосымша |
Дәмді ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 38109,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3889,0 | |||
01 | Табыс салығы | 250,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 250,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3639,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 35,0 | |||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 600,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3000,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34220,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34220,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34220,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 38109,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 34209,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34209,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34209,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34209,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2594,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2594,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2594,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2457,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 137,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1306,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1306,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1306,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1306,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Науырзым аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 05 қаңтардағы | |
№ 171 шешіміне | |
2-қосымша |
Дәмді ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 38676,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3905,0 | |||
01 | Табыс салығы | 270,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 270,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3635,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 35,0 | |||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 496,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3100,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34771,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34771,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34771,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 38676,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 34600,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34600,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34600,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34600,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2711,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2711,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2711,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2568,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 143,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1365,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1365,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1365,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1365,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Науырзым аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 05 қаңтардағы | |
№ 171 шешіміне | |
3-қосымша |
Дәмді ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 39313,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 4189,0 | |||
01 | Табыс салығы | 300,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 300,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3889,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 35,0 | |||
3 | Жер салығы | 4,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 550,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3300,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35124,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35124,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35124,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 39313,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 35034,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35034,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35034,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35034,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2846,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2846,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2846,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2696,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 150,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1433,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1433,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1433,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1433,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |